О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2023 года № 7/71 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»
Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2023 года № 7/71 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 463 047 333,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 175 347 594,8 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 10 622 302,6 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 81 491,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 276 995 944,7 тысячи тенге;
2) затраты – 478 540 592,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 876 141,7 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 21 109 130,4 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 232 988,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 031 235,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 031 235,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -35 400 635,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 400 635,6 тысяч тенге.
поступление займов – 18 880 155,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 576 359,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 22 096 839,6 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить на 2024 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 50 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 16,9 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 5 процентов;
Тупкараганскому району – 30 процентов;
Мунайлинскому району – 33,7 процентов;
городу Актау – 5,5 процентов;
городу Жанаозен – 10,1 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 38 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 42 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 16,9 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 5 процентов;
Тупкараганскому району – 30 процентов;
Мунайлинскому району – 33,7 процентов;
городу Актау – 5,5 процентов;
городу Жанаозен – 10,1 процентов.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 11 208 896,2 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 402 398,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 210 951,2 тысяча тенге;
Мангистауского района – 521 747,0 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 1 510 568,0 тысяч тенге;
Мунайлинского района – 2 397 905,0 тысяч тенге;
города Актау –2 244 917,0 тысяч тенге;
городу Жанаозен – 2 920 410,0 тысяча тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в сумме 13 780 381,0 тысяча тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 103 475 656,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мангистауского областного маслихата
Ж.Матаев
«СОГЛАСОВАН»
Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области
Приложение
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 28 ноября 2024 года
№16/171
Приложение 1
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№7/71
Областной бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
463 047 333,1
|
|
1
|
|
|
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
175 347 594,8
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
107 235 669,7
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
12 650 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
94 585 669,7
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
64 696 663,2
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
64 696 663,2
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 415 260,1
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 813 545,1
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
601 715,0
|
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
1,8
|
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
1,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
10 622 302,6
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 421 893,3
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
83 503,3
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
200 471,0
|
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
44 342,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
108 000,0
|
|
|
|
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
105 000,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 880 577,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 368,1
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 368,1
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
4 972 492,0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Ф о н д компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
4 972 492,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 226 549,2
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 226 549,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
81 491,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
81 491,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
81 491,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
276 995 944,7
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
24 134 117,7
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
24 134 117,7
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
252 861 827,0
|
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
252 861 827,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
478 540 592,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
8 893 853,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 300 131,6
|
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
139 479,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
132 538,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 941,0
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
4 697 721,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
4 194 684,6
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 037,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
277 572,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
220 428,0
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
230 913,0
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
230 913,0
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
232 018,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
232 018,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
338 375,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
338 375,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
300 977,0
|
|
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
19 538,0
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 504,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
11 356,0
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
268 957,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
268 957,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
268 957,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
2 986 390,0
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
172 014,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
79 945,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 000,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 333,0
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
86 736,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 814 376,0
|
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
2 814 376,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
2 632 207,2
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
326 169,0
|
|
|
|
736
|
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
326 169,0
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
9 913,0
|
|
|
|
|
007
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
316 256,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 306 038,2
|
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 860 877,0
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
865 047,0
|
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
995 830,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
257 076,0
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
257 076,0
|
|
|
|
736
|
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
188 085,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты
|
69 928,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
118 157,2
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
21 161 266,0
|
|
|
1
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
21 161 266,0
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
20 981 842,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
13 247 953,0
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
3 692,0
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 730 197,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
179 424,0
|
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
179 424,0
|
|
04
|
|
|
|
Образование
|
246 192 159,8
|
|
|
1
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
41 383 463,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
41 383 463,0
|
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
24 053 188,0
|
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 651 757,0
|
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
15 678 518,0
|
|
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
176 593 135,8
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
140 690 396,0
|
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 249 400,0
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 837 858,0
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
4 872 725,0
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
96 423 528,0
|
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
446 751,0
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
32 860 134,0
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
9 057 057,8
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
9 037 057,8
|
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
20 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
26 845 682,0
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
4 189 710,0
|
|
|
|
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа"
|
22 655 972,0
|
|
|
4
|
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
17 462 493,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 019 437,0
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 019 437,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
16 443 056,0
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
16 443 056,0
|
|
|
5
|
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
1 072 598,0
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
39 940,0
|
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
39 940,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
122 595,0
|
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
122 595,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
910 063,0
|
|
|
|
|
052
|
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
|
910 063,0
|
|
|
6
|
|
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 271 149,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
41 430,0
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
41 430,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 229 719,0
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
1 229 719,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области образования
|
8 409 321,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
8 409 321,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 152 391,0
|
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
2 238 126,0
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 231 301,0
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 366 859,0
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
333 503,0
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
1 645 538,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
204 194,0
|
|
|
|
|
080
|
Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI»
|
48 000,0
|
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
1 921,0
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
187 488,0
|
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
22 307 049,4
|
|
|
2
|
|
|
Охрана здоровья населения
|
12 214 640,4
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 878 403,4
|
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
136 075,0
|
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
37 415,0
|
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 193 616,4
|
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
185,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
511 112,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
9 336 237,0
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
9 336 237,0
|
|
|
3
|
|
|
Специализированная медицинская помощь
|
2 604 865,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 604 865,0
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 604 865,0
|
|
|
4
|
|
|
Поликлиники
|
267 579,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
267 579,0
|
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
267 579,0
|
|
|
5
|
|
|
Другие виды медицинской помощи
|
54 497,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
54 497,0
|
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
54 497,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
7 165 468,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
7 165 468,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
277 111,0
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
246 313,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
35 000,0
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
49 515,0
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
6 557 529,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
18 127 652,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
3 804 786,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
3 262 254,0
|
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
567 813,0
|
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 043 023,0
|
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
191 735,0
|
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
719 172,0
|
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
732 940,0
|
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
7 571,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
341 505,0
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
211 457,0
|
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
102 816,0
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
27 232,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
201 027,0
|
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
201 027,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
11 625 512,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
11 625 512,0
|
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
39 653,0
|
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
11 585 859,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
2 697 354,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 491 111,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
301 026,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 932,0
|
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
82 934,0
|
|
|
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
11 273,0
|
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
88 060,0
|
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
18 240,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
77 930,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 908 716,0
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
22 590,0
|
|
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
22 590,0
|
|
|
|
298
|
|
Управление государственной инспекции труда области
|
183 653,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
178 320,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 333,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
53 645 591,9
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
112 040,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
112 040,0
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
112 040,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
53 533 551,9
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
53 384 606,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
1 522 129,2
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 101,0
|
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 839 045,0
|
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
22 172 058,0
|
|
|
|
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
7 348 680,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
853 281,7
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 796 253,0
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
14 852 059,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
148 945,0
|
|
|
|
|
030
|
Развитие коммунального хозяйства
|
148 945,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 970 193,1
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
5 930 409,0
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
998 734,1
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
360 258,1
|
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
210 438,0
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
428 038,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
11 981,0
|
|
|
|
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
11 981,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
4 919 693,9
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
2 660 579,9
|
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
871 082,0
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 388 032,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
8 893 599,2
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 893 599,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
114 401,6
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
46 277,4
|
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 030 507,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
702 413,2
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
3 632 429,0
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
937 739,0
|
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
937 739,0
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
129 364,9
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
59 642,2
|
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
69 722,7
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
1 966 210,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
1 035 800,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
930 410,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
599 115,1
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
269 085,8
|
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
330 029,3
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
423 980,1
|
|
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
423 980,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
64 341,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
514,0
|
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
58 922,1
|
|
|
|
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
277 212,0
|
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
22 991,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 089 775,8
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
339 827,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
336 477,0
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 350,0
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
34 810,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
34 810,3
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
470 135,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
331 390,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
900,0
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
137 845,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
245 003,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
120 968,7
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
726,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
123 308,8
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
28 998 891,0
|
|
|
01
|
|
|
Топливо и энергетика
|
10 596 448,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
10 596 448,0
|
|
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
8 928 139,0
|
|
|
|
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
1 668 309,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
18 402 443,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
18 402 443,0
|
|
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
18 402 443,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
9 750 575,5
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
4 431 127,0
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
4 431 127,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
312 304,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 300,0
|
|
|
|
|
013
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
37 110,0
|
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
28 359,0
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
15 234,0
|
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
2 699,0
|
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
9 208,0
|
|
|
|
|
036
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
68,0
|
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
8 569,0
|
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
14 781,0
|
|
|
|
|
049
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
6 180,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
832 230,0
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 297 960,0
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
755 544,0
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
1 106 581,0
|
|
|
3
|
|
|
Лесное хозяйство
|
479 972,0
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
479 972,0
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
479 972,0
|
|
|
4
|
|
|
Рыбное хозяйство
|
218 351,3
|
|
|
|
742
|
|
Управление рыбного хозяйства области
|
218 351,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
165 974,0
|
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
26 468,2
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
16 753,0
|
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
5 816,3
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 339,8
|
|
|
5
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
4 307 953,2
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
4 307 953,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
116 225,0
|
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
468 115,5
|
|
|
|
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
497 022,0
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
640,1
|
|
|
|
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
1 655 297,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
392 037,6
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 178 616,0
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
167 721,0
|
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
167 721,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
77 384,0
|
|
|
|
|
003
|
Регулирование земельных отношений
|
90 337,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
145 451,0
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
145 451,0
|
|
|
|
|
082
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
22 742,0
|
|
|
|
|
083
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
9 480,0
|
|
|
|
|
084
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
113 229,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 675 221,0
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 675 221,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 601 584,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
197 662,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 000,0
|
|
|
|
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
264 664,0
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 137 258,0
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
73 637,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
73 637,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
24 827 519,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
11 186 194,0
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
11 186 194,0
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
7 019 873,0
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
744 888,0
|
|
|
|
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
3 421 433,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
13 641 325,0
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
13 641 325,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
143 654,0
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
5 350 884,0
|
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 200,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 530 571,0
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
3 612 016,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
10 765 949,6
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
3 019 208,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
3 019 208,0
|
|
|
|
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
99 880,0
|
|
|
|
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 498 328,0
|
|
|
|
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
410 000,0
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
11 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
7 746 741,6
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
226 723,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
226 723,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
3 700 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
3 700 000,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
238 851,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
235 371,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 480,6
|
|
|
|
280
|
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
520 782,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
123 427,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 025,0
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
396 330,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 713 415,0
|
|
|
|
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 713 415,0
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
1 346 970,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 346 970,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 178 718,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 178 718,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 178 718,0
|
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 173 575,0
|
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
5 143,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 413 744,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 413 744,9
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
7 413 744,9
|
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
3 606 112,0
|
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
999 487,3
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
22 585,0
|
|
|
|
|
049
|
Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
|
2 400,0
|
|
|
|
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
1 994 769,3
|
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
788 391,3
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
17 876 141,7
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
21 109 130,4
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 100 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
1 100 000,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 100 000,0
|
|
|
|
|
063
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
1 100 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 172 988,4
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
13 172 988,4
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
12 672 988,4
|
|
|
|
|
064
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
12 672 988,4
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|
|
|
|
082
|
Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
6 836 142,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
4 848 000,0
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
4 848 000,0
|
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
1 848 000,0
|
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
3 000 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 988 142,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 988 142,0
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 988 142,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
3 232 988,7
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
3 232 988,7
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
2 349 609,5
|
|
|
|
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
883 379,2
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
2 031 235,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
2 031 235,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 031 235,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 031 235,0
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
2 031 235,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 031 235,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-35 400 635,6
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
35 400 635,6
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
18 880 155,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
18 880 155,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
10 944 013,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
7 936 142,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
5 576 359,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение займов
|
5 576 359,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
5 576 359,0
|
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
2 048 707,0
|
|
|
|
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
882 598,2
|
|
|
|
|
057
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2 645 053,8
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
22 096 839,6
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
22 096 839,6
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
22 096 839,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.