О внесении изменений в решение Бейнеуского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/80 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бейнеуского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года №10/80 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 599 685,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 534 069,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 74 203,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 83 866,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 907 546,4 тысяч тенге;
2) затраты – 10 983 247,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 118 906,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 214 136,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 95 230,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -502 468,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
502 468,3 тысяч тенге;
поступление займов - 214 136,0 тысяч тенге;
погашение займов - 100 957,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 389 289,5 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«Учесть, что установлены нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2024 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 16,9 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 16,9 процентов.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Принять к сведению, что в районный бюджет на 2024 год из республиканского, областного бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 2 997 907,6 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.»;
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Бейнеуского районного маслихата
А.Бораш
Приложение 1
к решению Бейнеуского районного
маслихата от 6 декабря 2024 года
№22/168
Приложение 1
к решению Бейнеуского районного
маслихата от 22 декабря 2023 года
№10/80
Бюджет района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1. Доходы
|
10 599 685,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 534 069,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
677 495,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
140 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
537 495,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
227 405,7
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
227 405,7
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 489 834,3
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 456 233,6
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 600,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
31 000,7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28 048,2
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
6 530,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
11 957,2
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
9 561,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
111 286,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
111 286,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
74 203,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
12 651,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
12 600,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
51,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 340,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 340,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 261,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
1 261,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
58 951,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
58 951,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
83 866,7
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
160,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
160,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
83 706,7
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
79 754,7
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
3 952,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 907 546,4
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
80 752,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
80 752,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 826 793,6
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 826 793,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
2. Затраты
|
10 983 247,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
2 771 818,2
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
63 660,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
63 660,5
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
574 725,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
425 062,7
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
149 662,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 040,4
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 040,4
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
59 991,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
59 991,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
256 039,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
153 249,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
102 790,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 756 218,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
65 334,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 044 885,8
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
645 998,2
|
|||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
59 144,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
59 144,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
29 849,2
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
29 849,2
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
25 749,2
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
4 100,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
52 008,1
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
52 008,1
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
52 008,1
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 576 704,3
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 573 632,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
50 916,8
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
292 210,8
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
170,5
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
441 607,4
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
5 518,4
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
146 170,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
504 852,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
92 410,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 399,8
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
3 560,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
34 816,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 072,3
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
3 072,3
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 234 105,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
298 550,8
|
|||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
9 600,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
282 849,6
|
|||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
3,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
6 098,2
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
720 063,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
683 436,0
|
|||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
36 627,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
815 353,2
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
112 373,4
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
698 051,0
|
|||
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
4 928,8
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
400 138,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
400 138,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 249 923,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
18 961,5
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
18 961,5
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения),
|
267 050,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
251 550,0
|
|||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
15 500,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
480 118,6
|
|||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
480 118,6
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
33 413,0
|
|||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
8 490,9
|
|||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
24 922,1
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
195 064,0
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
3 360,0
|
|||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
191 704,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
255 316,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
61 897,0
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
140 015,8
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
53 403,4
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
26 548,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
26 548,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
26 548,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
108 563,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
108 563,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
108 563,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
37 484,8
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
37 484,8
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
7 616,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
29 868,8
|
|||
|
13
|
Прочие
|
439 122,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
339 122,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
339 122,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
50 481,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
50 481,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
50 481,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 406 640,7
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 406 640,7
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
80 765,4
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 033 863,3
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
292 012,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
118 906,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
214 136,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
214 136,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
214 136,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
214 136,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
95 230,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
95 230,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
95 230,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
95 230,0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-502 468,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
502 468,3
|
||||
|
Поступление займов
|
214 136,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
214 136,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
214 136,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
214 136,0
|
|||
|
Погашение займов
|
100 957,2
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
100 957,2
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 957,2
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
95 230,0
|
|||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
5 727,2
|
|||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
389 289,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
389 289,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
389 289,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
389 289,5
|
Приложение 2
к решению Бейнеуского районного
маслихата от 6 декабря 2024 года
№22/168
Приложение 4
к решению Бейнеуского районного
маслихата от 22 декабря 2023 года
№10/80
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2024 год
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
458
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|
|
|
029
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
033
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
|
467
|
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
|
|
|
004
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
|
|
005
|
|
Развитие коммунального хозяйства
|
|
|
458
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|
|
|
048
|
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
|
|
467
|
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
|
|
|
058
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
|
|
458
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|
|
|
075
|
|
Строительство сетей связи
|
|
|
467
|
|
|
Отдел строительства района (города областного значения),
|
|
|
|
008
|
|
Развитие объектов спорта
|
|
|
|
011
|
|
Развитие объектов культуры
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
|
|
467
|
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
|
|
|
079
|
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.