О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 20 декабря 2023 года № 85-11/2 «Об утверждении бюджета города Кызылорда на 2024-2026 годы»
Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата «Об утверждении бюджета города Кызылорда на 2024-2026 годы» от 20 декабря 2023 года №85-11/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 80 070 943,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 190 746,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 392 983,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 527 271,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 959 942,5 тысяч тенге;
2) затраты – 96 723 199,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 298 905,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 451 162,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 152 256,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 451 475,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 451 475,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 616 106,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 20 402 636,5 тысяч тенге;
поступление займов – 21 206 463,0 тысяч тенге;
погашение займов – 8 775 431,9 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 7 971 605,4 тысяч тенге.».
Пункт 3-1 изложить в новой редакции:
«3-1. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 593 981,0 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 01 ноября 2024 года №198-28/1
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 20 декабря 2023 года №85-11/2
Городской бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
80 070 943,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 190 746,1
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 102 363,6
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
9 294 814,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 807 549,6
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 868 249,5
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 868 249,5
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 534 943,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 894 070,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
205 379,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 430 159,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 335,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
914 700,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
50 836,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
34 473,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
829 391,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
1 770 490,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
1 770 490,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
392 983,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
126 337,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
125 547,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
68,0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
722,0
|
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
737,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
737,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 041,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 041,0
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
2 041,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
263 868,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
263 868,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 527 271,9
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
9 035 418,9
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
9 035 418,9
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
491 853,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
453 530,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
38 323,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49 959 942,5
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
5 967,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
5 967,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 953 975,3
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
49 953 975,3
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
96 723 199,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
4 530 711,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
822 853,6
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
76 736,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
74 406,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 330,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
746 117,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
693 037,5
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 006,0
|
|
|
|
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
49 074,1
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
15 688,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
15 688,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
11 253,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
4 435,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
3 692 169,8
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
89 000,0
|
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
89 000,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 090 851,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
1 041 353,0
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 555,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
46 943,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 446 837,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
137 755,1
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 823,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
888 718,3
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 416 540,6
|
|
|
|
494
|
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
65 481,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма
|
58 721,8
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 760,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
26 062,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
26 062,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
26 062,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
26 062,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
266 726,8
|
|
|
6
|
|
|
Уголовно-исполнительная система
|
42 779,8
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
42 779,8
|
|
|
|
|
039
|
Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания
|
42 779,8
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
223 947,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
223 947,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
223 947,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
7 982 459,4
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
2 742 384,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
2 742 384,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
2 741 544,0
|
|
|
|
|
057
|
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками
|
840,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
3 017 030,6
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
3 017 030,6
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
10 264,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
25 666,1
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
777 548,0
|
|
|
|
|
009
|
Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики
|
358,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
50 866,0
|
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
145 689,2
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
214 225,4
|
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
125 945,4
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
1 624 509,5
|
|
|
|
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
41 959,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
2 223 044,8
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
2 223 044,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
236 595,8
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
12 958,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
1 844 592,5
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
121 162,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 736,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
49 385 007,2
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
35 381 630,3
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 404 661,8
|
|
|
|
|
002
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
514 590,0
|
|
|
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
1 080,0
|
|
|
|
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
888 991,8
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
33 927 038,4
|
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
10 044 398,0
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
8 174 414,9
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
15 708 225,5
|
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
49 930,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
49 430,1
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
6 856 408,1
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 209 439,0
|
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
47 334,0
|
|
|
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
5 162 105,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 646 969,1
|
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 646 969,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 146 968,8
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 146 968,8
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 021 685,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 104 841,0
|
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
15 925,0
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 004 517,8
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 516 572,3
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
601 034,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
601 034,0
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
446 219,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним
|
39 540,0
|
|
|
|
|
012
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
115 275,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
170 450,2
|
|
|
|
804
|
|
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
|
170 450,2
|
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
112 766,2
|
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
15 963,0
|
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
41 721,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
403 950,6
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
260 130,6
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
257 500,6
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
2 630,0
|
|
|
|
821
|
|
Отдел общественного развития района (города областного значения)
|
143 820,0
|
|
|
|
|
004
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
143 820,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
341 137,5
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
91 385,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
26 220,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
65 165,0
|
|
|
|
804
|
|
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
|
62 266,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
56 327,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 733,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
206,0
|
|
|
|
820
|
|
Отдел культуры и спорта района (города областного значения)
|
26 578,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
26 578,0
|
|
|
|
821
|
|
Отдел общественного развития района (города областного значения)
|
160 908,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
99 226,8
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
61 681,7
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
2 132 064,6
|
|
|
1
|
|
|
Топливо и энергетика
|
300 500,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
300 500,0
|
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
300 500,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
1 831 564,6
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 210 058,6
|
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
1 210 058,6
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
621 506,0
|
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
621 506,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
211 959,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
132 257,0
|
|
|
|
477
|
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
132 257,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
|
126 222,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 035,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
79 702,0
|
|
|
|
477
|
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
79 702,0
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
79 702,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
307 941,5
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
307 941,5
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
142 393,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
142 238,5
|
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
155,0
|
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
165 548,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
71 600,0
|
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
79 420,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 528,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
19 746 783,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
16 428 294,3
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
16 428 294,3
|
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
10 789 156,4
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
5 639 137,9
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
3 318 489,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
3 318 489,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
3 318 489,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
857 196,0
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
1 974,0
|
|
|
|
494
|
|
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)
|
1 974,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
1 974,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
855 222,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
593 981,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
593 981,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
261 241,0
|
|
|
|
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
261 241,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
461 037,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
461 037,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
461 037,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
461 037,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
9 298 679,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
9 298 679,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
9 298 679,0
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
505 873,2
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
7 458 788,0
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
1 043 768,0
|
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
|
28 119,1
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
262 130,7
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
1 298 905,5
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
2 451 162,0
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 926 898,0
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
1 926 898,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 926 898,0
|
|
|
|
|
081
|
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
|
1 926 898,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
524 264,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
524 264,0
|
|
|
|
477
|
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
524 264,0
|
|
|
|
|
004
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
524 264,0
|
|
Категория
|
|||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
1 152 256,5
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
1 152 256,5
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
1 020 039,0
|
|
|
|
2
|
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
132 217,5
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
2 451 475,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
2 451 475,0
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 451 475,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 451 475,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
2 451 475,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 451 475,0
|
|
Категория
|
|||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 20 616 106,6
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
20 402 636,5
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
21 206 463,0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
21 206 463,0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
21 206 463,0
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
8 775 431,9
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
8 775 431,9
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
8 775 431,9
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
7 774 458,0
|
|
|
|
|
009
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
868 756,4
|
|
|
|
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
132 217,5
|
|
Категория
|
|||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7 971 605,4
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
7 971 605,4
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 971 605,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.