О внесении изменений в решение Жанаозенского городского маслихата от 28 декабря 2023 года № 12/102 «О бюджете села Кендерли на 2024 - 2026 годы»
Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанаозенского городского маслихата от 30 декабря 2023 года №12/102 «О бюджете села Кендерли на 2024 - 2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год следущих объемах:
1)доходы – 603 514,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 87 679,4 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 50,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 515 784,6 тысяч тенге;
2)затраты – 612 628,0 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том
числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -9 113,4 тысячи тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
9 113,4 тысячи тенге;
поступления займов – 0,0 тенге;
погашение займов – 0,0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 113,4 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2024 год выделена субвенция в сумме 515 277,6 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции соглосно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата
Г. Байжанов
Приложение
к решению Жанаозенского
городского маслихата
от 21 октября 2024 года
№ 21/169
Приложение 1
к решению Жанаозенского
городского маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/102
Бюджет села Кендерли на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
603 514,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
87 679,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 621,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 621,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
76 058,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 660,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
895,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
73 488,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
15,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,4
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
0,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
50,6
|
|||
|
06
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
50,6
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления
|
50,6
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
515 784,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
515 784,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
515 784,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
612 628,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
99 713,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
99 713,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 713,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 712,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 256,0
|
|||
|
032
|
Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций
|
34 745,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
10 967,0
|
|||
|
2
|
Социальное обеспечение
|
10 967,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 967,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
10 967,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
305 698,0
|
|||
|
3
|
Жилищное хозяйство
|
305 698,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305 698,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
116 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
150 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 698,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
187 626,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
187 626,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
187 626,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
187 626,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 624,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 624,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 624,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 624,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 113,4
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
9 113,4
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 113,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 113,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 113,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.