О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-12/2-23 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года №8С-12/2-23 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 094 383,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 078 134,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 355,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 287,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 997 606,6 тысяч тенге;
2) затраты – 5 152 815,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 884,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 35 933,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 049,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -75 316,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 75 316,2 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 6 540,0 тысяч тенге.»;
пункт 7-1 изложить в новой редакции:
«7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2024 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2024 года в сумме 314 951,2 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата
М.Абжиков
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 декабря 2024 года
№ 8С-32/2-24
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
5 094 383,6
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 078 134,6
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
653 506,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора
|
645 406,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 100,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
614 536,6
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
614 536,6
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
753 456,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
748 000,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
5 456,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
39 136,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
3 170,0
|
||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
22 031,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
13 935,0
|
||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
0,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
0,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
17 500,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
17 500,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
7 355,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
5 236,0
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
4 832,0
|
||
|
7
|
Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
20,4
|
||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
383,6
|
||
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
109,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
109,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
2 010,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
2 010,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 287,4
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
8 635,4
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
8 635,4
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 652,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
2 652,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
2 997 606,6
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
1 990,4
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
1 990,4
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 995 616,2
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 995 616,2
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Затраты
|
5 152 815,8
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 931 055,6
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
46 636,2
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
44 977,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 059,2
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
250 677,3
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
193 205,9
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 990,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
45 481,4
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
43 003,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
42 815,9
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
187,4
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
75 337,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
73 940,4
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 275,3
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
121,4
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
39 349,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
38 799,1
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
550,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 476 052,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
32 596,8
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
247 860,5
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 195 595,3
|
||
|
02
|
Оборона
|
66 541,7
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
66 541,7
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
19 795,7
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
4 085,0
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
42 661,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
1 584,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 584,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
1 584,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
324 822,6
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
324 147,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
60 608,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
26 637,8
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
9 720,2
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
50 508,1
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
924,3
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
164,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
52 304,4
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
72 283,9
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 164,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
25 120,7
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
16 439,1
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
8 273,1
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
675,0
|
||
|
007
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
675,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
651 858,5
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
211 680,8
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
14 273,4
|
||
|
011
|
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
|
185 207,4
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
8 852,2
|
||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 347,8
|
||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
0,0
|
||
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
0,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
440 177,7
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
0,1
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
42 430,5
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
160 677,4
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
0,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
237 069,7
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
0,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
588 261,2
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
545 719,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
54 244,4
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
479,9
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
21 876,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 225,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
105 432,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
15 403,1
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
279 470,6
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
56 588,8
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
42 541,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
17 289,3
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
3 729,0
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
21 523,1
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
0,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
0,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
0,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
13 303,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
13 303,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
13 303,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
0,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
008
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
0,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
38 486,2
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
38 486,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
38 486,2
|
||
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
50 187,5
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
50 187,5
|
||
|
020
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
6 603,2
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
25 200,0
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
14 679,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
3 705,3
|
||
|
13
|
Прочие
|
858 910,1
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
6 540,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
6 540,0
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
622 771,2
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
622 771,2
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
229 598,9
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
68 599,4
|
||
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
160 999,5
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
63 830,5
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
63 830,5
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
63 830,5
|
||
|
15
|
Трансферты
|
563 974,9
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
563 974,9
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
30 760,9
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
21 008,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
306 545,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
205 661,0
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
16 884,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
35 933,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
35 933,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
35 933,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
35 933,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
050
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
19 049,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
19 049,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
19 049,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
19 049,0
|
||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0,0
|
||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-75 316,2
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
75 316,2
|
|||
|
Поступление займов
|
35 933,0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
35 933,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
35 933,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
35 933,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
275 568,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
275 568,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
275 521,0
|
||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
47,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
314 951,2
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
314 951,2
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
314 951,2
|
Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 декабря 2024 года
№ 8С-32/2-24
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
Всего
|
106 035,0
|
|
Целевые текущие трансферты
|
21 359,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
2 078,0
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
19 281,0
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
19 281,0
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
48 743,0
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
48 743,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
48 743,0
|
|
На развитие систем теплоснабжения
|
0,0
|
|
Бюджетные кредиты
|
35 933,0
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
35 933,0
|
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
35 933,0
|
Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 декабря 2024 года
№ 8С-32/2-24
Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
Всего
|
2 629 874,2
|
|
Целевые текущие трансферты
|
2 068 550,5
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
108 223,4
|
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
8 168,0
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
|
60 981,9
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
26 637,8
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан
|
4 522,7
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи
|
7 913,0
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
639 800,7
|
|
На материально-техническое оснащение организациям культуры
|
17 030,0
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
622 770,7
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 320 526,4
|
|
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
228 442,9
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
890 713,4
|
|
На обеспечение льготного проезда
|
675,0
|
|
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
|
122 674,7
|
|
На ремонт автомобильных дорог
|
78 020,4
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
561 323,7
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
561 323,7
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
237 069,7
|
|
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
0,0
|
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
0,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
2 577,1
|
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
160 677,4
|
|
На развитие малых и моногородов
|
160 999,5
|
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 декабря 2024 года
№ 8С-32/2-24
Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-12/2-23
Целевые трансферты на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
|
Наименование
|
Всего, тысяч тенге
|
|
Всего
|
1 241 076,7
|
|
Целевые текущие трансферты
|
1 241 076,7
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
45 481,4
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
27 205,9
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
985,0
|
|
На приобретение планшета для составления административных протоколов
|
399,1
|
|
На текущий ремонт административного здания
|
8 736,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
6 597,5
|
|
На изготовление землеустроительной документации на земельные участки
|
15,8
|
|
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг
|
1 180,2
|
|
На ремонт служебной автомашины
|
361,9
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 195 595,3
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
890 713,4
|
|
На реализацию проектов бюджета народного участия
|
12 450,0
|
|
На установку дорожных знаков
|
3 023,0
|
|
На ремонт автомобильных дорог
|
129 701,3
|
|
На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)
|
3 200,0
|
|
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог
|
1 000,0
|
|
На приобретение материалов для уличного освещения
|
3 000,0
|
|
На изготовление и установку дорожного ограждения
|
6 500,0
|
|
На проведение ямочного ремонта автодорог
|
20 000,0
|
|
На грейдирование внутригородских дорог
|
7 100,8
|
|
На текущий ремонт городских дорог (бордюры)
|
23 444,5
|
|
На благоустройство населенных пунктов (изготовление малых архитектурных форм)
|
5 000,0
|
|
На благоустройство территорий жилых домов
|
74 030,0
|
|
На покраску фасадов жилых домов
|
15 151,7
|
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог (уборка снега на улицах города)
|
1 280,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.