О внесении изменений в решение маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года № 9/42-VIII «О бюджете Новобаженовского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы»
Маслихата района Жаңасемей РЕШИЛ:
Внесении изменений в решение маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года № 9/42-VIII «О бюджете Новобаженовского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 117 260,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 033,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 111 227,8 тысяч тенге;
2) затраты – 117 706,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 446,1 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 62 538,0 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решениев водится с 1 июля 2024 года и действует с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей
Е. Абильмажинов
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 11 декабря 2024 года
№12/83- VIII
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
117 260,8
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 033,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
916,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
916,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 663,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
220,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
64,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 314,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
65,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
454,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
454,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
111 227,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
111 227,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
111 227,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
117 706,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 698,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 698,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 698,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 698,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 194,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 194,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 194,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 620,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 574,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
25 604,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
25 604,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 604,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
25 604,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
38 764,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
38 764,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 764,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38 764,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
446,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
446,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
446,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
446,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.