О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/63 «О районном бюджете на 2024 – 2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 816 162,9 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 312 989,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 849,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 144 701,6 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 4 318 622,0 тысячи тенге;
2) затраты – 10 536 657,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -54 114,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 73 840,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 127 954,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 666 380,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
666 380,2 тысяч тенге;
поступление займов –73 840,0 тысяч тенге;
погашение займов –125 439,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –717 979,2 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата
А.Нугманов
Приложение
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 9 декабря 2024 года
№20/106
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№10/63
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
9 816 162,9
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 312 989,4
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 126 062,9
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
448 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
678 062,9
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
316 699,5
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
316 699,5
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 728 573,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 669 468,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
23 689,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
35 416,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
97 154,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
2 258,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
84 777,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
10 119,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
44 500,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
44 500,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
39 849,9
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
14 828,2
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
5 200,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
9 605,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
23,2
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 346,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 346,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
475,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
475,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
21 200,7
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
21 200,7
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
144 701,6
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5 642,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5 642,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
139 059,6
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
126 213,4
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
12 846,2
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 318 622,0
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 318 622,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 318 622,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
10 536 657,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
3 488 290,2
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
48 218,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 990,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
228,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
294 148,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
213 678,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
80 470,0
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения)
|
61 309,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
61 309,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 077 636,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
704 369,4
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
154 133,7
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
219 133,5
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 927 970,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
74 070,8
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 852 182,4
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 149,1
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
568,5
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
20 576,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
20 576,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
58 431,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
58 431,8
|
||
|
02
|
Оборона
|
30 877,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
30 877,0
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
30 877,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
17 420,4
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
17 420,4
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
17 420,4
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
628 129,6
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
624 051,6
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
13 564,1
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
83 341,4
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
210 310,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 113,9
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
289,3
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
218 286,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
52 820,9
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
9 202,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
34 124,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 078,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
4 078,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 342 116,3
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
344 205,0
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
0
|
||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
243 205,0
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
101 000,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 997 911,3
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 164 106,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
3 100,0
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
3 761 446,0
|
||
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
15 000,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
54 259,3
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
455 084,5
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
100,0
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
100,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
454 984,5
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
132 170,0
|
||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
8 749,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
9 534,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
7 368,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
89 743,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
77 627,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
57 729,5
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
72 064,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
14 749,6
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
14 749,6
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
14 749,6
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
117 712,5
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
75 752,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
75 752,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
41 960,5
|
||
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
41 960,5
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
97 617,9
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
97 617,9
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
68 153,1
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
9 577,8
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
0
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
19 887,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
100 000,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
||
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
175 176,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
175 176,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
175 176,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
69 483,1
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
69 483,1
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
28 079,7
|
||
|
038
|
Субвенции
|
850,0
|
||
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
40 446,3
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
107,1
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
-54 114,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
73 840,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
73 840,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
73 840,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
73 840,0
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
127 954,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
127 954,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
127 954,0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-666 380,2
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
666 380,2
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
73 840,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
73 840,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
73 840,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
125 439,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
125 439,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
125 403,0
|
||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
36,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
717 979,2
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
717 979,2
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
717 979,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.