О внесении изменений в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы» следущие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 542 155,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 488 153,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 25 970,4 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 8 383,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 3 019 648,3 тысяч тенге;
2) затраты – 11 893 243,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 805 580,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 948 349,6 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 142 769,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 156 668,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
2 156 668,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 948 349,6 тысяч тенге;
погашение займов – 145 217,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 353 536,4 тысяч тенге;»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 543 970,1 тысячи тенге, в том числе:
села Шетпе – 418 493,7 тысяч тенге;
села Жынгылды – 51 557,8 тысяча тенге;
сельского округа Сайотес – 314 442,4 тысяч тенге;
сельского округа Тущыкудук – 67 736,8 тысяч тенге;
села Кызан – 97 910,5 тысяч тенге;
сельского округа Актобе – 102 665,4 тысячи тенге;
сельского округа Шайыр – 62 513,5 тысячи тенге;
села Жармыш – 47 459,5 тысячи тенге;
села Акшымырау – 125 725,6 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 107 419,1 тысяч тенге;
сельского округа Шебир – 80 599,6 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 67 446,2 тысяч тенге;»;
в пункте 3:
абзац второй исключить;
в пункте 7:
подпункт 2) изложить в новой редакции:
«2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 0 процентов;»;
подпункт 5) изложить в новой редакции:
«5) социальный налог – 0 процентов.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Е.Махмутов
Приложение
к решению Мангистауского районного
маслихата от 9 октября 2024 года
№15/109
Приложение 1
к решению Мангистауского районного
маслихата от 15 декабря 2023 года
№7/63
Районный бюджет на 2024 год
|
Кате
гория
|
Класс
|
Под
класс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
1.Доходы
|
10 542 155,3
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 488 153,6
|
||
|
0 1
|
Подоходный налог
|
580 459,1
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
220 767,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
359 692,1
|
||
|
0 3
|
Социальный налог
|
0
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
||
|
0 4
|
Hалоги на собственность
|
6 827 389,5
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
6 780 061,8
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
14 187,7
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
31 812,6
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 327,4
|
||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
45 290,4
|
||
|
2
|
Акцизы
|
2 200,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
38 094,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 996,4
|
||
|
0 7
|
Прочие налоги
|
14,6
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
14,6
|
||
|
0 8
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
35 000,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
35 000,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
25 970,4
|
||
|
0 1
|
Доходы от государственной собственности
|
4 673,4
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
5,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
4 589,4
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
77,0
|
||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
2,0
|
||
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета
|
605,0
|
||
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета
|
605,0
|
||
|
0 3
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
930,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
930,0
|
||
|
0 4
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 906,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
1 906,0
|
||
|
0 6
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 856,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 856,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
8 383,0
|
||
|
0 1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
563,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
563,0
|
||
|
0 3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 820,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
7 674,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
146,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 019 648,3
|
||
|
0 1
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
5 934,3
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
5 934,3
|
||
|
0 2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 013 714,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 013 714,0
|
||
|
Функ
циональная группа
|
Админис
тратор бюджет
ных программ
|
Програм
ма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2.Затраты
|
11 893 243,2
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 359 473,7
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
57 410,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
57 410,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
220 855,5
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
220 855,5
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
359 951,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
62 079,0
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
297 872,7
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
398 915,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
95 359,4
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
85 810,1
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
217 746,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
243 192,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
243 192,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)
|
79 149,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
79 149,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
124 791,5
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
124 791,5
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
30 488,0
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
94 303,5
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
9 468,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
9 468,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
9 468,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
877 831,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 300,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
6 300,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
871 531,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
79 733,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
45 072,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
1 050,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
301 973,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
3 645,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
43 286,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
226 197,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
109 328,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 800,0
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
12 775,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
29 872,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
16 800,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 071 013,9
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
664 771,9
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
5 250,0
|
||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
284 260,0
|
||
|
012
|
Функционирова ние системы водоснабжения и водоотведения
|
3 200,0
|
||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
300 061,9
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
65 000,0
|
||
|
033
|
Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры
|
7 000,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 406 242,0
|
||
|
003
|
Проектирование и ( и л и ) строительство, реконструкция ж и л ь я коммунального жилищного фонда
|
50 000,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 477 565,0
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
878 677,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 397 099,4
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
33 983,0
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
33 983,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
110 415,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
110 415,0
|
||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
1 135 229,4
|
||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
681 502,4
|
||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
14 388,0
|
||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
24 268,0
|
||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
151 059,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
95 483,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
168 529,0
|
||
|
470
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
117 472,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
41 853,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
68 155,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
7 464,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
110 792,6
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
79 947,6
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
79 947,6
|
||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
30 845,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
30 845,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
38 846,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
38 846,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
38 846,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
458 428,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
458 428,0
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
249 076,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
209 352,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
1 566 847,7
|
||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
36 698,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
36 698,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
833 636,7
|
||
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"
|
88 121,0
|
||
|
064
|
Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
745 515,7
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
100 000,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
596 513,0
|
||
|
079
|
Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
596 513,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
75 963,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
75 963,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
75 963,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
2 802 688,4
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 802 688,4
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
202 352,2
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
570 126,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
1 543 970,1
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
486 240,1
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
805 580,6
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
948 349,6
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
557 492,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
557 492,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
557 492,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
390 857,6
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
390 857,6
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
390 857,6
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
142 769,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
142 769,0
|
||
|
13
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
|
142 769,0
|
||
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 156 668,5
|
|||
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита)
|
2 156 668,5
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
948 349,6
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
948 349,6
|
||
|
03
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
948 349,6
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
145 217,5
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
145 217,5
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
142 769,0
|
||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
2 448,5
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 353 536,4
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 353 536,4
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 353 536,4
|
||
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.