О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5-VIII «О бюджете города Риддера на 2024 - 2026 годы»
Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5-VIII «О бюджете города Риддера на 2024 - 2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Риддера на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10986244,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8969633,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 41629,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 76031,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1898951,9 тысяч тенге;
2) затраты – 11344431,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -39839,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 39839,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -318347,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 318347,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 82633,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 400980,9 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в городском бюджете на 2024 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 4630103 тыс. тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2024 год в размере 1167258,0 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в городском бюджете на 2024 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 1200198,3 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Предусмотреть в городском бюджете на 2024 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 475014,6 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Предусмотреть в городском бюджете на 2024 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 223739,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Риддерского городского маслихата
Е. Нужных
Приложение к решению
Риддерского городского маслихата
от 11 декабря 2024 года
№ 22/2-VIII
Приложение 1 к решению
Риддерского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 11/5-VIII
Бюджет города Риддера на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
10 986 244,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 969 633,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4 883 086,0
|
|
|
|
1
|
|
Корпоративный подоходный налог
|
1 534 186,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 348 900,0
|
|
|
03
|
|
|
Социальный налог
|
2 036 365,0
|
|
|
|
1
|
|
Социальный налог
|
2 036 365,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1 841 043,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1 239 120,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
212 460,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
386 088,0
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 375,0
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
130 639,0
|
|
|
|
2
|
|
Акцизы
|
7 961,0
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
46 180,0
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
76 498,0
|
|
|
08
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
78 500,0
|
|
|
|
1
|
|
Государственная пошлина
|
78 500,0
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
41 629,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
38 008,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
17 667,0
|
|
|
|
7
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
240,0
|
|
|
|
9
|
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
20 101,0
|
|
|
06
|
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 621,0
|
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 621,0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
76 031,0
|
|
|
01
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
18 177,0
|
|
|
|
1
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
18 177,0
|
|
|
03
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
57 854,0
|
|
|
|
1
|
|
Продажа земли
|
48 553,0
|
|
|
|
2
|
|
Продажа нематериальных активов
|
9 301,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 898 951,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 898 951,9
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 898 951,9
|
|
Функциональная группа
|
Всего расходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
11 344 431,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
512 162,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
323 125,0
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
46 777,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
46 392,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
385,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
276 348,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)
|
242 006,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
34 342,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
4 604,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
4 604,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
4 372,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
232,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
184 433,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
77 985,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
77 985,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
76 921,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
76 174,0
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
747,0
|
|
|
|
482
|
|
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
|
29 527,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
|
28 527,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
30 510,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
27 553,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
27 553,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
27 553,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 957,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
2 957,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
2 957,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
51 143,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
51 143,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
51 143,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
51 143,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
693 068,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
55 415,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
55 415,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
55 415,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
349 469,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
349 469,0
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
390,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
296,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
104 356,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
9 968,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
118 450,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
116 009,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
288 184,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
288 184,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
52 302,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
346,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
227 441,0
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
8 095,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 708 523,8
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
401 326,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
351 600,0
|
|
|
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
351 600,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
49 726,0
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
49 726,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
531 178,3
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
531 178,3
|
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
531 178,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
776 019,5
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
776 019,5
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
342 366,5
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
114 234,0
|
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
1 189,0
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
318 230,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
742 887,3
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
234 074,0
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
234 074,0
|
|
|
|
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
234 074,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
246 371,3
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
178 812,3
|
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
178 812,3
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
67 559,0
|
|
|
|
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
3 572,0
|
|
|
|
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
9 898,0
|
|
|
|
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
54 089,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
172 362,0
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
172 362,0
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
22 476,0
|
|
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
127 666,0
|
|
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
22 220,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
90 080,0
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
90 080,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
48 422,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 899,0
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
30 888,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 871,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
53 475,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
53 475,0
|
|
|
|
498
|
|
Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
53 475,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства
|
44 011,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 464,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
160 458,0
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
160 458,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
160 458,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
47 574,0
|
|
|
|
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
112 425,0
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
459,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 026 768,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
767 435,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
767 435,0
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
767 435,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
259 333,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
259 333,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
259 333,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 485 321,3
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 485 321,3
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
298 582,3
|
|
|
|
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
298 582,3
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 167 258,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
1 167 258,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
19 481,0
|
|
|
|
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
19 481,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
17 090,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
17 090,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
17 090,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
17 090,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4 863 025,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4 863 025,4
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
4 863 025,4
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
171 882,4
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4 630 103,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
61 040,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование:
|
-39 839,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
39 839,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
39 839,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
39 839,0
|
|
|
|
|
21
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций
|
39 839,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-318 347,9
|
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
318 347,9
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
82 633,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
82 633,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
82 633,0
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
82 633,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
400 980,9
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
400 980,9
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
400 980,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.