О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»
Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объёмах:
1) доходы – 610 609 356,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 76 739 919,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 850 928,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 515 018 508,3 тысяч тенге;
2) затраты – 613 605 932,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 093 272,7 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 637 796,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 544 523,3 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 089 847,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 089 847,9 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Акмолинского областного маслихата
Б.Жусупов
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Акмолинской области
М.Ахметжанов
«» октября 2024 года
Руководитель государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области»
А.Шугурмакова
«» октября 2024 года
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 22 октября 2024 года
№ 8С-14-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 13 декабря 2023 года
№ 8С-7-2
Областной бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
610 609 356,9
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
76 739 919,7
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
71 530 116,7
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
14 673 292,7
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
56 856 824,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 209 803,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 182 031,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
27 772,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
18 850 928,9
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 736 324,7
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
31 406,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
143 418,0
|
||
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
7 000,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 554 500,7
|
||
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
465,0
|
||
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
465,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 779,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 779,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
7 925 220,1
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
7 925 220,1
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 186 140,1
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 186 140,1
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
515 018 508,3
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
44 143 885,3
|
||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
44 143 885,3
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
470 874 623,0
|
||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
470 874 623,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
II. Затраты
|
613 605 932,1
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
6 247 205,2
|
||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
159 314,5
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
159 314,5
|
||
|
120
|
Аппарат акима области
|
3 568 514,8
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
2 806 727,9
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
56 011,0
|
||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 316,9
|
||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
695 906,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 553,0
|
||
|
257
|
Управление финансов области
|
165 353,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
165 353,9
|
||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
614 132,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
345 135,2
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
268 997,6
|
||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
205 607,2
|
||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
205 607,2
|
||
|
265
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
343 244,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
302 558,5
|
||
|
002
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 904,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
27 782,0
|
||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
284 569,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
102 680,4
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 944,5
|
||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
165 944,4
|
||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
442 163,3
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
428 658,3
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 505,0
|
||
|
733
|
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
|
464 304,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
|
187 667,9
|
||
|
004
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 343,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
275 294,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
1 952 179,4
|
||
|
120
|
Аппарат акима области
|
579 893,9
|
||
|
010
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
141 034,7
|
||
|
012
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
438 859,2
|
||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 356 285,5
|
||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
751 015,0
|
||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
605 270,5
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
16 000,0
|
||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
16 000,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
14 501 776,4
|
||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
14 482 919,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
12 870 719,5
|
||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
5 479,0
|
||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 606 720,9
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
18 857,0
|
||
|
053
|
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|
18 857,0
|
||
|
04
|
Образование
|
283 614 604,4
|
||
|
120
|
Аппарат акима области
|
39 074,0
|
||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
39 074,0
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 541 912,9
|
||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
189 812,0
|
||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
716 151,9
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
635 949,0
|
||
|
261
|
Управление образования области
|
228 774 343,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
779 234,3
|
||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
3 563 054,8
|
||
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
214 258,4
|
||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
912 113,0
|
||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
3 025 300,8
|
||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 367 332,5
|
||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 040 454,5
|
||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
20 879 835,8
|
||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
3 392 143,0
|
||
|
052
|
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
|
911 506,0
|
||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 720 030,5
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
559 223,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 606 051,9
|
||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
7 232 022,0
|
||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
104 223 906,8
|
||
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
1 297 180,8
|
||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
5 262,4
|
||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
447 970,5
|
||
|
089
|
Организация профессионального обучения
|
244 610,0
|
||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
26 001 048,1
|
||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
38 351 804,6
|
||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
7 933 309,8
|
||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
7 162 261,7
|
||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
771 048,1
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
45 325 964,0
|
||
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
870 030,6
|
||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
1 910 199,2
|
||
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
2 207 665,2
|
||
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»
|
40 338 069,0
|
||
|
05
|
Здравоохранение
|
21 629 717,4
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
13 525 329,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
310 018,1
|
||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
260 412,3
|
||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
41 437,7
|
||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
133 217,0
|
||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
3 127,0
|
||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
57 970,0
|
||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
499 500,0
|
||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
1 664 213,0
|
||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
159 996,8
|
||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
7 399 825,0
|
||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
763 230,0
|
||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
461 544,0
|
||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
1 075,0
|
||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
1 769 764,0
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
8 104 387,5
|
||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
8 104 387,5
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
20 527 695,0
|
||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
16 659 667,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
252 478,7
|
||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 994 358,4
|
||
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
40 022,1
|
||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 477 658,6
|
||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
619 410,8
|
||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
94 492,5
|
||
|
061
|
Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы
|
509 895,0
|
||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 263 245,2
|
||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
22 224,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
94 142,9
|
||
|
068
|
Программа занятости
|
3 152 458,7
|
||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
21 630,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5 117 650,2
|
||
|
261
|
Управление образования области
|
755 002,3
|
||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
578 107,1
|
||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
159 628,0
|
||
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
17 267,2
|
||
|
270
|
Управление по инспекции труда области
|
113 025,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
113 025,6
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
3 000 000,0
|
||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
3 000 000,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
69 258 129,6
|
||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
68 558 129,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
199 590,8
|
||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 324,0
|
||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
1 746 016,6
|
||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
20 000,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
8 065 542,4
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
58 523 655,8
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
700 000,0
|
||
|
006
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
700 000,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 308 628,2
|
||
|
262
|
Управление культуры области
|
7 833 059,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
115 057,6
|
||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 972 978,4
|
||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
650 244,0
|
||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 401 262,4
|
||
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
233 308,6
|
||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 185,9
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
285 699,8
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 173 322,6
|
||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
1 742 371,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
383 279,3
|
||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
267 772,6
|
||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
949 564,4
|
||
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
141 588,5
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
167,0
|
||
|
284
|
Управление туризма области
|
350 712,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
95 927,7
|
||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
112 687,4
|
||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
43 512,0
|
||
|
072
|
Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность
|
29 805,0
|
||
|
073
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса
|
31 282,0
|
||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
5 998,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
31 500,0
|
||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
6 423 261,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
224 612,6
|
||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
109 099,0
|
||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
5 580 304,7
|
||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 860,6
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
404 574,2
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
102 810,0
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
864 607,4
|
||
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
864 607,4
|
||
|
759
|
Управление цифровизации и архивов области
|
3 094 616,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
1 483 002,4
|
||
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
736 048,7
|
||
|
009
|
Капитальные расходы государственного органа
|
875 560,4
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
10 209 884,6
|
||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
10 209 884,6
|
||
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
9 944 297,2
|
||
|
081
|
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
|
265 587,4
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
55 814 881,5
|
||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
4 433 062,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
180 447,6
|
||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
2 708 052,2
|
||
|
006
|
Охрана животного мира
|
60 640,4
|
||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
1 046 212,1
|
||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
227 706,1
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
203 130,0
|
||
|
034
|
Субсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
228,8
|
||
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
6 645,1
|
||
|
265
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
500 000,0
|
||
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
500 000,0
|
||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
3 053 873,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
317 377,3
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
144 620,0
|
||
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
15 000,0
|
||
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
33 585,1
|
||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
76 465,0
|
||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
50 000,0
|
||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
2 072 798,0
|
||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
2 000,0
|
||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
47 569,0
|
||
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
39 582,2
|
||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
3 655,7
|
||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
19 675,0
|
||
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
231 546,6
|
||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
47 827 945,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
884 861,0
|
||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
617 484,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 516,0
|
||
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
9 436 528,0
|
||
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
400 000,0
|
||
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
724,5
|
||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
48 903,9
|
||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
198 640,9
|
||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
150 794,0
|
||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
8 480,0
|
||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
5 048 920,0
|
||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
15 916 135,0
|
||
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
90 239,0
|
||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
5 427 642,0
|
||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
8 667 203,0
|
||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
925 874,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
20 074 348,3
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
19 980 997,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
322 764,7
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5 805 941,9
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
13 852 290,6
|
||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
93 351,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
93 351,1
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
67 343 964,2
|
||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
67 343 964,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
133 741,9
|
||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
154 591,1
|
||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 920 543,0
|
||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
60 472,9
|
||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
47 497,0
|
||
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
18 272 637,8
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
26 325 444,8
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
20 429 035,7
|
||
|
13
|
Прочие
|
11 327 747,2
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
155 178,1
|
||
|
058
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
155 178,1
|
||
|
257
|
Управление финансов области
|
646 470,5
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
646 470,5
|
||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
5 000,0
|
||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
5 000,0
|
||
|
261
|
Управление образования области
|
4 908 620,7
|
||
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
4 908 620,7
|
||
|
265
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
3 126 730,2
|
||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
150 000,0
|
||
|
014
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 661 397,2
|
||
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства приоритетных проектов
|
276 333,0
|
||
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
39 000,0
|
||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
361 329,3
|
||
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
361 329,3
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 124 418,4
|
||
|
051
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
165 668,0
|
||
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
71 768,5
|
||
|
094
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
1 886 981,9
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 228 170,3
|
||
|
257
|
Управление финансов области
|
2 228 170,3
|
||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 222 655,8
|
||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
5 514,5
|
||
|
15
|
Трансферты
|
8 567 000,4
|
||
|
257
|
Управление финансов области
|
8 567 000,4
|
||
|
007
|
Субвенции
|
6 967 411,0
|
||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
515 200,8
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
30 079,0
|
||
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
0,4
|
||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1 054 309,2
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
12 093 272,7
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
24 637 796,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
890 000,0
|
||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
890 000,0
|
||
|
063
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
890 000,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 090 328,0
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
17 090 328,0
|
||
|
009
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
6 881 015,0
|
||
|
064
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
10 209 313,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
6 657 468,0
|
||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 309 468,0
|
||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 309 468,0
|
||
|
265
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
500 000,0
|
||
|
025
|
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
|
500 000,0
|
||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
4 848 000,0
|
||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
1 848 000,0
|
||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
3 000 000,0
|
||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
12 544 523,3
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
12 544 523,3
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
12 544 523,3
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
11 992 890,4
|
||
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
551 632,9
|
||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 089 847,9
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 089 847,9
|
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 22 октября 2024 года
№ 8С-14-2
Приложение 4 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 13 декабря 2023 года
№ 8С-7-2
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
Всего
|
123 197 407,0
|
|
в том числе:
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
19 214 516,0
|
|
в том числе:
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
199 887,0
|
|
Аппарат акима области
|
234 003,0
|
|
На обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения)
|
234 003,0
|
|
Управление образования области
|
6 540 161,0
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования
|
3 590 553,0
|
|
На реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах
|
489 352,0
|
|
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
2 460 256,0
|
|
Управление здравоохранения области
|
87 374,0
|
|
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
87 374,0
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
860 882,0
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
564 032,0
|
|
На обеспечение деятельности центров трудовой мобильности
|
127 108,0
|
|
На повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг
|
169 742,0
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
19 889,0
|
|
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта
|
19 889,0
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
591 497,0
|
|
На повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений
|
591 497,0
|
|
Управление ветеринарии области
|
285 474,0
|
|
На проведение противоэпизоотических мероприятий
|
237 905,0
|
|
На приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных
|
47 569,0
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
7 762 467,0
|
|
На ремонт транспортной инфраструктуры населённых пунктов, прилегающих к городу Астане
|
7 762 467,0
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 601 600,0
|
|
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
|
2 601 600,0
|
|
Управление туризма области
|
31 282,0
|
|
На возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса
|
31 282,0
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
96 935 423,0
|
|
в том числе:
|
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
51 952 624,0
|
|
На строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения
|
3 000 000,0
|
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 021 726,0
|
|
На строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»
|
40 338 069,0
|
|
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»
|
2 831 896,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
3 949 377,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
811 556,0
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
34 728 196,0
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах
|
5 112 915,0
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
16 991 401,0
|
|
На развитие теплоэнергетической системы
|
1 142 681,0
|
|
На развитие систем теплоснабжения
|
3 983 229,0
|
|
На развитие газотранспортной системы
|
3 900 000,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
98 776,0
|
|
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
346 170,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
3 153 024,0
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
10 084 300,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
8 289 668,0
|
|
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
431 176,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 363 456,0
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
170 303,0
|
|
На увеличение водности поверхностных водных ресурсов
|
170 303,0
|
|
Бюджетные кредиты
|
7 047 468,0
|
|
в том числе:
|
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 309 468,0
|
|
Для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 309 468,0
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
4 848 000,0
|
|
На предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
1 848 000,0
|
|
На инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе
|
3 000 000,0
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
890 000,0
|
|
На содействие предпринимательской инициативе молодежи
|
890 000,0
|
Приложение 3 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 22 октября 2024 года
№ 8С-14-2
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 13 декабря 2023 года
№ 8С-7-2
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
Всего
|
81 229 478,2
|
|
в том числе:
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
38 208 095,1
|
|
в том числе:
|
|
|
Управление туризма области
|
31 500,0
|
|
На установку санитарно-гигиенических узлов в Бурабайском районе
|
31 500,0
|
|
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
|
275 294,0
|
|
На приобретение помещений, зданий, сооружений
|
275 294,0
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
256 000,2
|
|
На содержание государственных органов Есильского района
|
256 000,2
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 553 053,2
|
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
625 957,6
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
|
1 671 193,4
|
|
На обеспечение льготного проезда
|
57 709,0
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
663 632,3
|
|
На создание и содержание центров по поддержке семей
|
103 499,0
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи
|
778 696,4
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан
|
210 984,1
|
|
На оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара для дома малой вместимости в городе Кокшетау
|
28 572,0
|
|
На возмещение затрат по единовременным выплатам гражданам, пострадавшим вследствие паводков, содержанию государственного органа и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
412 809,4
|
|
Управление культуры области
|
3 157 341,6
|
|
На ремонт объектов культуры
|
810 677,5
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
1 495 625,9
|
|
На материально-техническое оснащение организациям культуры
|
83 895,0
|
|
На содержание объектов культуры
|
767 143,2
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
102 044,0
|
|
На реализацию мероприятий в сфере спорта
|
102 044,0
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
8 065 542,4
|
|
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
|
4 553 684,7
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
90 428,0
|
|
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения
|
473 968,1
|
|
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
2 947 461,6
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
18 562 977,8
|
|
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог
|
15 888 605,5
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
2 674 372,3
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
3 204 341,9
|
|
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей и плана детальной планировки индустриальной зоны
|
285 004,6
|
|
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
|
2 919 337,3
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
43 021 383,1
|
|
в том числе:
|
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
8 881 187,6
|
|
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
1 968 743,3
|
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 133 240,5
|
|
На развитие объектов спорта
|
3 608 804,4
|
|
На развитие объектов государственных органов и обороны
|
181 822,8
|
|
На развитие объектов культуры и отдыха
|
1 435 346,1
|
|
На развитие объектов сельского хозяйства
|
125 334,0
|
|
На развитие информационных систем
|
1 000,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
426 896,5
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
23 795 459,8
|
|
На развитие систем водоснабжения и водоотведения
|
5 972 507,3
|
|
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
|
2 713 486,7
|
|
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
|
6 576 835,6
|
|
На развитие газотранспортной системы
|
6 642 019,0
|
|
На развитие малых и моногородов
|
253 910,5
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 120 727,7
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
515 973,0
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
10 344 735,7
|
|
На развитие транспортной инфраструктуры
|
6 828 933,7
|
|
На развитие малых и моногородов
|
735 672,2
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
2 704 022,1
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
76 107,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.