О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №108-12/17 «Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2024-2026 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №108-12/17 «Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 142 852,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 615,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 515,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 124 722,0 тысяч тенге;
2) расходы – 144 285,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 433,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– -1 433,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 433,5 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 13 декабря 2024 года № 220-31/6
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 108-12/17
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
142 852,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 615,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 300,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
12 275,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1000,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
550,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 100,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
625,0
|
|||
|
05
|
Плата за польз. зем. участками
|
40,0
|
|||
|
3
|
Плата за польз. зем. участками
|
40,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1515,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
88,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
88,0
|
|
|
04
|
Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходной сметы) Национального Банка Республики Казахстан
|
1427,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходов бюджета) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
1427,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
124 722,0
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
124 722,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
124 722,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|||
|
|
Программа
|
|
|||
|
Наименование
|
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
144 285,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 964,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 964,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 964,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 789,2
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного учреждение
|
1 979,0
|
|||
|
032
|
«Капитальные затраты государственных учреждений и организаций, подведомственных государственному органу»
|
6 196,7
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38 356,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38 356,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 356,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 228,4
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
816,9
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8311,6
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
35 053,6
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
34 881,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 881,3
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
34 881,3
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
172,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
172,3
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
172,3
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 164,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 164,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 164,3
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах
|
3,4
|
|||
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 160,9
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 745,2
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 745,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 745,2
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 745,2
|
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
044
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1433,5
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
1433,5
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1433,5
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1433,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1433,5
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1433,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.