О внесении изменений в решение Бурлинского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №9-1 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Бурлинский районный маслихат Западно – Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бурлинского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года №9-1, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 661 232,004 тысячи тенге:
налоговые поступления – 10 299 394,4 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 146 487,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 502,704 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 7 191 847 тысяч тенге;
2) затраты – 21 784 487,304 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 35 298 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 653 174 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 617 876 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 158 553,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 158 553,3 тысячи тенге:
поступление займов – 3 119 282 тысячи тенге;
погашение займов – 1 428 606 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 467 877,3 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата
К.Ермекбаев
Республика Казахстан
Западно - Казахстанская область
Приложение к решению
Бурлинского районного маслихата
от 19 декабря 2024 года №22-1
Приложение 1 к решению
Бурлинского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года № 9-1
Районный бюджет на 2024 год
тысяч тенге
|
Категория
|
сумма
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
17 661 232,004
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 299 394,400
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
5 568 220,000
|
|
|
|
1
|
|
Корпоративный подоходный налог
|
4 396 644,000
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 171 576,000
|
|
|
03
|
|
|
Социальный налог
|
2 040 041,000
|
|
|
|
1
|
|
Социальный налог
|
2 040 041,000
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1 002 620,000
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1 002 620,000
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 561 453,500
|
|
|
|
2
|
|
Акцизы
|
1 515 288,500
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
46 165,000
|
|
|
08
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
127 059,900
|
|
|
|
1
|
|
Государственная пошлина
|
127 059,900
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
146 487,900
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
21 465,900
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
20 234,900
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 016,000
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
215,000
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 426,000
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 426,000
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
9 599,000
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
9 599,000
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
113 997,000
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
113 997,000
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
23 502,704
|
|
|
01
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
23 502,704
|
|
|
|
1
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
23 502,704
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
7 191 847,000
|
|
01
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
176 636,000
|
|||
|
3
|
Бюджетные изъятия
|
176 636,000
|
|||
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
7 015 211,000
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из областного бюджета
|
7 015 211,000
|
|
Функциональная группа
|
сумма
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2) Затраты
|
21 784 487,304
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 203 140,400
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
760 231,400
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
63 897,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
63 686,000
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
211,000
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
696 334,400
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
656 804,400
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
39 530,000
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
3 369,600
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 369,600
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 742,800
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
626,800
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
439 539,400
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
122 416,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
122 416,000
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
302 650,400
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
65 513,400
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
237 137,000
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
14 473,000
|
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
14 473,000
|
|
2
|
|
|
|
Оборона
|
161 397,000
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
60 294,000
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
60 294,000
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
60 294,000
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
101 103,000
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
101 103,000
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
39 503,000
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
61 600,000
|
|
6
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
732 004,000
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
38 209,000
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
38 209,000
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
38 209,000
|
|
026
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
0,000
|
|||
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
474 175,000
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
474 175,000
|
|
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
0,000
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
15 839,000
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
616,000
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
158 233,000
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
4 120,000
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
167 204,000
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
128 163,000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
219 620,000
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
168 120,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
64 220,000
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
423,000
|
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
478,000
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
102 999,000
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
51 500,000
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
51 500,000
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 074 897,300
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
5 135 468,000
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
174 613,000
|
|
|
|
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
109 876,000
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
63 433,000
|
|||
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
1 304,000
|
|||
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
33 143,000
|
||
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
33 143,000
|
|||
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
4 901 746,000
|
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 278 706,000
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 143 124,000
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
2 479 916,000
|
|||
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
25 966,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
25 966,000
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
3 311 816,300
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 150 141,000
|
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
319 000,000
|
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
46 489,000
|
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 357 116,000
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
427 536,000
|
|||
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
1 161 675,300
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
4 895,000
|
|||
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
196 043,300
|
|
|
|
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
960 737,000
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
627 613,000
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
627 613,000
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
159 093,000
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
468 520,000
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,000
|
|
8
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 254 074,000
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 083 549,000
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
1 079 793,000
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 079 793,000
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
3 756,000
|
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов культуры
|
3 756,000
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
510 942,000
|
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
496 938,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
30 173,000
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
428 465,000
|
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
38 300,000
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
14 004,000
|
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
14 004,000
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
488 335,000
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
367 365,000
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
367 365,000
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
0,000
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
120 970,000
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
120 970,000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
171 248,000
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
26 492,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
26 492,000
|
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
144 756,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
61 802,000
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
79 654,000
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 300,000
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
231 577,000
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
91 741,000
|
|
|
|
462
|
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
91 741,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
65 951,000
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 790,000
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
89 597,000
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
89 597,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
52 709,000
|
|
|
|
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
36 888,000
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
50 239,000
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
50 239,000
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
50 239,000
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
75 043,000
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
75 043,000
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
75 043,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
72 043,000
|
|
|
|
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
3 000,000
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
0,000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 627 841,000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 474 143,000
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 474 143,000
|
|
|
|
|
020
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
0,000
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 962 719,000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
0,000
|
|
051
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 511 424,000
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
153 698,000
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
153 698,000
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
153 698,000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 253 555,604
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
25 294,000
|
|
|
|
469
|
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
25 294,000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
25 294,000
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 228 261,604
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 535 286,000
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
|
80 788,000
|
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
166 372,000
|
|||
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
32 799,000
|
|||
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах
|
1 255 327,000
|
|||
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 692 975,604
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
1 692 975,604
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
78 378,000
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
78 378,000
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
78 378,000
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных по займам из областного бюджета
|
78 378,000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 092 580,000
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1 092 580,000
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 092 580,000
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
182 683,000
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
909 895,000
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2,000
|
|
|
|
|
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
35 298,000
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
653 174,000
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
365 198,000
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
365 198,000
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
365 198,000
|
|
|
|
|
081
|
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
|
365 198,000
|
|
083
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
0,000
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
287 976,000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
287 976,000
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
287 976,000
|
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
287 976,000
|
|
Категория
|
сумма
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
617 876,000
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
617 876,000
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
573 876,000
|
|
2
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) бюджетных кредитов
|
44 000,000
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0,000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0,000
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,000
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,000
|
|
Категория
|
сумма
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,000
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,000
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0,000
|
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 158 553,300
|
|
|
|
|
|
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 158 553,300
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
3 119 282,000
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
3 119 282,000
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
3 119 282,000
|
|
Функциональная группа
|
сумма
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
1 428 606,000
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
1 428 606,000
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов (города областного значения)
|
1 428 606,000
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
1 387 206,000
|
|
022
|
41 400,000
|
||||
|
Категория
|
cумма
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 467 877,300
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 467 877,300
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 467 877,300
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.