О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-6 «О бюджете Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О бюджете Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-6 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 96 602,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 17 288,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 44,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 025,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 243,5 тысяч тенге;
2) затраты - 97 645,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 042,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 042,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 042,4 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 25 ноября 2024 года
за №29/6-VIII
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 29 декабря 2023 года
за №01-03/VIII-17-6
Бюджет Каратальского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
96 602,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
17 288,6
|
|
|
01
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 885,7
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налогпо доходам,не болагаемых у источника выплаты (по месту осуществления деятельности)
|
9 885,7
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 058,4
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
565,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
121,2
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 001,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 371,2
|
|||
|
05
|
Налог облагаемый на товары,работы и услуги
|
344,5
|
|||
|
3
|
Плата за пользование зем.участками
|
344,5
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
44,9
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
44,9
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
44,9
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 025,6
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 025,6
|
|||
|
1
|
Прожажа земли
|
1 025,6
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
78 243,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 243,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 243,5
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
97 645,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 514,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 514,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 514,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 137,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
377,6
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
16 882,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
16 882,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 882,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
16882,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 063,5
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 710,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 710,1
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 710,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 353,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 353,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 116,4
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
900,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 337,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 293,5
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
1 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
193,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
193,5
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
193,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 890,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 890,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 890,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 890,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,4
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 042,4
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 042,4
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 042,4
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 042,4
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 042,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.