О внесении изменения в решение «Об утверждении бюджета Байганинского района на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 94
Байганинского районного маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение «Об утверждении бюджета Байганинского района на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 94 следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Байганинского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 683 235 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 052 715 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 27 310 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 597 210 тысяч тенге;
2) затраты – 10 619 805,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 793 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 59 072 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 46 279 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -949 363,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 949 363,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 298 224 тысяч тенге;
погашение займов – 46 279 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 697 418,5 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Байғанин аудандық мәслихатының төрағасы
М. Сержан
Приложение к решению
Байганинского районного маслихата
от 17 октября 2024 года № 200
Приложение 1 к решению
Байганинского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года № 94
Байганинский районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
9 683 235
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 052 715
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
523 150
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
22 600
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500 550
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
411 000
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
411 000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 103 421
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 103 421
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 644
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
978
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 666
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
11 500
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
11 500
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
27 310
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
10 610
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 488
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
57
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
65
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
350
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
350
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
350
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
350
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
16 000
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
16 000
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 000
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 000
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
4 597 210
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 597 210
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 597 210
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
10 619 805,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
652 886
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
319 717,6
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
52 551,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
51 480,8
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
470,6
|
|||
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
267 166,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
212 902
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
43 102,2
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
11 162
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
39 414,1
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
39 414,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
38 038
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
679,1
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
202
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
495
|
|||
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
33 359
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
33 359
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
33 359
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
260 395,3
|
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
44 135
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
44 135
|
|||
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
112 986,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
42 536,3
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 150
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
57 400
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 900
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
103 274
|
|||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
103 274
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
153 906,1
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
14 773
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
14 773
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
14 773
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
139 133,1
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
139 133,1
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
1 372
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
137 761,1
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
407 070,2
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
52 424
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
52 424
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
52 424
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
280 129
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
280 129
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
32 102
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
69 195
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
30 256
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
148 576
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
74 517,2
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
74 517,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
42 637
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
653
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
900
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
6 082,5
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
24 244,7
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 384 228,7
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
895 166,4
|
|||
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 190,2
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
2 190,2
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
892 976,2
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
343 600
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
271 064,2
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
278 312
|
|||
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
480 444,2
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
462 476,2
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
85 936,1
|
|||
|
|
|
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
26 417
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
36 677,5
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
313 445,6
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
17 968
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
17 968
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 618,1
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
8 618,1
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 618,1
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
753 860,7
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
294 996
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
282 210
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
282 210
|
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
12 786
|
|||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
12 786
|
|||
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
52 190,4
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
43 896,4
|
|
|
|
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
31 898,4
|
|
|
|
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
3 461
|
|
|
|
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
8 537
|
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
8 294
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
8 294
|
|||
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
236 888,6
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
224 813,6
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
224 755
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
58,6
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
12 075
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 075
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
169 785,7
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
125 133,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
35 491
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
86 428,6
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 200
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 013,6
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
44 652,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
29 069
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
15 583,5
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
99 584,2
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
68 910,2
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
68 910,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
32 967,2
|
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
35 201
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
742
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
30 674
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
30 674
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
30 674
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
134 674
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
134 674
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
134 674
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
86 517
|
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
38 067
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 090
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 483 281
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 483 281
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 483 281
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
199 630,1
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
77 179,7
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
3 206 471,2
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
451 764,3
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
451 764,3
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
27 761,3
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
27 761,3
|
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
424 003
|
|||
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
424 003
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
29 324
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
29 324
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
29 324
|
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
29 324
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 069 226,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 069 226,3
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
3 069 226,3
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
108 111,9
|
|||
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
2 311 397
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
81 592
|
|||
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
429 868
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
138 257,4
|
|||
|
|
|
|
|
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
12 793
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
59 072
|
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
59 072
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
59 072
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
59 072
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
59 072
|
|||
|
Категория
|
класс
|
подкласс
|
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
46 279
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
46 279
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
46 279
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-949 363,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
949 363,5
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
298 224
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
298 224
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
298 224
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
46 279
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
46 279
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
46 279
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
46 279
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
697 418,5
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
697 418,5
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
697 418,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.