О внесении изменений в решение маслихата района Мақаншы «О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы» от 18 июля 2024 года № 7-33/VIII
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы «О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы» от 18 июля 2024 года № 7-33/VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 991 177,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 044 128,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 410,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 407,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 887 232,6 тысяч тенге;
2) затраты – 3 528 777,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 35 793,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 44 304,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 038,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 574 866,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 574 866,0 тысяч тенге:
поступление займов – 581 904,0 тысяч тенге;
погашение займов – 7 038,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы
Б. Биболов
Приложение к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 ноября 2024 года
№ 14-87/VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 18 июля 2024 года
№ 7-33/VIII
Бюджет района Мақашы на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
2 991 177,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 044 128,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
588 461,0
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
19 780,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
486 674,0
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
445 046,0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
445 046.0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
42 115,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
40 263,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 852,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20 118,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
4 456,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 640,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
8 022,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
30 395,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
30 395,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
10 410,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
3 884,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
474,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
120,0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
120,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 406,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 406,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
49 407,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 203,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 203,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
46 204,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
46 204,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 887 232,6
|
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
12,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
12,4
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 887 220,2
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 887 220,2
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
3 528 777,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
778 247,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 066,0
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
22 833,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
18 894,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
3 939,0
|
|||
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
47 233,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
27 747,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
6 442,0
|
|||
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
13 044,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
0,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
0,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
708 181,4
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
4 142,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
3 332,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
810,0
|
|||
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
700 385,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
2 832,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
810,0
|
|||
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
696 743,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 654,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
2 844,4
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
810,0
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
3 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
0,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
0,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
3 000,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
3 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
3 000,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
0,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
0,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
352 357,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
130 135,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
130 135,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
130 135,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
107 457,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
107 457,0
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
6 444,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
43 387,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 358,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
37 680,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
17 588,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
114 765,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
114 765,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
3 590,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 478,0
|
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
60 223,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
810,0
|
|||
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
48 664,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 413 195,0
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
844 167,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
844 167,0
|
|
|
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
170 000,0
|
|
|
|
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 167,0
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
672 000,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
100,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
100,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
470 833,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
111 080,0
|
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
111 080,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
359 753,0
|
|
|
|
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
359 753,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
98 095,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
98 095,0
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31 395,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 700,0
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
60 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
155 851,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
82 322,2
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
82 322,2
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
82 322,2
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
33 615,0
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
33 615,0
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
33 615,0
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
0,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
39 914,0
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
9 313,0
|
||
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
3 535,0
|
||
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
4 906,0
|
||
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
872,0
|
|||
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
30 601,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
29 301,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
810,0
|
|||
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
490,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
145 985,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
138 500,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
138 500,0
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйствах
|
138 500,0
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
4 400,0
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
4 400,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
3 590,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
810,0
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
3 085,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 085,0
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
3 085,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
78 946,0
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
78 946,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
78 946,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
2 832,0
|
|
|
|
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
75 304,0
|
|
107
|
Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа
|
810,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
83 442,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
74 442,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
74 442,0
|
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
27 436,0
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
47 006,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
9 000,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
9 000,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
9 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
0,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
237 082,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
237 082,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
237 082,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
237 082,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
280 672,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
280 672,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
280 672,0
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
|
0,0
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
280 672,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
35 793,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
44 304,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
44 304,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
44 304,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
44 304,0
|
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
44 304,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
7 038,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
7 038,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
7 038,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
- 574 866,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
574 866,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
581 904,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
581 904,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
581 904,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
581 904,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
7 038,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
7 038,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
7 038,0
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
7 038,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.