О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/62 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/62 «О районном бюджете на 2024-2026 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №191659) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственнок настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 975 240,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 142 714,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 79 584,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 66 500,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 686 441,8 тысяча тенге;
2) затраты – 16 196 195,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 089 824,8 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 345 185,8 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 255 361,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 310 780,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
4 310 780,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 345 185,8 тысяч тенге;
погашение займов – 256 232,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 221 826,2 тысяч тенге.»;
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2024 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 33,7 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 33,7 процентов.»;
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Учесть, что в районный бюджет на 2024 год из республиканского бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 8 313 376,2 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.»;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата
Б. Билялов
«Согласовано»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономика и
финансов Мунайлинского района»
_______________ Ш. Сұңғат
«5» декабря 2024 года
Приложение к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 5 декабря 2024 года №23/131
Приложение 1 к решению
Мунайлинского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года №10/62
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
2
|
3
|
||||
|
1. Доходы
|
14 975 240,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 142 714,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 773 138,3
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
2 383 396,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 389 742,3
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
1 315 311,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
1 315 311,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 703 645,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 651 684,9
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
14 531,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
37 429,1
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75 880,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
6 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
39 935,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
29 945,0
|
|||
|
07
|
Прочие налоги
|
5,1
|
|||
|
1
|
Прочие налоги
|
5,1
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
274 735,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
274 735,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
79 584,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40 163,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
39 985,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
134,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
44,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
5 298,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
5 298,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 200,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
3 200,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
30 923,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
30 923,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
66 500,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
29 600,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
29 600,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
36 900,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
36 900,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
6 686 441,8
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
||||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
155 161,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
6 531 280,4
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
6 531 280,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
16 196 195,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
3 669 940,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
341 359,3
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
71 897,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
53 126,2
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 770,8
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
269 462,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
269 462,3
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
4 502,7
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
4 502,7
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
3 771,9
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
730,8
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
3 324 078,1
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
55 368,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
55 368,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 211 950,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
752 598,2
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
324 242,3
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
135 110,4
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 055 759,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
70 619,2
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
882,4
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 984 257,6
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 000,0
|
|||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
1 000,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
84 371,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
73 391,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
73 391,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
73 391,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
10 980,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
10 980,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
10 980,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
5 460,9
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
5 460,9
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 460,9
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
5 460,9
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 251 751,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
561 374,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
561 374,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
561 374,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
2 390 335,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
2 390 335,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
51 667,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
150,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
802 820,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
15 138,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
141 066,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
1 379 494,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
300 042,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
285 042,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
63 424,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 559,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 953,0
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
2 179,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
185 196,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 731,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 000,0
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
15 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 081 994,9
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
1 933 537,5
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
356 409,5
|
|||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонд
|
16 588,1
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
339 821,4
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
53 834,0
|
|||
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
53 834,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 523 294,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 523 294,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
777 027,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
777 027,0
|
|||
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
1 000,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
776 027,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
371 430,4
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
371 430,4
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
357 830,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 600,4
|
|||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
676 688,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
367 250,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
22 652,0
|
|||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
22 652,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
344 598,0
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
344 598,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
58 548,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
32 494,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
32 494,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
26 054,0
|
|||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
6 334,0
|
|||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
19 720,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
75 098,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
4 410,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
4 410,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
62 713,0
|
|||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
62 713,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
7 975,0
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
7 975,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
175 792,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
138 691,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
49 935,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
87 573,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 183,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
37 101,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
37 101,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
19 053,0
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
19 053,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
19 053,0
|
|||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
19 053,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
173 396,2
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
104 995,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
104 995,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
59 451,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
45 544,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
68 401,2
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
68 401,2
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
68 401,2
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
336 924,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
336 924,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
336 924,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
336 073,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
851,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 477 833,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 210 468,5
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 210 468,5
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 056 702,8
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
153 765,7
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
267 365,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
267 365,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
267 365,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
1 594 422,9
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
112 268,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
112 268,0
|
|||
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
112 268,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
1 482 154,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 074 771,9
|
|||
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 074 771,9
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
307 383,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
307 383,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
47 348,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
47 348,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 348,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
47 348,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
777 011,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
777 011,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
777 011,9
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
208 354,9
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
100 000,0
|
|||
|
|
|
038
|
Субвенции
|
468 657,0
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
3 089 824,8
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
3 345 185,8
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
537 186,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
537 186,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
537 186,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
537 186,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 807 999,8
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
2 807 999,8
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 807 999,8
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
2 807 999,8
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
255 361,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
255 361,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
255 361,0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 4 310 780,0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 310 780,0
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
3 345 185,8
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
3 345 185,8
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
3 345 185,8
|
|||
|
Погашение займов
|
256 232,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
256 232,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
256 232,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
256 232,0
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
255 460,0
|
|||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
772,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 221 826,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 221 826,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 221 826,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.