О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 12/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2024-2026 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 12/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2024–2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 794 521,7 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 810 297,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 31 063,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 258 954,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 2 694 207,7 тысяч тенге;
2) затраты – 7 828 738,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 390,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 56 346,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 28 956,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -61 606,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 606,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 56 346,0 тысяч тенге;
погашение займов – 28 956,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 34 216,8 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
М. Желдыбаев
Приложение к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 29 ноября 2024 года
№ 24/2-VIII
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/2-VIII
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
7 794 521,7
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 810 297,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 318 354,0
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
375 640,0
|
|||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 942 714,0
|
|
|
03
|
Социальный налог
|
1 238 945,0
|
|||
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 238 945,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 056 915,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 048 555,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3 921,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 439,0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
139 734,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
5 347,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
97 317,0
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
37 070,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
56 349,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
56 349,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
31 063,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
12 807,0
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
12 807,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
609,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
609,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 647,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 647,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
258 954,0
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
29 694,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
29 694,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
229 260,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
227 880,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 380,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 694 207,7
|
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
2 625,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
2 625,2
|
|||
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 691 582,5
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 691 582,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
7 828 738,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 345 173,1
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
264 549,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
49 738,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
46 833,0
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
2 905,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
214 811,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
197 467,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 599,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 745,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
42 955,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
42 955,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
38 561,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 711,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
130,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 553,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
40 619,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
40 619,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
40 012,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
607,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
997 050,1
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
997 050,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
44 282,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
104 733,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
848 035,1
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
168 564,0
|
|
1
|
Военные нужды
|
37 330,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
37 330,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
37 330,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
131 234,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
131 234,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
120 514,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
10 720,0
|
|||
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
11 422,0
|
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
11 422,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
11 422,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
11 422,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
649 245,0
|
|
1
|
Социальное обеспечение
|
47 810,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
47 810,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
47 261,0
|
|||
|
057
|
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками
|
549,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
452 826,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
452 826,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
31 920,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
75 257,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
9 193,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
226 993,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
109 463,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
148 609,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
148 609,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
59 258,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
713,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
51 223,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
36 882,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
533,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 942 332,3
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
451 656,1
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
20 000,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
20 000,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
11 418,0
|
|||
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
11 418,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
420 238,1
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
420 238,1
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 486 829,2
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
159 110,6
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
124 862,0
|
|||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
8 000,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
26 248,6
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 327 718,6
|
|||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
51 100,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
1 276 618,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 847,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 847,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 847,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
917 210,8
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
334 853,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
334 853,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
334 853,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
277 275,8
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
277 275,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
22 405,0
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
229 948,8
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
728,0
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
24 194,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
133 693,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
121 162,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
100 733,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
20 429,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
12 531,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 531,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
171 389,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
93 585,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
28 783,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
16 999,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
47 803,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
77 804,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
38 991,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
38 143,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
129,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
541,0
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
77 469,0
|
|
1
|
Сельское хозяйство
|
31 288,0
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
31 288,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
30 159,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 129,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
32 706,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
32 706,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
29 651,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
3 055,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
13 475,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
13 475,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
13 475,0
|
|||
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
97 290,0
|
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
97 290,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
97 290,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
32 968,0
|
|||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
64 322,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
659 150,3
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
584 098,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
584 098,3
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
6 380,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
92 166,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
485 552,3
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
75 052,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
75 052,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
75 052,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
125 071,6
|
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
23 589,0
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
23 589,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
23 499,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
90,0
|
|||
|
9
|
|
|
Прочие
|
101 482,6
|
|
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
101 482,6
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
101 482,6
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
30 414,0
|
|
1
|
Обслуживание долга
|
30 414,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
30 414,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
30 414,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 805 396,4
|
|
1
|
Трансферты
|
1 805 396,4
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 805 396,4
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
908,4
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 394 949,0
|
|||
|
038
|
Субвенция
|
409 539,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
27 390,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
56 346,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
56 346,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
56 346,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
56 346,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
56 346,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
28 956,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
28 956,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
28 956,0
|
|||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-61 606,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
61 606,8
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
56 346,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
56 346,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
56 346,0
|
|||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
28 956,0
|
|
1
|
Погашение займов
|
28 956,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
28 956,0
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
28 956,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
34 216,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
34 216,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
34 216,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.