О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 072 386,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 65 742 924,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 020 907,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 301 831,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 006 723,4 тысяч тенге;
2) затраты – 117 159 296,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -329 386,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 626 381,5 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 660 721,5 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 34 340,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 616 093,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 616 093,9 тысяч тенге;
поступление займов – 3 501 270,0 тысяч тенге;
погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 852 853,1 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 916 105,3 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата
А. Светаш
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 17 октября 2024 года
№ 26/2-VIII
Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 14/3-VIII
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
120 072 386,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
65 742 924,2
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
45 923 905,2
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
26 967 234,5
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 956 670,7
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
7 986 449,2
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
7 986 449,2
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 062 667,6
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
4 646 250,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
610 491,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 805 926,6
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 370 191,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
112 445,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
210 000,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 047 746,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
2 399 711,2
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
2 399 711,2
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 020 907,4
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
143 365,6
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
4 000,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
136 531,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
|
2 834,6
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 068,8
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
3 068,8
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
874 473,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
874 473,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
8 301 831,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 713 831,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 713 831,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
588 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
288 000,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
300 000,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45 006 723,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 006 723,4
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
45 006 723,4
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
117 159 296,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
3 047 544,2
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
61 546,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
60 503,0
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 043,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
532 058,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
532 016,1
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
42,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
527 504,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
249 110,1
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
22 439,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 707,6
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
254 247,7
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
92 854,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
90 981,3
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
1 873,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
83 699,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
83 699,9
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
252 508,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
252 508,8
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 260 386,9
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
1 260 386,9
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
236 985,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
232 602,9
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 382,9
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
117 983,5
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
117 983,5
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
117 983,5
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
131 179,7
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
131 179,7
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
131 179,7
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 307 498,4
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
4 037 401,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
175 750,3
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
6 580,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
198 730,0
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
3 077,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
553 901,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
32 691,0
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
5 663,0
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
195 057,3
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
831 541,8
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
1 762 130,5
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 948,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
145 703,1
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
24 757,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 371,1
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
97 500,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
270 097,3
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
270 097,3
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 860 859,7
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
8 587 145,7
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 015 807,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 227,5
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
19 911,0
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 504 017,0
|
|
|
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
18 144,0
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
402 666,2
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
2 453 152,0
|
|
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
171 221,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
31 107 568,2
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
10 828 025,3
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
19 539 575,1
|
|
|
|
025
|
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
11 028,8
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
728 939,0
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
22 381,0
|
|
|
|
009
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
22 381,0
|
|
|
491
|
|
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
|
7 143 764,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
118 375,5
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
368 832,9
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
163 615,0
|
|
|
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
940 457,4
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
5 552 484,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 588 761,5
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
1 045 905,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
35 602,0
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
635 098,9
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
371 586,0
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
2 299,0
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 320,0
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
389 129,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
59 617,0
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
190 074,0
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
132 897,5
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 541,1
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
150,0
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
150,0
|
|
|
804
|
|
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
|
153 576,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
43 326,0
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
6 345,0
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
6 996,0
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
70 162,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
26 747,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
2 107,6
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
1 107,6
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
1 107,6
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 000,0
|
|
|
|
056
|
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
|
1 000,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
276 955,2
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
186 630,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
146 303,0
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40 327,7
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
90 324,5
|
|
|
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
90 324,5
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
19 205 694,9
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
19 205 694,9
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
3 493 102,5
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
6 054 951,3
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
305 551,0
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
5 520 092,9
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
3 831 997,2
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
942 211,3
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
916 105,3
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
916 105,3
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
26 106,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
26 106,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 079 481,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 079 481,0
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 079 481,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
39 599 019,6
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
39 599 019,6
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
681 338,7
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
38 917 674,8
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
6,1
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-329 386,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
329 386,0
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
626 381,5
|
|
4
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
660 721,5
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
660 721,5
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
660 721,5
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
34 340,0
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
2 616 093,9
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
|
-2 616 093,9
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
3 501 270,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
3 501 270,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
3 501 270,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
7 970 217,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
7 970 217,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
7 970 217,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 852 853,1
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 852 853,1
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 852 853,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.