О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 22 нояб. 2024 г.

    О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»

    Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 122 116 844,2 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 66 396 866,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 282 565,6 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 8 386 231,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 47 051 181,6 тысяч тенге;

    2) затраты – 119 176 254,8 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – -329 386,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 653 881,5 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 688 221,5 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 34 340,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 2 616 093,9 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 616 093,9 тысяч тенге;

    поступление займов – 3 501 270,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 852 853,1 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 956 970,2 тысяч тенге.»;

    приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата

    А. Светаш

    Приложение к решению

    Усть-Каменогорского

    городского маслихата

    от 22 ноября 2024 года

    № 27/2-VIII

    Приложение 1 к решению

    Усть-Каменогорского

    городского маслихата

    от 26 декабря 2023 года

    № 14/3-VIII

    Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год

    Категория
    Всего доходы (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    122 116 844,2
    1
     
     
    Налоговые поступления
    66 396 866,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    46 457 593,0
     
     
    1
    Корпоративный подоходный налог
    27 877 202,4
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    18 580 390,6
     
    03
     
    Социальный налог
    7 986 449,2
     
     
    1
    Социальный налог
    7 986 449,2
     
    04
     
    Налоги на собственность
    7 809 867,6
     
     
    1
    Налоги на имущество
    4 481 250,0
     
     
    3
    Земельный налог
    593 491,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    2 735 126,6
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 743 245,0
     
     
    2
    Акцизы
    107 745,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    204 000,0
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    1 431 500,0
     
    08
     
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    2 399 711,2
     
     
    1
    Государственная пошлина
    2 399 711,2
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    282 565,6
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    137 365,6
     
     
    4
    Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
    4 000,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    130 531,0
     
     
    7
    Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
    2 834,6
     
    04
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    4 000,0
     
     
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
    4 000,0
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    141 200,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    141 200,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    8 386 231,0
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 733 431,0
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 733 431,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    652 800,0
     
     
    1
    Продажа земли
    346 000,0
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    306 800,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    47 051 181,6
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    47 051 181,6
     
     
    2
    Трансферты из областного бюджета
    47 051 181,6
    Функциональная группа
    Всего затраты (тысяч тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Бюджетная программа
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    119 176 254,8
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    2 980 366,1
     
    112
     
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    61 305,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    60 503,0
     
     
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    802,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    548 558,1
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    548 558,1
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    527 788,7
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    249 394,4
     
     
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    22 439,0
     
     
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    1 707,6
     
     
    018
    Капитальные расходы государственного органа
    254 247,7
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    93 981,3
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    93 981,3
     
    454
     
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
    87 115,8
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
    87 079,8
     
     
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    36,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    256 508,8
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    256 508,8
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    1 165 776,7
     
     
    040
    Развитие объектов государственных органов
    1 165 776,7
     
    486
     
    Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    239 331,7
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
    234 948,8
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    4 382,9
    02
     
     
    Оборона
    113 983,5
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    113 983,5
     
     
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    113 983,5
    03
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    131 179,7
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    131 179,7
     
     
    021
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    131 179,7
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    4 130 264,6
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    3 970 228,3
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    175 490,2
     
     
    004
    Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
    6 300,0
     
     
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    194 980,0
     
     
    006
    Оказание жилищной помощи
    2 977,0
     
     
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    550 956,0
     
     
    010
    Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
    32 980,0
     
     
    011
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    2 954,4
     
     
    013
    Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
    195 057,3
     
     
    015
    Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
    831 541,8
     
     
    017
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    1 716 642,5
     
     
    021
    Капитальные расходы государственного органа
    1 723,1
     
     
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    145 703,1
     
     
    054
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    24 699,5
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    2 371,1
     
     
    094
    Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
    85 852,3
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    160 036,3
     
     
    068
    Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    160 036,3
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    46 975 485,8
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    8 442 353,1
     
     
    015
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 002 830,7
     
     
    016
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 742,0
     
     
    017
    Содержание мест захоронений и захоронение безродных
    7 689,0
     
     
    018
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    2 493 049,7
     
     
    027
    Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
    9 688,0
     
     
    028
    Развитие коммунального хозяйства
    327 274,2
     
     
    029
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    2 434 460,5
     
     
    048
    Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
    164 619,0
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    31 386 689,0
     
     
    003
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    10 993 886,6
     
     
    004
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    19 753 084,4
     
     
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    639 718,0
     
    486
     
    Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    22 364,0
     
     
    009
    Изъятие земельных участков для государственных нужд
    22 364,0
     
    491
     
    Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
    7 124 079,7
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
    125 882,0
     
     
    005
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    366 280,9
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    163 050,0
     
     
    059
    Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
    935 294,8
     
     
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    5 533 572,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 579 522,5
     
    455
     
    Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
    1 045 905,9
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
    35 602,0
     
     
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    635 098,9
     
     
    006
    Функционирование районных (городских) библиотек
    371 586,0
     
     
    007
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    2 299,0
     
     
    010
    Капитальные расходы государственного органа
    1 320,0
     
    456
     
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    385 717,6
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
    62 516,0
     
     
    002
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    183 763,0
     
     
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    128 712,5
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    10 726,1
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    150,0
     
     
    008
    Развитие объектов спорта
    150,0
     
    804
     
    Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
    147 749,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
    42 971,0
     
     
    004
    Регулирование туристической деятельности
    5 905,0
     
     
    005
    Развитие массового спорта и национальных видов спорта
    6 996,0
     
     
    006
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    65 130,0
     
     
    007
    Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
    26 747,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    1 738,4
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    738,4
     
     
    099
    Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
    738,4
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    1 000,0
     
     
    056
    Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
    1 000,0
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    276 955,2
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    186 630,7
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    146 303,0
     
     
    017
    Капитальные расходы государственного органа
    40 327,7
     
    486
     
    Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    90 324,5
     
     
    004
    Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
    90 324,5
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    20 570 504,7
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    20 570 504,7
     
     
    022
    Развитие транспортной инфраструктуры
    3 492 803,9
     
     
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    6 074 966,7
     
     
    024
    Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
    300 644,0
     
     
    037
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
    6 870 092,9
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
    3 831 997,2
    13
     
     
    Прочие
    985 017,3
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    956 970,2
     
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    956 970,2
     
    454
     
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
    28 047,1
     
     
    006
    Поддержка предпринимательской деятельности
    22 690,1
     
     
    011
    Поддержка субъектов предпринимательства
    5 357,0
    14
     
     
    Обслуживание долга
    1 079 481,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    1 079 481,0
     
     
    013
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
    1 079 481,0
    15
     
     
    Трансферты
    40 351 756,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    40 351 756,0
     
     
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    681 338,7
     
     
    024
    Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
    38 917 674,8
     
     
    053
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
    752 736,4
     
     
    054
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    6,1
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    -329 386,0
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    329 386,0
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    653 881,5
    4
     
     
    Приобретение финансовых активов
    688 221,5
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    688 221,5
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    688 221,5
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    34 340,0
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    2 616 093,9
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
    -2 616 093,9
    7
     
     
    Поступления займов
    3 501 270,0
     
    01
     
    Внутренние государственные займы
    3 501 270,0
     
     
    2
    Договоры займа
    3 501 270,0
    16
     
     
    Погашение займов
    7 970 217,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    7 970 217,0
     
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    7 970 217,0
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 852 853,1
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    1 852 853,1
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 852 853,1

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.