О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 853 524,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 056 967,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 317 546,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 95 831,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 383 180,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 443 506,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -688 735,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 688 735,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 238 381,4 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата
Л.Конарбаева
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
Д.Сабырғали
31 октября 2024 года
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
А.Беркеева
31 октября 2024 года
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 31 октября 2024 года
№ 237/32-8
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
41 853 524,6
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 056 967,6
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 136 407,3
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
655 967,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
480 440,3
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
3 050 233,3
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
3 050 233,3
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
751 347,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
751 347,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
72 166,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
6 420,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
47 000,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
18 746,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
46 814,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
46 814,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
317 546,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
11 406,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
11 190,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
216,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 500,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
2 500,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
303 640,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
303 640,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
95 831,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
16 084,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
16 084,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
79 747,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
79 747,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
36 383 180,0
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
67 716,1
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
67 716,1
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 315 463,9
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
36 315 463,9
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Затраты
|
42 443 506,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
863 053,5
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
56 592,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
55 908,8
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
683,8
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
350 955,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
335 955,5
|
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
15 000,0
|
||
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
424 639,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
77 955,9
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 858,6
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
287,9
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
343 537,0
|
||
|
|
494
|
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
30 866,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
30 866,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
78 349,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
78 349,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
18 738,0
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
33 832,2
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
25 778,8
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
626 705,5
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
613 184,5
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
56 637,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
31 497,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
100,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
241 669,7
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 132,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
43 153,7
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
113 437,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
36 211,0
|
||
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
52 574,0
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
36 773,1
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
13 521,0
|
||
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
13 521,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 974 323,4
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
6 197 114,5
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
407 525,9
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 708 640,2
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
3 080 948,4
|
||
|
|
496
|
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 777 208,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
59 653,0
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
169 201,8
|
||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
803 609,6
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
126 289,8
|
||
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 938,9
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
250 999,9
|
||
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
348 515,9
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
982 266,8
|
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
842 653,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
37 168,0
|
||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
662 909,4
|
||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
101 063,0
|
||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
31 513,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 000,0
|
||
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
107 790,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
50 907,0
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
|
15 000,0
|
||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
41 883,0
|
||
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
30 443,6
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
6 443,6
|
||
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
5 471,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
18 529,0
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 379,8
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
0,1
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
1 379,7
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
6 424 884,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
6 424 884,0
|
||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
6 424 884,0
|
||
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
238 659,0
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
140 000,0
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
140 000,0
|
|
|
462
|
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
40 929,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
40 929,0
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
57 730,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
47 730,0
|
|
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
10 000,0
|
||
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
144 819,7
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
85 321,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
85 321,0
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
59 498,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
38 289,0
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
19 121,7
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 088,0
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 840 500,8
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
11 840 500,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
46 399,9
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 200,0
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 450 357,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
178 482,0
|
||
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
9 812 627,7
|
||
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
351 434,2
|
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
11 038 307,1
|
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
150 000,0
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
150 000,0
|
||
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 824,7
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
47 824,7
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 568 646,3
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
134 973,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 433 673,3
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
9 271 836,1
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
405 773,0
|
||
|
054
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 000 000,0
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
7 866 063,1
|
||
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
300 952,0
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
300 952,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
300 952,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
1 930 685,2
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 930 685,2
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 344 266,7
|
||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
140 391,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
327 323,0
|
||
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
0,4
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
118 704,1
|
||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
98 754,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
303 776,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
303 776,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
303 776,0
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
303 776,0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
205 022,0
|
||
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
205 022,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
205 022,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-688 735,4
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
688 735,4
|
|
Поступления займов
|
303 776,0
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
303 776,0
|
||
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
303 776,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
303 776,0
|
|
|
Погашение займов
|
1 853 422,0
|
|||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
1 853 422,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 853 422,0
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
1 853 422,0
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 238 381,4
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 238 381,4
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 238 381,4
|
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 31 октября 2024 года
№ 237/32-8
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
4 911 892,0
|
|
Целевые текущие трансферты, в том числе:
|
4 608 116,0
|
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
3 973,0
|
|
на предоставление услуг санаторно-курортного лечения
|
237,0
|
|
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
|
32 587,0
|
|
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
4 571 319,0
|
|
Бюджетные кредиты, в том числе:
|
303 776,0
|
|
на реализацию мер социальной поддержки специалистов
|
303 776,0
|
Приложение 3 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 31 октября 2024 года
№ 237/32-8
Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
16 182 379,9
|
|
Целевые текущие трансферты, в том числе:
|
7 685 112,6
|
|
на выплату государственной адресной социальной помощи
|
25 300,0
|
|
на возмещение затрат по единовременным выплатам гражданам, пострадавшим вследствие паводков, содержанию государственного органа и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
6 645,6
|
|
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
122 071,2
|
|
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
|
4 800,0
|
|
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
|
923,0
|
|
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств
|
36,9
|
|
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств
|
1 293,0
|
|
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
|
75 566,0
|
|
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
52 574,0
|
|
на содержание районного дома культуры
|
435 349,4
|
|
на укрепление материально-технической базы Целиноградского районного дома культуры
|
10 000,0
|
|
капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района
|
150 000,0
|
|
инвентаризация надземных и подземных коммуникаций в селе Акмол
|
19 121,7
|
|
обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
20 000,0
|
|
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
5 241 308,7
|
|
на обеспечение льготного проезда
|
13 521,0
|
|
функционирование систем водоснабжения и водоотведения
|
162 201,8
|
|
ремонтно-восстановительные работы подстанции "Коянды-Южная" 110/35/10кВ в селе Коянды
|
490 000,0
|
|
на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений
|
230 999,9
|
|
реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
405 773,0
|
|
отсыпка и грейдирование дорог села Коянды
|
100 000,0
|
|
текущий ремонт центральной котельной в селе Акмол
|
100 289,8
|
|
благоустройство сквера в селе Рахымжан Кошкарбаева
|
17 337,6
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
8 497 267,3
|
|
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
0,0
|
|
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 557 304,1
|
|
на развитие газотранспортной системы
|
2 524 884,0
|
|
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
582 576,1
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
1 053 295,1
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
328 851,0
|
|
на развитие объектов культуры
|
0,0
|
|
на развитие транспортной инфраструктуры
|
1 450 357,0
|
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 31 октября 2024 года
№ 237/32-8
Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
15 524 968,0
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
15 524 968,0
|
|
на развитие газотранспортной системы
|
3 900 000,0
|
|
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
2 443 740,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
6 947 741,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
2 089 151,0
|
|
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
144 336,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.