О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 01-03/VIII-17-9 «О бюджете Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О бюджете Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-9 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 135 951,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6 932,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 847,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 160,0 тысяч тенге;
2) затраты - 136 338,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -387,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 387,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 387,4 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение к решению
Зайсанского районного маслихата
от 25 ноября 2024 года
№29/9-VIII
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№01-03/VIII-17-9
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
135 951,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 932,2
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 024,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 024,8
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 391,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
115,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
180,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 876,5
|
|
|
5
|
Единный земельный налог
|
220,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
515,9
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других рессурсов
|
515,9
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
847,7
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
700,2
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
700,2
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
147,5
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
147,5
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11,1
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
11,1
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
11,1
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
128 160,0
|
|
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
128 160,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
128 160,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
136 338,4
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 221,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 221,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 221,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 841,4
|
|
022
|
Расходы государственных органов
|
380,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
12 658,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
12 658,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 658,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
12 658,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 181,6
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
2 619,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2670,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2 619,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 562,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 562,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 100,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 490,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 972,4
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
741,5
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
141,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141,5
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
141,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9 072,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 072,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 072,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 072,6
|
|||
|
13
|
Прочие
|
56 326,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
56 326,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 326,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
56 326,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
137,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
137,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
137,3
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-387,4
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
387,4
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
387,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.