О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 12/3-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2024-2026 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 12/3-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1)доходы – 867 949,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 279 263,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 710,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 578 976,0 тысяч тенге;
2) затраты – 913 564,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -45 615,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –45 615,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 45 615,2 тысяч тенге»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2024 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 505 298,0 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 165,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 34 524,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 44 641,0 тысяча тенге;
2) затраты – 84 024,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 859,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 859,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 859,0 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 105,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 345,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –198,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 109 562,0 тысячи тенге;
2) затраты – 164 389,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 284,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 284,8 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 284,8 тысячи тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Предусмотреть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2024 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 61 273,0 тысячи тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 992,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 48 483,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 917,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 49 592,0 тысячи тенге;
2) затраты – 110 019,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 027,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 027,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 027,2 тысяч тенге.»;
пункт 11-1 изложить в новой редакции:
«11-1. Предусмотреть в бюджете Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 38 928,0 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 161 240,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 664,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 151 576,1 тысяч тенге;
2) затраты – 162 938,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 698,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 698,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 698,2 тысяч тенге.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 120 101,1 тысяча тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 422,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 017,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 192,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 59 213,0 тысяч тенге;
2) затраты – 73 561,1 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 139,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 139,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 139,1 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Предусмотреть в бюджете Волчанского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 21 254,0 тысячи тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 062,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 140,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 49 922,0 тысячи тенге;
2) затраты – 69 767,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 705,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3705,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 705,1 тысяч тенге.»;
пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Предусмотреть в бюджете Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 15 693,0 тысячи тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 389,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 492,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 1 529,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 68 368,0 тысяч тенге;
2) затраты – 92 333,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 944,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 944,6 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 944,6 тысячи тенге.»;
пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 497,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 206,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 44 291,0 тысяча тенге;
2) затраты – 52 930,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 433,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 433,2 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 433,2 тысячи тенге.»;
пункт 30 изложить в новой редакции:
«30. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 603,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 121,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 63 182,0 тысячи тенге;
2) затраты – 73 204,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 601,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 601,0 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 601,0 тысяча тенге.».
пункт 32 изложить в новой редакции:
«32. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа объем бюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа на 2024 год в сумме 35 310,0 тысяч тенге.»;
приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
М. Желдыбаев
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
867 949,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
279 263,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
166 047,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
166 047,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
97 356,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
11 457,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
82 399,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15 860,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15 008,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
852,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 710,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
9 710,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
9 710,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
578 976,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
578 976,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
578 976,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
913 564,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
91 955,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
91 955,4
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 955,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 921,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 034,4
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
234 325,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
234 325,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
234 325,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
101 532,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
39 352,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
560,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
92 881,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
587 143,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
587 143,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
587 143,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
104 933,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
482 210,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
140,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
140,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
140,8
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-45 615,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
45 615,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
45 615,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
45 615,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
45 615,2
|
Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
79 165,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
34 524,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
15 502,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 502,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
18 719,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
724,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 332,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
15 026,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
637,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
303,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
303,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44 641,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
44 641,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 641,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
84 024,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 153,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 710,2
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 710,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 816,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
894,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
443,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
443,0
|
|||
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
443,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 767,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 767,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 767,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 980,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 600,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
187,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
14 103,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
14 103,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
14 103,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 103,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 859,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 859,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 859,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 859,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 859,0
|
Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
153 105,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 345,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
24 861,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 861,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
18 180,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
658,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
500,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
17 022,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
304,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
263,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
41,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
198,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
109 562,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
109 562,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
109 562,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
164 389,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 611,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 611,7
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 611,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 098,7
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 513,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 777,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 777,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 777,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 602,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 386,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 789,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
49 507,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
49 507,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 507,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
49 507,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
25 493,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
25 493,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 493,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 056,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 437,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
1,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 284,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 284,8
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 284,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 284,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11 284,8
|
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
98 992,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 483,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
38 500,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9 787,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
685,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
351,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 751,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
196,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
196,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
917,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
917,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
917,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
49 592,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
49 592,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 592,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
110 019,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 008,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 008,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 008,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 008,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 429,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 429,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 429,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 385,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
879,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 165,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
48 104,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
48 104,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 104,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 176,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38 928,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 478,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 478,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
2 478,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,2
|
|||
|
052
|
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
2 477,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 027,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 027,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 027,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 027,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11 027,2
|
Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
161 240,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 664,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 200,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 740,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
510,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
247,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 983,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 724,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 724,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
151 576,1
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
151 576,1
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
151 576,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
162 938,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 324,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 324,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 324,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 249,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
75,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 308,1
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 308,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 308,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15 738,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
884,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
170,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 516,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
112 306,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
112 306,1
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 306,1
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 893,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
51 413,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV .Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 698,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 698,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 698,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 698,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 698,2
|
Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 16 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
69 422,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 017,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 565,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 565,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 388,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
274,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
210,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 390,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 514,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Hеналоговые поступления
|
192,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
192,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
192,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
59 213,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
59 213,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59 213,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
73 561,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 385,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 385,4
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 385,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 956,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
429,4
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 666,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 666,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 666,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 410,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
749,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 507,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 508,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 508,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
10 508,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 008,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 139,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 139,1
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 139,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 139,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 139,1
|
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
66 062,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 140,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 510,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 510,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
10 996,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
636,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
726,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 488,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 146,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 634,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 634,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49 922,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
49 922,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 922,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
69 767,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 150,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 150,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 150,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 150,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 876,1
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 876,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 876,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 123,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 253,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 740,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 740,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
6 740,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 740,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 705,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 705,1
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 705,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 705,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 705,1
|
Приложение 8 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 22 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
87 389,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
17 492,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
10 198,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 198,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 957,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
160,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 811,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
744,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
337,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
337,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 529,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
635,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
635,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
894,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
894,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
68 368,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68 368,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 368,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
92 333,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 677,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 677,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 677,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 845,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
832,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 599,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 599,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 599,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 831,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 768,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
49 057,6
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
49 057,6
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
49 057,6
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49 057,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 944,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 944,6
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 944,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 944,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 944,6
|
Приложение 9 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 28 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
50 497,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 206,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
961,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
961,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 144,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
173,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
38,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 703,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
230,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
101,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
101,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44 291,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
44 291,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 291,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
52 930,2
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 970,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 970,1
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 970,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 840,1
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
130,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 394,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 394,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 394,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 132,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
884,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 378,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 566,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 566,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
8 566,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 566,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 433,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 433,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 433,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 433,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 433,2
|
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 23/2 -VIII
Приложение 31 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/3-VIII
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
71 603,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 121,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
849,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
849,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 263,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
147,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
562,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 833,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 721,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 300,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 300,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2 300,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
63 182,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
63 182,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63 182,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
73 204,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 953,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 953,7
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 953,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 445,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
508,7
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 470,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 470,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 470,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 958,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
884,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 628,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 988,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 988,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
5 988,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 988,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
9
|
Прочие
|
8 792,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 792,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
8 792,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
8 792,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 601,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 601,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 601,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 601,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 601,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.