О внесении изменений в решение маслихата от 26 декабря 2023 года № 83 «О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы»
Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы» от 26 декабря 2023 года № 83 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Боровское на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 908 752,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 85 182,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 5 799,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 1 336,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 816 433,4 тысяч тенге;
2) затраты - 914 072,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 5 319,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 319,8 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 61 130,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 755 303,4 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 29 915,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 847,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 61,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 25 007,8 тысяч тенге;
2) затраты - 32 799,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 884,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 884,0 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Учесть, что в бюджете села Тенизовское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 19 997,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 010,8 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 90 178,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 14 157,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 100,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 7 492,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 68 429,8 тысяч тенге;
2) затраты - 99 851,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 9 672,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 9 672,4 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 14 522,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 53 907,8 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы -37 692,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 697,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 154,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 31 840,1 тысяч тенге;
2) затраты - 39 575,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 883,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 883,5 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 18 709,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 13 131,1 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 24 766,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 9 796,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 54,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 45,6 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 14 870,0 тысяч тенге;
2) затраты - 29 166,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 4 400,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 400,1 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 10 141,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 729,0 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы -122 583,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 740,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 118 843,4 тысяч тенге;
2) затраты - 122 987,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 404,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 404,5 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 22 858,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 95 985,4 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 139,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 267,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 63,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 1 950,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 24 859,6 тысяч тенге;
2) затраты - 41 650,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 9 511,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 9 511,2 тысяч тенге.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 21 183,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 676,6 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 35 942,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 14 429,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 5,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 420,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 21 088,5 тысяч тенге;
2) затраты - 42 943,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 7 001,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -7 001,2 тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 16 109,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 979,5 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 241 136,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 23 249,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 848,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 596,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 216 443,8 тысяч тенге;
2) затраты - 255 706,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 14 569,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 14 569,4 тысяч тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 20 596,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 195 847,8 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 354 140,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 27 653,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 700,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 1 538,6 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 324 248,9 тысяч тенге;
2) затраты - 357 203,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 3 062,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 062,8 тысяч тенге.»;
пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 29 264,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 294 984,9 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 115 168,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 19 168,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 212,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 4 088,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 91 698,2 тысяч тенге;
2) затраты - 116 256,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1 088,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 088,1 тысяч тенге.»;
пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 544,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 68 154,2 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
К. Рахметкалиев
Приложение 1
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
908752,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
85182,6
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
57516,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
57516,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
27451,5
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
598,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
347,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
26505,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
215,1
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
139,1
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
76,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
5799,7
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
4899,7
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
4899,7
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
900,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
900,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1336,7
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1336,7
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1200,0
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
136,7
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
816433,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
816433,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
816433,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
914072,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
63785,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63785,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63785,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63785,8
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
102054,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
102054,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102054,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
26722,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6070,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
910,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
68351,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
709397,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
709397,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
709397,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
91338,6
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
618058,9
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
17934,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
17934,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17934,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
17934,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
20900,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
20900,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20900,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
20900,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-5319,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
5319,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5319,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5319,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5319,8
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5319,8
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 4
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
29915,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4847,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
536,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
536,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4307,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
28,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
49,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1828,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2402,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
61,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
61,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
61,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25007,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25007,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25007,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
32799,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28191,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28191,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28191,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28191,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2880,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2880,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2880,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
480,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
50,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2350,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
728,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
728,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
728,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
728,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-2884,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
2884,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2884,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2884,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2884,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2884,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 7
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
90178,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14157,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1896,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1896,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12218,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
94,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3996,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8125,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
43,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
43,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
100,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
100,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
100,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7492,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7492,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
7092,0
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
400,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
68429,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68429,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68429,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
99851,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28208,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28208,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28208,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28208,8
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
4984,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4984,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4984,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
349,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
100,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4535,7
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1048,8
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1048,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1048,8
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1048,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
972,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
972,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
972,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
972,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
51638,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
51638,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51638,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
51638,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
12998,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12998,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12998,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
12998,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-9672,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
9672,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9672,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9672,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9672,4
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9672,4
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 10
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
37692,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5697,1
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1666,7
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1666,7
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4027,4
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
53,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1571,2
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2398,5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
154,9
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
154,9
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
154,9
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
31840,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31840,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31840,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
39575,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
23662,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23662,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23662,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23662,7
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
13002,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13002,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13002,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
9970,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3031,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1018,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1018,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1018,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1018,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1392,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1392,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1392,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1392,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
500,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
500,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
500,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-1883,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1883,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1883,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1883,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1883,5
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1883,5
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 13
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
24766,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9796,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2349,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2349,8
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7382,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
68,6
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
63,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2857,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4393,1
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
54,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
54,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
54,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
45,6
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
45,6
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
45,6
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
14870,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14870,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14870,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
29166,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
22981,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22981,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22981,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22981,5
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
4368,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4368,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4368,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
459,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3909,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1018,8
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1018,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1018,8
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1018,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
797,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
797,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
797,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
797,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-4400,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
4400,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4400,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4400,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4400,1
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4400,1
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 16
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
122583,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3740,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
761,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
761,2
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2958,1
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
34,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
45,7
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1878,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,7
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,7
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
118843,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
118843,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
118843,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
122987,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26290,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26290,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26290,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26290,1
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
2553,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2553,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2553,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
278,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2275,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1029,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1029,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1029,5
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1029,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1435,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1435,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1435,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1435,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
91679,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
91679,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91679,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
91679,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-404,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
404,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
404,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
404,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
404,5
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
404,5
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 19
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
32139,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5267,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1630,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1630,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3602,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
54,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
28,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2878,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
642,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
35,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
63,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
56,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
56,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
7,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
7,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1950,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1950,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
100,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1850,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24859,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24859,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24859,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
41650,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28746,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28746,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28746,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28746,4
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
8850,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8850,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8850,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
5009,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
357,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3484,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1051,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1051,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1051,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1051,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1202,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1202,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1202,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1202,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1800,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1800,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1800,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1800,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-9511,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
9511,2
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9511,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9511,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9511,2
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9511,2
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 22
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
35942,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14429,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1717,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1717,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12619,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
34,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
72,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2691,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9822,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
93,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
93,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
5,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
5,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
420,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
420,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
420,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
21088,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21088,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21088,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
42943,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29763,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29763,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29763,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29763,6
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
6714,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6714,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6714,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
2456,7
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
210,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4047,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1815,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1815,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1815,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1815,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4650,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4650,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4650,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4650,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-7001,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
7001,2
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7001,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7001,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7001,2
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7001,2
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 25
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
241136,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23249,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
9377,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9377,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
13311,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
142,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
99,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10182,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2888,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
561,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
561,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
848,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
280,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
280,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
568,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
568,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
596,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
596,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
596,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
216443,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
216443,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
216443,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
255706,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58704,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58704,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58704,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58704,0
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
31534,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31534,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31534,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
23450,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1017,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7067,4
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
791,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
791,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
791,5
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
791,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7809,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7809,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7809,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7809,6
|
|||
|
13
|
Прочие
|
156866,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
156866,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
156866,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
156866,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-14569,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
14569,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14569,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
14569,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
14569,4
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
14569,4
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 28
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
354140,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
27653,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
12699,4
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12699,4
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14877,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
197,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
260,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8883,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5537,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
76,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
76,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
700,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
700,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
700,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1538,6
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1538,6
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1342,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
196,6
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
324248,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
324248,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
324248,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
357203,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40957,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40957,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40957,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40957,1
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
32360,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32360,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32360,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
13789,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2710,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15860,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
178321,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
178321,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
178321,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17695,9
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
160626,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
98964,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
98964,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98964,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
98964,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6600,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6600,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6600,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6600,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-3062,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
3062,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3062,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3062,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3062,8
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3062,8
|
Приложение 11
к решению маслихата
от 14 ноября 2024 года
№ 160
Приложение 31
к решению маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 83
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
115168,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
19168,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
12083,1
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12083,1
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7030,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
73,1
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
196,9
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4898,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1861,7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
54,7
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54,7
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
212,8
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
212,8
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
212,8
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4088,8
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4088,8
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
38,8
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4050,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
91698,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91698,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91698,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
116256,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30931,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30931,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30931,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30931,8
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
6252,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6252,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6252,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
1705,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1765,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2781,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1643,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1643,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1643,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1643,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
65629,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
65629,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65629,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3012,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
62617,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
11800,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
11800,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11800,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
11800,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-1088,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1088,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1088,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1088,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1088,1
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1088,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.