О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 28 декабря 2023 года №11/70 «О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №11/70 «О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №192139) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 3 934 139,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 204 647,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 477,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 273 100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 452 914,6 тысяч тенге;
2) затраты – 4 208 428,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов –0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 274 289,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 274 289,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 274 289,6 тысяч тенге.»;
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел, сельских округов выделена субвенция в сумме 468 657,0 тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Атамекен – 13 420,0 тысяч тенге;
сельского округа Баскудык – 38 615,7 тысяч тенге;
сельского округа Батыр – 52 670,4 тысяч тенге;
села Баянды – 30 269,2 тысяч тенге;
сельского округа Даулет – 91 814,1 тысяч тенге;
сельского округа Кызылтобе – 93 150,3 тысяч тенге;
села Мангистау – 148 717,3 тысяч тенге.»
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно осуществляющий полномочия председателя Мунайлинского районного маслихата
А. Ахмедов
«Согласовано»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономика и
финансов Мунайлинского района»
_______________ Ш. Сұңғат
«10» декабря 2024 года
Приложение 1 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года №24/136
Приложение 1 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Атамекен на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
259 671,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
210 190,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
97 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
97 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
112 684,9
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 120,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
448,1
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
110 116,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
506,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
120,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
386,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 052,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
36 052,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
31 734,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 318,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
13 429,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13 429,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
13 429,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
276 070,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
86 676,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
86 676,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 676,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 786,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 890,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
180 424,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
180 424,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180 424,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 651,2
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
26 016,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
152 756,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 970,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 970,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 970,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 970,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 16 398,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
16 398,3
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 398,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
16 398,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16 398,3
|
Приложение 2 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года №24/136
Приложение 2 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Баскудык на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
379 676,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
226 672,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
107 432,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
107 432,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
118 568,4
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 551,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
791,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
114 226,4
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
672,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
209,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
463,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
288,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
288,0
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
288,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
26 100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
26 100,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
12 600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
13 500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
126 615,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 615,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 615,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
464 115,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
75 334,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 334,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 334,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 203,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
131,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
227 687,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
227 687,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
227 687,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
35 700,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
191 987,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 285,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 285,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 285,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 285,8
|
|||
|
13
|
Прочие
|
82 943,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
82 943,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 943,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
82 943,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
70 865,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
70 865,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 865,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
70 865,5
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 84 439,6
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
84 439,6
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
84 439,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
84 439,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
84 439,6
|
Приложение 3 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года №24/136
Приложение 3 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Батыр на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
1 175 139,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
104 048,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
52 227,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
52 227,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
50 717,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 270,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 841,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
45 031,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
575,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 104,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 104,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2 908,6
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
100,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
|
100,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
2 808,6
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
2 808,6
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
41 170,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
41 170,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
21 200,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
19 970,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 027 013,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 027 013,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 027 013,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
1 222 460,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
69 572,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 572,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 572,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 572,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
158 349,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
158 349,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
158 349,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
19 370,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
138 979,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 697,1
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 697,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 697,1
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 697,1
|
|||
|
13
|
Прочие
|
962 221,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
962 221,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
962 221,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
962 221,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
14 620,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
14 620,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 620,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14 620,4
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 47 320,5
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
47 320,5
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
47 320,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
47 320,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
47 320,5
|
Приложение 4 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года №24/136
Приложение 4 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет села Баянды на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
149 875,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
74 555,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
30 500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 500,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
43 080,2
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 898,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
40 358,2
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
224,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
975,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
975,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
276,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
276,0
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
276,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 400,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
36 400,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
22 100,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
14 300,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
38 644,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 644,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 644,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
172 757,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 997,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 997,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 997,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 997,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 741,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 741,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 741,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 124,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 616,9
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
54 719,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
54 719,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 719,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
54 719,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 300,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 22 881,9
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
22 881,9
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
22 881,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
22 881,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
22 881,9
|
Приложение 5 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года №24/136
Приложение 5 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Даулет на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
250 995,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
59 480,8
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
24 902,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 902,8
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
34 196,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
550,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
371,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
33 275,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
382,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
382,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 593,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
9 593,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 253,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
6 340,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
181 921,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
181 921,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
181 921,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
252 995,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
66 036,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 036,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 036,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 077,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 959,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
180 159,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
180 159,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180 159,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 741,7
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
19 078,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
159 338,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 800,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 2 000,2
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 000,2
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 000,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 000,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 000,2
|
Приложение 6 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года №24/136
Приложение 6 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
703 786,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
196 443,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
89 561,4
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
89 561,4
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
106 316,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 491,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 890,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
102 915,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
20,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
566,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
320,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
246,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50 900,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50 900,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
8 400,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
42 500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
456 443,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
456 443,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 6443,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
710 022,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
91 684,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
91 684,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 684,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 026,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 190,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 468,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
179 905,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
179 905,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
179 905,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 620,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
35 054,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
136 231,2
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
104 249,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
104 249,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 249,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
104 249,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 100,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 100,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 100,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
326 083,3
|
|||
|
9
|
Прочие
|
326 083,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
326 083,3
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
326 083,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 6 235,7
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 235,7
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 235,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6 235,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 235,7
|
Приложение 7 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года №24/136
Приложение 7 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет села Мангистау на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
1 014 993,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
333 257,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
178 279,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
178 279,6
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
152 467,4
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 343,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 229,9
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
148 848,5
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
46,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 510,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 955,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
555,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
4,4
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
4,4
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
4,4
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
72 885,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
72 885,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
43 813,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
29 072,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
608 847,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
608 847,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
608 847,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
1 110 007,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
80 439,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
80 439,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 439,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 749,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
690,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 760,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
4 760,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 760,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 760,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
530 836,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
530 836,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
530 836,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
71 001,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
459 835,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 500,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
406 797,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
406 797,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
406 797,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
406 797,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
69 674,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
69 674,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 674,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
69 674,7
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 95 013,4
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
95 013,4
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
95 013,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
95 013,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
95 013,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.