О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы»
Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 191190) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 663 918,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 826 351,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 71 426,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 750 641,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9 938 073,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19 868,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 132 912,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 044,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -294 022,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 294 022,5 тысяч тенге:
поступление займов – 293 049,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 044,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 114 017,6 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить резерв местного исполнительного органа Айыртауского района на 2024 год в сумме 24 265,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова
Приложение
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 20 ноября 2024 года
№ 8-21-1
Приложение 1
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8-11-1
Бюджет Айыртауского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
9 663 918,9
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 826 351,9
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
222 400,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
180 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
42 400,0
|
||
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
985 248,2
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
985 248,2
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
237 760,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
230 400,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 700,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 660,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
355 943,7
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
4 300,0
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
337 816,7
|
||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
13 827,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
25 000,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
25 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
71 426,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
33 710,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
6 300,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
110,0
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
27 300,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
9 600,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
9 600,0
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
28 116,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
28 116,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15 500,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
12 500,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
12 500,0
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
7 750 641,0
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
5,4
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
5,4
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
7 750 635,6
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
7 750 635,6
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2) Затраты
|
9 938 073,4
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 526 207,8
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
50 356,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 844,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 175,2
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 336,8
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
300 507,4
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
270 490,3
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30 017,1
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
255 491,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
85 699,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 358,4
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
114,7
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 380,8
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
149 938,2
|
||
|
482
|
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
|
33 841,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
|
33 635,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
206,6
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
886 011,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
142 489,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 331,7
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
740 191,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
55 007,7
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
55 007,7
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
29 451,9
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
13 543,9
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
12 011,9
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность
|
4 715,6
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 715,6
|
||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 715,6
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
505 316,2
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
505 316,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
68 095,9
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
12 827,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
57 563,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
33,1
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
61 404,5
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
876,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 550,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
180 143,7
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
120 204,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 038,6
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
580,4
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 340 312,9
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 340 312,9
|
||
|
007
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
12 571,6
|
||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
68 301,8
|
||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
67 184,0
|
||
|
013
|
Развитие коммунального хозяйства
|
18 477,0
|
||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
127 436,9
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
462 815,1
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
2 385 023,7
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
198 502,8
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
695 654,5
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
42 020,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
21 978,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
251,0
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
8 430,0
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
11 361,0
|
||
|
478
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
531 681,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
47 101,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
215,1
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
17 058,2
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 000,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
120 047,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
588,6
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
223 196,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
111 475,6
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
121 953,0
|
||
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
121 253,0
|
||
|
036
|
Развитие объектов культуры
|
700,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
145 418,1
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
64 315,9
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
64 315,9
|
||
|
477
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
81 102,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
|
68 557,1
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 545,1
|
||
|
009
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
40 409,7
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
40 409,7
|
||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
40 409,7
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 820 685,8
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 820 685,8
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
420 828,3
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
124 727,4
|
||
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
8 759,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
2 266 371,1
|
||
|
13
|
Прочие
|
46 991,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
24 265,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
24 265,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
22 726,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
22 726,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
16 219,3
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
16 219,3
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
16 219,3
|
||
|
15
|
Трансферты
|
741 134,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
741 134,8
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,8
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
437 600,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
303 532,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1,0
|
||
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
19 868,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
132 912,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
132 912,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
132 912,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
132 912,0
|
||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 044,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 044,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
113 044,0
|
||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
-294 022,5
|
|
|
|
|
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
294 022,5
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
293 049,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
293 049,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
293 049,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
113 044,1
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
113 044,1
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
113 044,0
|
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,1
|
||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
114 017,6
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
114 017,6
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
114 017,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.