О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/63 «О районном бюджете на 2024 – 2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 959 001,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 742 183,3 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 34 383,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 80 310,1 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 4 102 125,0 тысяч тенге;
2) затраты – 10 679 495,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -31 962,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 95 992,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 127 954,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 688 532,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
685 532,2 тысячи тенге;
поступление займов –95 992,0 тысяч тенге;
погашение займов –125 439,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –717 979,2 тысячи тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата
А.Нугманов
Приложение
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 11 октября 2024 года
№17/96
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№10/63
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подк-ласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
9 959 001,4
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 742 183,3
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 321 665,1
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
420 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
901 665,1
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
524 990,6
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
524 990,6
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 755 904,6
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 697 674,6
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
23 995,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
34 172,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
63,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
92 514,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
2 045,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
81 019,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
9 450,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
9,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
9,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
47 100,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
47 100,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
34 383,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
14 520,0
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
6 000,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8 500,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
20,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 346,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 346,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
556,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
556,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
15 961,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
15 961,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
80 310,1
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
4 127,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
4 127,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
76 183,1
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
73 434,9
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 748,2
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 102 125,0
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 102 125,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 102 125,0
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
10 679 495,6
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
3 580 978,1
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
48 218,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 803,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
415,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
226 675,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
201 425,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 250,0
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения)
|
63 014,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
63 014,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 264 084,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
886 837,4
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
195 140,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
182 107,2
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 899 978,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
68 234,9
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 829 094,7
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 149,1
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 500,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
20 576,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
20 576,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
58 431,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
58 431,8
|
||
|
02
|
Оборона
|
32 377,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
32 377,0
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
32 377,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
18 362,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
18 362,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
18 362,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
720 805,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
710 142,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
14 762,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
85 668,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
500,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
211 305,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
3 786,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 550,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
293 637,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
51 108,0
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
9 202,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
38 624,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
10 663,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
10 663,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 229 556,6
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
101 000,0
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
0
|
||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
0
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
101 000,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 128 556,6
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 243 388,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
3 300,0
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
3 761 446,0
|
||
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
15 000,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
105 422,6
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
466 723,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 400,0
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
5 300,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
100,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
461 323,0
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
133 409,0
|
||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
8 749,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
9 534,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
7 368,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
89 743,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
76 429,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
58 232,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
77 859,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
15 664,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
15 664,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
15 664,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
137 427,2
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
70 752,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
70 752,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
66 675,2
|
||
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
66 675,2
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
142 463,9
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
142 463,9
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
92 786,1
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
9 577,8
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
100,0
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
40 000,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
130 926,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
30 926,0
|
||
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
30 926,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
175 176,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
175 176,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
175 176,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
29 036,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
29 036,8
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
28 079,7
|
||
|
038
|
Субвенции
|
850,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
107,1
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
-31 962,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
95 992,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
95 992,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
95 992,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
95 992,0
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
127 954,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
127 954,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
127 954,0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-688 532,2
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
688 532,2
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
95 992,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
95 992,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
95 992,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
125 439,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
125 439,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
125 403,0
|
||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
36,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
717 979,2
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
717 979,2
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
717 979,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.