О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 04 января 2024 года № 12/98 «О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы»
Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы» от 04 января 2024 года №12/98 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 330 763,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 396 554,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 183,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 5 606,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 927 420,6 тысячи тенге;
2) затраты – 1 352 244,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых
активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -21 480,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 21 480,4 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 21 480,4 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 927 365,6тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 84 524,7 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 79 501,2 тысяч тенге;
села Жетыбай – 91 296,6 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 109 460,1 тысяч тенге;
села Курык – 267 848,0 тысячи тенге;
села Мунайшы – 171 626,9 тысяч тенге;
села Сенек – 123 108,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Каракиянского районного маслихата
Ж. Калаубай
Приложение 1 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «21» октября 2024 года № 20/180
Бюджет сельского округа Болашак на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
ДОХОДЫ
|
87 467,7
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 907,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
417,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
417,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
967,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
965,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 523,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 523,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
31,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
29,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
29,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
2,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
2,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
84 529,7
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
84 529,7
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
84 529,7
|
||
|
ЗАТРАТЫ
|
87 512,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 793,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 793,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 793,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
45 306,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 306,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 814,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 492,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 413,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
663,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
663,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
750,0
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
750,0
|
||
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|||
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 44,3
|
|||
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
44,3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
44,3
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
44,3
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
44,3
|
Приложение 2 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «21» октября 2024 года № 20/180
Бюджет сельского округа Бостан на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
ДОХОДЫ
|
94 251,2
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 741,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 098,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 098,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 255,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
147,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 666,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
430,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 388,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 388,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
79 510,2
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 510,2
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 510,2
|
||
|
ЗАТРАТЫ
|
94 521,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 104,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 104,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 104,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 154,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 154,0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 154,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
42 625,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 625,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 519,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 119,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 987,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 638,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
760,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
760,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
878,0
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
878,0
|
||
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|||
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 269,8
|
|||
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
269,8
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
269,8
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
269,8
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
269,8
|
||
Приложение 3 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «21» октября 2024 года № 20/180
Бюджет села Жетыбай на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
ДОХОДЫ
|
261 866,6
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
170 303,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
64 700,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
64 700,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
60 692,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
534,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
420,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
59 348,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
390,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44 911,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
44 911,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
2,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
2,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
256,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
256,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
256,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
91 305,6
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 305,6
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 305,6
|
||
|
ЗАТРАТЫ
|
264 659,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
71 721,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 721,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 721,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
19 641,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 641,0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
19 641,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
169 948,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
169 948,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
38 549,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
52 471,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
78 928,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 349,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 500,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 500,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 849,0
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 849,0
|
||
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|||
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 2 792,4
|
|||
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 792,4
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 792,4
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 792,4
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 792,4
|
Приложение 4 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «21» октября 2024 года № 20/180
Бюджет сельского округа Куланды на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
ДОХОДЫ
|
119 406,1
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 737,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 886,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 886,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 735,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
278,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
7,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 200,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 250,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
116,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
116,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
200,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
200,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
109 469,1
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
109 469,1
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
109 469,1
|
||
|
ЗАТРАТЫ
|
120 120,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 845,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 845,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 845,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
67 066,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 066,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 500,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 740,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
50 826,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 209,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
887,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
887,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 322,0
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 322,0
|
||
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|||
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 713,9
|
|||
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
713,9
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
713,9
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
713,9
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
713,9
|
||
Приложение 5 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «21» октября 2024 года № 20/180
Бюджет села Курык на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
ДОХОДЫ
|
401 749,0
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
131 696,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
30 700,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 700,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
85 146,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
430,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
43 110,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
41 001,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
605,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15 850,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15 850,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
950,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
950,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
950,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 250,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
480,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
480,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
770,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
770,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
267 853,0
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
267 853,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
267 853,0
|
||
|
ЗАТРАТЫ
|
413 431,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
112 810,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 810,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 323,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 487,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
17 711,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 711,0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
17 711,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
280 926,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
280 926,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
67 837,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
70 200,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
142 889,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 984,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
622,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
622,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 362,0
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 362,0
|
||
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|||
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 11 682,0
|
|||
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
11 682,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 682,0
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 682,0
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11 682,0
|
Приложение 6 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «21» октября 2024 года № 20/180
Бюджет села Мунайшы на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
ДОХОДЫ
|
230 304,9
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
54 569,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 500,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 500,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
20 912,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
290,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
65,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
20 381,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
176,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
26 157,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
26 157,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 100,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 100,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 100,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
171 635,9
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
171 635,9
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
171 635,9
|
||
|
ЗАТРАТЫ
|
234 760,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
89 165,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 165,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 215,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 950,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 898,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 898,0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 898,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
140 061,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140 061,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
36 156,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
24 910,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
78 995,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 636,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
797,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
797,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
839,0
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
839,0
|
||
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|||
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 4 455,1
|
|||
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
4 455,1
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 455,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 455,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 455,1
|
Приложение 7 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «21» октября 2024 года № 20/180
Бюджет села Сенек на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
ДОХОДЫ
|
135 718,1
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12 601,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 045,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 045,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 294,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
90,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
95,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 774,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
335,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
262,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
262,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
123 117,1
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
123 117,1
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
123 117,1
|
||
|
ЗАТРАТЫ
|
137 241,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
64 103,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 133,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 013,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 120,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 970,0
|
||
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 970,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 434,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 434,0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 434,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
67 751,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 751,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 719,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 253,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
49 779,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 953,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 092,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 092,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
861,0
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
861,0
|
||
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|||
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 522,9
|
|||
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 522,9
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 522,9
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 522,9
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 522,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.