О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 76 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы»
Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года № 76 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 129 895,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 67 971,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 961,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;
2) затраты – 137 872,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 977,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 977,2 тысяч тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 144 053,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 997,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 153,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 126 903,0 тысяч тенге;
2) затраты – 145 944,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 891,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 891,4 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 259,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 077,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 324,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24 858,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 259,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 832,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 34 829,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 878,7 тысяч тенге;
2) затраты – 106 894,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 29 061,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 061,7 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 183 848,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 025,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 155 823,0 тысяч тенге;
2) затраты – 187 662,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 58 622,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 310,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 28,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 743,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 541,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 052,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 430,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430,5 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 393,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 323,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 936,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 62 134,7 тысяч тенге;
2) затраты – 91 674,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 281,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 281,1 тысяч тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 917,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 185,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 234,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 28 498,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 114,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 197,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 197,3 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 248 830,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 83 608,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 369,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 308,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 163 545,0 тысяч тенге;
2) затраты – 271 250,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 22 420,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 420,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района
Д. Мартин
Приложение 1
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет поселка Тобол на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
129 895,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
67 971,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
41 957,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
41 957,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
25 000,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
975,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
708,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
21 292,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 025,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 014,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 014,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 961,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 961,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
678,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 283,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
56 963,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 963,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 963,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
137 872,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67 349,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 349,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 349,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 349,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 820,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 820,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
21 530,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 290,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 820,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 820,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 820,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
12 883,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12 883,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 883,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
12 883,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 977,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 977,2
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
144 053,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 997,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 572,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 572,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
13 219,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
204,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 223,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 752,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
206,0,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
206,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
153,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
153,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
153,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
126 903,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 903,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 903,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
145 944,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 023,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 023,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 023,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 023,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 418,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 418,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 418,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 874,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 544,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 018,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 018,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 018,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 018,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
86 477,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
86 477,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 477,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
86 477,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 008,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 008,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 008,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 005,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 891,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 891,4
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
31 259,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 077,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 177,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 177,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 204,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
75,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
46,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 610,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 473,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
696,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
696,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
324,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
324,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
324,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24 858,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 858,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 858,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
31 259,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
22 635,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 635,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 635,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 635,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 969,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 969,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 969,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 832,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
136,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 957,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 957,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 957,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 957,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 698,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 698,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 698,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 698,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-0,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,1
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
77 832,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
34 829,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 935,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 935,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 549,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
629,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
57,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 666,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 197,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 345,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 345,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
125,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
125,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
125,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
42 878,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 878,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 878,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
106 894,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 637,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 637,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 637,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 637,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29 871,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 871,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 871,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 511,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 360,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 701,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 701,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 701,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 701,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
27 683,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
27 683,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 683,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
27 682,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 29 061,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
29 061,7
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Майского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
183 848,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
28 025,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 569,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 569,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
9 906,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
294,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 585,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
155 823,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
155 823,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
155 823,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
187 662,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 165,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 165,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 165,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 165,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 775,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 775,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 775,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 877,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 898,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
127 431,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
127 431,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 431,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 951,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
124 480,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 858,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 858,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 858,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 849,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 814,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 814,5
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
58 622,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 310,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 014,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 014,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 139,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
110,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 856,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 169,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 157,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 157,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
28,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
28,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
28,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
743,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
743,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
743,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
48 541,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 541,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 541,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
60 052,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30 444,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 444,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 444,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 444,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 583,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 583,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 583,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 146,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 437,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 111,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 111,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 111,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 111,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 914,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 914,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 914,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 914,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 430,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 430,5
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
88 393,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24 323,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 393,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 393,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
16 065,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
560,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
326,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 385,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 794,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
865,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
865,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 936,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 936,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 936,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 134,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 134,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 134,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
91 674,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
49 781,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 781,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 781,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 774,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 007,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 906,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 906,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 906,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 636,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 270,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 479,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 479,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 479,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 678,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 801,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6 508,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6 508,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 508,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6 507,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 281,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 281,1
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
34 917,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 185,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
673,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
673,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 281,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
106,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 780,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 390,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
231,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
231,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
234,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
234,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
234,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28 498,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 498,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 498,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
35 114,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25 176,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25 176,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 176,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 176,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 125,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 125,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 125,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 956,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
169,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 253,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 253,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 253,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 253,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 559,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 559,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 559,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
47,3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 512,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-197,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
197,3
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «28» октября 2024 года
№ 126
Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
248 830,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
83 608,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
51 267,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
51 267,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 814,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
828,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
230,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
25 399,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 357,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
527,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
527,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
369,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
116,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
116,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
253,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
253,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 308,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 308,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 308,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
163 545,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163 545,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
163 545,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
271 250,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 389,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 389,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 389,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 389,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
56 352,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
56 352,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 352,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 381,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 778,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 193,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
136 156,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
136 156,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
136 156,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
86 844,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49 312,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
12 252,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12 252,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 252,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
12 252,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-22 420,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
22 420,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.