О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 27 декабря 2023 года № 10-78/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2024-2026 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №10-78/VІІІ «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 657 852 тысяч тенге;
налоговые поступления – 602 450 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 55 402 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 702 142 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 44 290 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 44 290 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 44 290 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 812 тысяч тенге;
налоговые поступления – 33 646 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 2 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 51 466 тысяч тенге;
2) расходы – 90 733 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 921 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 921 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –2 921 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2024-2024 годы согласноприложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 180 тысяч тенге;
налоговые поступления – 49 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 895 тысяч тенге;
2) расходы – 100 266 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 086 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 086 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 086 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 191 тысяч тенге;
налоговые поступления – 28 099 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 012 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 080 тысяч тенге;
2) расходы – 92 545 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 13 354 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 354 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 166 181 тысяч тенге;
налоговые поступления – 110 031 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 190 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 17 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 960 тысяч тенге;
2) расходы – 186 452 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 271 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 20 271 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –20 271 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 828 тысяч тенге;
налоговые поступления – 53 499 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 280 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 101 031 тысяч тенге;
2) расходы – 168 922 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 094 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 4 094 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 094 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 344 393 тысяч тенге;
налоговые поступления – 341 287 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 035 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 071 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 400 471 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -56 078 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 56 078 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –56 078 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 350 643 тысяч тенге;
налоговые поступления – 286 511 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 242 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 890 тысяч тенге;
2) расходы – 353 452 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 809 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 809 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 809 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 150 486 тысяч тенге;
налоговые поступления – 150 486 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 153 208 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 722 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 722 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 492 тысяч тенге;
налоговые поступления – 37 119 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 373 тысяч тенге;
2) расходы – 96 604 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 112 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 112 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –1 112 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 299 918 тысяч тенге;
налоговые поступления – 299 918 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 311 735 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 817 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 817тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –11 817 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Ш.Халмурадов
Приложение 1 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 1 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
657 852
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
602 450
|
|
01
|
Подоходный налог
|
374 848
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
374 848
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
222 923
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 600
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
3 869
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
205 296
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
11 158
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 679
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
70
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 609
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
55 402
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
55 402
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
55 402
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
702 142
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
176 773
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
176 773
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176 773
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176 773
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
150 004
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
150 004
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150 004
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
40 792
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 355
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
85
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
107 772
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
66 825
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
66 825
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 825
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
66 825
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 540
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 540
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 540
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 540
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-44 290
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
44 290
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
44 290
|
Приложение 2 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 4 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
87 812
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
33 646
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12 977
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
12 977
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
20 382
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
291
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
267
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
19 098
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
479
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
726
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
287
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
18
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 700
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 700
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
2 700
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51 466
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 466
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 466
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
90 733
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 285
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 285
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 285
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 285
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 825
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 825
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 825
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
12 345
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
228
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 252
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 676
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 676
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 676
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 676
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 947
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 947
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 947
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 947
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 921
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 921
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 921
|
Приложение 3 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 7 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
96 180
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
49 285
|
|
01
|
Подоходный налог
|
16 473
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
16 473
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
32 656
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
595
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
197
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
27 091
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 773
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
156
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
7
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
149
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 895
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 895
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 895
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
100 266
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 160
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 160
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 160
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 160
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 482
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 482
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 482
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
19 973
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 135
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 374
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
7 624
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 624
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 624
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
7 624
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 086
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 086
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 086
|
Приложение 4 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 10 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
79 191
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 099
|
|
01
|
Подоходный налог
|
14 713
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
14 713
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
14 944
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
293
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
115
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
12 442
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
527
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
9
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 012
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 012
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 012
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 080
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 080
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
96 112
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 575
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 575
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 575
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 575
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 069
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 069
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 069
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
24 461
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
780
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 828
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 468
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 468
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 468
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 468
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 354
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 354
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 354
|
Приложение 5 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 13 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
166 181
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
110 031
|
|
01
|
Подоходный налог
|
36 013
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
36 013
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
73 913
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 793
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
350
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
69 436
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 334
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
105
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
25
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
80
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
40
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
17 000
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
17 000
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
17 000
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 960
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 960
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
186 452
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
77 224
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
77 224
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 224
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 224
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
75 871
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
17 670
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 670
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населённых пунктах
|
17 670
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
58 201
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 201
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
49 175
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 625
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 401
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 032
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 032
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 032
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 032
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 325
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 325
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 325
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
20 325
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-20 271
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
20 271
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
20 271
|
Приложение 6 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 16 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
164 828
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
53 499
|
|
01
|
Подоходный налог
|
19 079
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
19 079
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
33 560
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 753
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 065
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
30 590
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
152
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
860
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
588
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
272
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
18
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
18
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
18
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 280
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
10 280
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
10 280
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
101 031
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
101 031
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
101 031
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
168 922
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 557
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 557
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 557
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 557
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
63 808
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
63 808
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 808
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
34 047
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 511
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 250
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 253
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
2 253
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 253
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 253
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
29 304
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
29 304
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 304
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
29 304
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 094
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 094
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 094
|
Приложение 7 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 19 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2022 года №10-78/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
344 393
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
341 287
|
|
01
|
Подоходный налог
|
179 669
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
179 669
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
159 241
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 956
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 089
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
153 782
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 414
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 377
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
146
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 311
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 035
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 225
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 225
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметырасходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
810
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
810
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 071
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 071
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 071
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
400 471
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
123 191
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
123 191
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 191
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 191
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
161 233
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
161 233
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
161 233
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
130 622
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30 611
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 304
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 304
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 304
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 304
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-56 078
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
56 078
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
56 078
|
Приложение 8 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 22 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
350 643
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
286 511
|
|
01
|
Подоходный налог
|
237 227
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
237 227
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
49 113
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 426
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
677
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
41 248
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 762
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
171
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
111
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
60
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 242
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 242
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 242
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 890
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 890
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 890
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
353 452
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 349
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 349
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 349
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 349
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 055
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50 055
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 055
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
42 866
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 876
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 313
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 965
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
17 965
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 965
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
17 965
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
209 083
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
209 083
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
209 083
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
209 083
|
|||
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
-2 809
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
2 809
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 9 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 25 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
150 486
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
150 486
|
|
01
|
Подоходный налог
|
55 718
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
55 718
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
94 374
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 075
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
908
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
90 088
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 303
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
394
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
38
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
356
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
153 208
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
98 564
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
98 564
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 564
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 564
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 250
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 250
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 250
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 970
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 280
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
25 037
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
25 037
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 037
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
25 037
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 357
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 357
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 722
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 722
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 722
|
Приложение 10 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 28 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
103 492
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
45 119
|
|
01
|
Подоходный налог
|
32 331
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
32 331
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
12 786
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
524
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
53
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
11 572
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
637
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 373
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 373
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 373
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
104 604
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70 506
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 506
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 506
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 506
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 443
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 443
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 443
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
19 229
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 282
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 932
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 655
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 655
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 655
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 655
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 112
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 112
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 112
|
Приложение 11 к решению
маслихата Сайрамского района
от 5 ноября 2024 года №21-158/VIII
Приложение 31 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
299 918
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
299 918
|
|
01
|
Подоходный налог
|
99 860
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
99 860
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
199 832
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 124
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 098
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
147 871
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
47 739
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
226
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
31
|
|||
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
195
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
311 735
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
111 609
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
111 609
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 609
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 609
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
84 081
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
84 081
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 081
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
82 689
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 392
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 793
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 793
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 793
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 793
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 161
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 161
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 161
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
17 161
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
84 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 817
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 817
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 817
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.