О бюджете Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа маслихата района Марқакөл на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 28152,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 1401,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 26751,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29707,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Акбулакского сельского округа объем трансфертов, передаваемый из районного бюджета в бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год в сумме 26751,0 тысяч тенге.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл
от «11» июля 2024 года
№ 7/6-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа района Марқакөл на 2024 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
28152,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1401,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1401,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
0,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1401,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
1401,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26751,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26751,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
26751,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
26751,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
0,0
2024 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
29707,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
20961,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
20961,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20961,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20264,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
697,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1002.5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1002.5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1002.5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
349,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
439,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
214.5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7744.1
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1954.1
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
5790,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1555,6
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1555,6
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1555,6
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
1555,6
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Марқакөл
от «11» июля 2024 года
№ 7/6 - VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа Марқакөл района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
34269,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1636,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
0,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1636,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
10,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1621,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
1621,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32633,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32633,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
32633,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
0,0
|
||||
|
Субвенции
|
32633,0
2025 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
34269,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32633,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32633,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32633,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32633,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1346,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1346,,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1346,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
531,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
543,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
272,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
290,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
290,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
290,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
290,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Марқакөл
от «11» июля 2024 года
№ 7/6 - VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа Марқакөл района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
34937,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1719,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
0,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1719,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
10,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1704,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
1704,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
332180
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33218,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
33218,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
0,0
|
||||
|
Субвенции
|
33218.0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
34937,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33218,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33218,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33218,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33218,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1719,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1719,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1719,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
557,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
571,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
286,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
305,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
305,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
305,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.