О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 декабря 2023 года № 9/54 «О бюджете города Актау на 2024-2026 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 9 дек. 2024 г.

    О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 декабря 2023 года № 9/54 «О бюджете города Актау на 2024-2026 годы»

    Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Актауского городского маслихата «О бюджете города Актау на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 9/54 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 190829) следующие изменения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 46 822 156,1 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 33 039 920,1 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 361 405,8 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 2 531 575,2 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 10 889 255,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 50 901 163,8 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 7 349 197,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 7 462 084,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 112 887,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 11 428 204,7 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -11 428 204,7 тысяч тенге, в том числе:

    поступление займов – 7 462 084,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 112 549,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 4 078 669,7 тенге».

    приложение 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель Актауского городского маслихата

    С. Т.Закенов

    Приложение №1

    к решению городского маслихата

    от 9 декабря 2024 года №17/109

    Приложение №1

    к решению городского маслихата

    от 25 декабря 2023 года №9/54

    Бюджет города Актау на 2024 год

    Категория
    ВСЕГО Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    1. ДОХОДЫ
    46 822 156,1
    1
     
     
    Налоговые поступления
    33 039 920,1
     
    01
     
    Подоходный налог
    16 515 910,3
     
     
    1
    Корпоративный подоходный налог
    12 842 816,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3 673 094,3
     
    03
     
    Социальный налог
    2 619 965,1
     
     
    1
    Социальный налог
    2 619 965,1
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    6 180 049,9
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    3 232 424,0
     
     
    3
    Земельный налог
    346 051,3
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    2 600 691,9
     
     
    5
    Единый земельный налог
    582,5
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    4 110 286,6
     
     
    2
    Акцизы
    1 379 444,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    262 761,6
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    2 468 081,0
     
    08
     
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    3 613 708,2
     
     
    1
    Государственная пошлина
    3 613 708,2
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    361 405,8
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    101 469,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    97 342,9
     
     
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    2,2
     
     
    9
    Прочие доходы от государственной собственности
    4 123,9
     
    02
     
    Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    12,8
     
     
    1
    Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    12,8
     
     
    1
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    5 319,2
     
    04
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    32 657,6
     
     
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    32 657,6
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    221 947,2
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    221 947,2
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    2 531 575,2
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    1 736 575,2
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    1 736 575,2
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    795 000,0
     
     
    1
    Продажа земли
    650 000,0
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    145 000,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    10 889 255,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    10 889 255,0
     
     
    2
    Трансферты из областного бюджета
    10 889 255,0
    Функциональная группа
    ВСЕГО Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа 
     
     
    Администратор бюджетных программ 
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    2. ЗАТРАТЫ
    50 901 163,8
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    710 989,1
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    386 357,2
     
     
    112
     
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    55 896,2
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    53 637,1
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 259,1
     
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    330 461,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    314 461,0
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    16 000,0
     
    2
     
     
    Финансовая деятельность
    85 196,7
     
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    85 196,7
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    61 110,0
     
     
     
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    12 750,0
     
     
     
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    10 558,7
     
     
     
    018
    Капитальные расходы государственного органа
    778,0
     
    5
     
     
    Планирование и статистическая деятельность
    64 001,2
     
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    64 001,2
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    63 113,6
     
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    887,6
     
    9
     
     
    Прочие государственные услуги общего характера
    175 434,0
     
     
    454
     
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
    88 502,6
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
    88 502,6
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    86 931,4
     
     
     
    040
    Развитие объектов государственных органов
    86 931,4
    02
     
     
     
    Оборона
    194 612,0
     
    1
     
     
    Военные нужды
    145 022,0
     
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    145 022,0
     
     
     
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    145 022,0
     
    2
     
     
    Организация работы по чрезвычайным ситуациям
    49 590,0
     
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    49 590,0
     
     
     
    006
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
    49 590,0
    03
     
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    465 410,0
     
    9
     
     
    Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
    465 410,0
     
     
    485
     
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    465 410,0
     
     
     
    021
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    465 410,0
    06
     
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    6 417 361,0
     
    1
     
     
    Социальное обеспечение
    644 970,0
     
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    644 970,0
     
     
     
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    644 970,0
     
    2
     
     
    Социальная помощь
    5 159 754,0
     
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    5 093 917,0
     
     
     
    006
    Оказание жилищной помощи
    39 743,0
     
     
     
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    1 764 625,0
     
     
     
    010
    Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
    36 242,0
     
     
     
    014
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    507 362,0
     
     
     
    017
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    2 745 945,0
     
     
    485
     
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    65 837,0
     
     
     
    068
    Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    65 837,0
     
    9
     
     
    Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
    612 637,0
     
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    575 490,0
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    128 462,0
     
     
     
    011
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    1 780,0
     
     
     
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    20 676,0
     
     
     
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    392 108,0
     
     
     
    054
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    4 464,0
     
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    28 000,0
     
     
    497
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
    37 147,0
     
     
     
    094
    Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
    37 147,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    16 582 089,6
     
    1
     
     
    Жилищное хозяйство
    9 389 291,4
     
     
    463
     
    Отдел земельных отношений района (города областного значения)
    6 023,0
     
     
     
    016
    Изъятие земельных участков для государственных нужд
    6 023,0
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    7 651 995,4
     
     
     
    003
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    2,2
     
     
     
    004
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    7 651 993,2
     
     
    479
     
    Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
    139 708,2
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
    138 165,0
     
     
     
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    1 543,2
     
     
    497
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
    1 591 564,8
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
    763 945,8
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    356 728,0
     
     
     
    005
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    37 000,0
     
     
     
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    433 891,0
     
    2
     
     
    Коммунальное хозяйство
    796 818,5
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    750 858,5
     
     
     
    005
    Развитие коммунального хозяйства
    1,0
     
     
     
    006
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    550 855,5
     
     
     
    007
    Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
    200 002,0
     
     
    497
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
    45 960,0
     
     
     
    016
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    45 960,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    6 395 979,9
     
     
    497
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
    6 395 979,9
     
     
     
    025
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 424 531,5
     
     
     
    030
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 766 195,0
     
     
     
    034
    Содержание мест захоронений и захоронение безродных
    11 160,0
     
     
     
    035
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    3 194 093,2
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 983 375,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    1 428 944,8
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    14 908,3
     
     
     
    011
    Развитие объектов культуры
    14 908,3
     
     
    802
     
    Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
    1 414 036,5
     
     
     
    005
    Поддержка культурно-досуговой работы
    1 414 036,5
     
    2
     
     
    Спорт
    95 633,0
     
     
    802
     
    Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
    95 633,0
     
     
     
    007
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    74 122,0
     
     
     
    008
    Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
    21 511,0
     
    3
     
     
    Информационное пространство
    137 544,0
     
     
    470
     
    Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
    6 393,0
     
     
     
    005
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    6 393,0
     
     
    802
     
    Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
    131 151,0
     
     
     
    004
    Функционирование районных (городских) библиотек
    131 151,0
     
    9
     
     
    Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
    321 253,2
     
     
    470
     
    Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
    262 359,9
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
    134 718,9
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    252,0
     
     
     
    004
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    126 389,0
     
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 000,0
     
     
    802
     
    Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
    58 893,3
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
    52 587,5
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 305,8
     
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    5 000,0
    09
     
     
     
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    4 114 045,8
     
    1
     
     
    Топливо и энергетика
    3 221 754,0
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    3 221 754,0
     
     
     
    009
    Развитие теплоэнергетической системы
    3 221 754,0
     
    9
     
     
    Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
    892 291,8
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    892 291,8
     
     
     
    036
    Развитие газотранспортной системы
    892 291,8
    10
     
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    68 194,2
     
    6
     
     
    Земельные отношения
    65 957,2
     
     
    463
     
    Отдел земельных отношений района (города областного значения)
    65 957,2
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
    61 334,5
     
     
     
    003
    Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
    2 802,7
     
     
     
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    1 820,0
     
    9
     
     
    Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
    2 237,0
     
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    1 236,9
     
     
     
    099
    Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
    1 236,9
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    1 000,1
     
     
     
    056
    Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
    1 000,1
    11
     
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    359 527,9
     
    2
     
     
    Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    359 527,9
     
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    296 046,3
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    295 740,0
     
     
     
    017
    Капитальные расходы государственного органа
    306,3
     
     
    468
     
    Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    63 481,6
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
    55 606,8
     
     
     
    003
    Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
    6 963,3
     
     
     
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    911,5
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    7 061 954,9
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    3 366 134,8
     
     
    485
     
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    3 366 134,8
     
     
     
    022
    Развитие транспортной инфраструктуры
    1 311 360,5
     
     
     
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    1 143 699,2
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
    911 075,1
     
    9
     
     
    Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
    3 695 820,1
     
     
    485
     
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    3 695 820,1
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    80 531,1
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    167,0
     
     
     
    024
    Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
    1 680,0
     
     
     
    037
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
    3 613 442,0
    13
     
     
     
    Прочие
    1 206 375,9
     
    3
     
     
    Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
    3 980,0
     
     
    454
     
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
    3 980,0
     
     
     
    006
    Поддержка предпринимательской деятельности
    3 980,0
     
    9
     
     
    Прочие
    1 202 395,9
     
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    23 779,9
     
     
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    23 779,9
     
     
    497
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
    1 178 616,0
     
     
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    1 178 616,0
    14
     
     
     
    Обслуживание долга
    1 266 483,0
     
    1
     
     
    Обслуживание долга
    1 266 483,0
     
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    1 266 483,0
     
     
     
    013
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
    1 266 483,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    10 470 745,4
     
    1
     
     
    Трансферты
    10 470 745,4
     
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    10 470 745,4
     
     
     
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    999 103,1
     
     
     
    007
    Бюджетные изъятия
    9 036 307,0
     
     
     
    038
    Субвенции
    388 605,0
     
     
     
    054
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    46 730,3
    Категория
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    7 349 197,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    7 462 084,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    7 454 700,0
     
    1
     
     
    Жилищное хозяйство
    7 454 700,0
     
     
    497
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
    7 454 700,0
     
     
     
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    7 454 700,0
    10
     
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    7 384,0
     
    9
     
     
    Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
    7 384,0
     
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    7 384,0
     
     
     
    006
    Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
    7 384,0
    Категория
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    112 887,0
    5
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    112 887,0
     
    01
     
    Погашение бюджетных кредитов
    112 887,0
     
     
     
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    112 887,0
     
     
     
     
    4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -11 428 204,7
     
     
     
     
    6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    11 428 204,7
    7
     
     
     
    Поступление займов
    7 462 084,0
     
    01
     
    Внутренние государственные займы
    7 462 084,0
     
     
     
    2
    Договоры займа
    7 462 084,0
    Функциональная группа
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
    16
     
     
     
    Погашение займов
    112 549,0
     
    1
     
     
    Погашение займов
    112 549,0
     
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    112 549,0
     
     
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    112 549,0
    Категория
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    4 078 669,7
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    4 078 669,7
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    4 078 669,7
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    4 078 669,7

    Приложение №2

    к решению городского маслихата

    от 9 декабря 2024 года №17/109

    Приложение №4

    к решению городского маслихата

    от 25 декабря 2023 года №9/54

    Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2024-2026 годов

    тыс.тенге

    Наименование
    2024 год
    2025 год
    2026 год
    Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет
    388 605,0
    183 650,0
    192 832,0
    Село Умирзак
    388 605,0
    183 650,0
    192 832,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.