О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2023 года № 7/71 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»
Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 8 декабря 2023 года № 7/71 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 480 684 449,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 195 237 166,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9 348 823,5 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 76 405,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 276 022 054,9 тысячи тенге;
2) затраты – 496 163 927,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 889 922,7 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 21 109 130,4 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 219 207,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 031 235,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 031 235,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -35 400 635,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 35 400 635,6 тысяч тенге;
поступление займов – 18 880 155,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 576 359,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 22 096 839,6 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить на 2024 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 50 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 15 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 0 процентов;
Тупкараганскому району – 47 процентов;
Мунайлинскому району – 40 процентов;
городу Актау – 6,2 процентов;
городу Жанаозен – 9,7 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 12 процентов;
городу Жанаозен – 38 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 42 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 15 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 0 процентов;
Тупкараганскому району – 46 процентов;
Мунайлинскому району – 40 процентов;
городу Актау – 6,2 процентов;
городу Жанаозен – 9,6 процентов.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 11 183 673,7 тысячи тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 345 755,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 215 840,0 тысяч тенге;
Мангистауского района – 530 497,0 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 1 514 548,0 тысяч тенге;
Мунайлинского района – 2 402 593,7 тысячи тенге;
города Актау – 2 254 030,0 тысяч тенге;
городу Жанаозен – 2 920 410,0 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в сумме 13 613 741,0 тысяча тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрено поступление кредитов из республиканского бюджета в сумме 18 880 155,0 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 105 232 535,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мангистауского областного маслихата
Ж.Матаев
«СОГЛАСОВАН»
Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области
Приложение
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 30 сентября 2024 года
№ 15/152
Приложение 1
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 8 декабря 2023 года
№7/71
Областной бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. ДОХОДЫ
|
480 684 449,4
|
||||
|
1
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
195 237 166,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
115 454 152,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
14 845 429,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
100 608 723,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
76 477 888,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
76 477 888,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 305 126,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 887 204,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
417 922,0
|
|||
|
2
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
9 348 823,5
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 366 385,0
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
83 503,0
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
200 471,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
44 342,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
77 202,0
|
|||
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
80 000,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 880 867,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
729,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
729,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 769 713,5
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
3 769 713,5
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 211 996,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 211 996,0
|
|||
|
3
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
76 405,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
76 405,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
76 405,0
|
|||
|
4
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
276 022 054,9
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
21 569 988,9
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
21 569 988,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
254 452 066,0
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
254 452 066,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
496 163 927,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
9 020 281,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 430 602,0
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
139 479,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
132 538,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 941,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
4 828 192,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
4 271 992,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 651,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
285 539,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
264 010,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
230 913,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
230 913,0
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
232 018,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
232 018,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
340 380,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
340 380,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
283 747,0
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
31 468,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 804,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
13 361,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
262 837,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
262 837,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
256 957,0
|
|||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
5 880,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
2 986 462,0
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
172 086,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
79 945,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 000,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 333,0
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
86 808,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 814 376,0
|
|||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
2 814 376,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
2 787 185,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
372 949,0
|
|||
|
736
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
372 949,0
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
13 563,0
|
|||
|
007
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
359 386,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 414 236,0
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 933 901,0
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
943 071,0
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
990 830,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
259 076,0
|
|||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
259 076,0
|
|||
|
736
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
221 259,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты
|
69 199,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
152 060,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
21 246 004,0
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
21 246 004,0
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
20 981 826,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
13 247 937,0
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
3 692,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 730 197,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
264 178,0
|
|||
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
264 178,0
|
|||
|
04
|
Образование
|
249 465 366,0
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
41 060 841,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
41 060 841,0
|
|||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
24 010 592,0
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 631 057,0
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
15 419 192,0
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
179 905 368,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
141 673 606,0
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 249 400,0
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 837 858,0
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 000 727,0
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
98 123 732,0
|
|||
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
550 868,0
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
31 911 021,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
9 241 554,0
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
9 122 374,0
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
119 180,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
28 990 208,0
|
|||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
4 193 844,0
|
|||
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»
|
24 796 364,0
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
17 225 246,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
742 190,0
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
742 190,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
16 443 056,0
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
16 443 056,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительст ва области
|
40 000,0
|
|||
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
40 000,0
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
1 104 798,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
39 940,0
|
|||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
39 940,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
154 795,0
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
154 795,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
910 063,0
|
|||
|
052
|
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
|
910 063,0
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 506 533,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
85 621,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
85 621,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 420 912,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
1 420 912,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
8 662 580,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
8 662 580,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 167 404,0
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
2 445 460,0
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 221 301,0
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 345 828,0
|
|||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
333 503,0
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
1 645 538,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
204 194,0
|
|||
|
080
|
Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI»
|
120 393,0
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 161,0
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
176 798,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
26 792 438,0
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
16 262 794,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 924 984,0
|
|||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
144 907,0
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
37 415,0
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 231 365,0
|
|||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
185,0
|
|||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
511 112,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
13 337 810,0
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
13 337 810,0
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
2 604 865,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 604 865,0
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 604 865,0
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
267 579,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
267 579,0
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
267 579,0
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
61 055,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
61 055,0
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
61 055,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
7 596 145,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
7 596 145,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
291 614,0
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
216 998,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
84 000,0
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
49 515,0
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
256 000,0
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
6 698 018,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
19 257 237,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
3 814 835,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
3 269 464,0
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
538 827,0
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 049 418,0
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
220 737,0
|
|||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
731 300,0
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
721 714,0
|
|||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
7 468,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
339 444,0
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
211 457,0
|
|||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
102 816,0
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
25 171,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
205 927,0
|
|||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
205 927,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
12 587 184,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
12 587 184,0
|
|||
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
96 781,0
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
12 490 403,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
2 855 218,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 642 217,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
291 122,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 072,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
3 360,0
|
|||
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
89 344,0
|
|||
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
15 064,0
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
88 060,0
|
|||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
34 760,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
74 586,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 042 849,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
29 348,0
|
|||
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
29 348,0
|
|||
|
298
|
Управление государственной инспекции труда области
|
183 653,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
178 320,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
5 333,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
55 834 490,7
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
112 040,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
112 040,0
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
112 040,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
55 722 450,7
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
55 573 505,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
619 205,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 150,0
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 039 045,0
|
|||
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
25 407 439,0
|
|||
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
7 348 680,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 468 102,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 836 825,7
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
14 852 059,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
148 945,0
|
|||
|
030
|
Развитие коммунального хозяйства
|
148 945,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 635 276,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
5 962 858,0
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
998 734,1
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
360 258,1
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
210 438,0
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
428 038,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
4 944 142,9
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
2 643 107,9
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
906 217,0
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 394 818,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
19 981,0
|
|||
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
19 981,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
9 359 628,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
9 359 628,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
109 200,0
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
51 479,0
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 481 852,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
717 097,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
3 649 020,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
937 739,0
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
937 739,0
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
129 364,9
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
59 642,2
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
69 722,7
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 964 283,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
1 035 800,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
928 483,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
617 633,1
|
|||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
5 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
273 311,8
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
339 321,3
|
|||
|
4
|
Туризм
|
510 324,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
510 324,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
60 299,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
813,0
|
|||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
150 000,0
|
|||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
277 212,0
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
22 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 153 446,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
358 366,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
354 024,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 342,0
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
34 810,3
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
34 810,3
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
517 135,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
359 390,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
900,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
156 845,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
243 134,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
113 182,7
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
726,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
129 226,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
33 637 713,0
|
|||
|
01
|
Топливо и энергетика
|
15 162 074,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
15 162 074,0
|
|||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
13 493 765,0
|
|||
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
1 668 309,0
|
|||
|
09
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
18 475 639,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
18 475 639,0
|
|||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
18 475 639,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
12 681 148,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
4 458 365,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
4 458 365,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
312 304,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 300,0
|
|||
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
24 000,0
|
|||
|
013
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
37 110,0
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
23 559,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
15 234,0
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
2 699,0
|
|||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
9 208,0
|
|||
|
036
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
200,0
|
|||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
8 569,0
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
22 216,0
|
|||
|
049
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
6 180,0
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
832 230,0
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 297 960,0
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
755 544,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
1 107 052,0
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
465 625,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
465 625,0
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
465 625,0
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
274 582,0
|
|||
|
742
|
Управление рыбного хозяйства области
|
274 582,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
165 974,0
|
|||
|
006
|
Охрана животного мира
|
25 513,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
50 000,0
|
|||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
28 800,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 295,0
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
7 169 404,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
7 169 404,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
116 225,0
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
614 620,0
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
426 835,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
4 334 207,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
497 901,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 178 616,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
167 721,0
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
167 721,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
72 984,0
|
|||
|
003
|
Регулирование земельных отношений
|
94 737,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
145 451,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
145 451,0
|
|||
|
082
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
22 742,0
|
|||
|
083
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
9 480,0
|
|||
|
084
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
113 229,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 772 254,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 772 254,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 698 617,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
197 662,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 000,0
|
|||
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
361 697,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 137 258,0
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
73 637,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
73 637,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
24 711 969,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
11 186 194,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
11 186 194,0
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
7 019 873,0
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
744 888,0
|
|||
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
3 421 433,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
13 525 775,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
13 525 775,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
232 744,0
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
4 524 884,0
|
|||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
378 800,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 430 873,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
3 958 474,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
10 724 872,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
3 181 150,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
3 181 150,0
|
|||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
100 000,0
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 498 328,0
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
530 000,0
|
|||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
52 822,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
7 543 722,0
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
226 723,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
226 723,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
3 700 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
3 700 000,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
150 000,0
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
150 000,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
241 339,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
237 739,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 600,0
|
|||
|
280
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
511 733,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
114 203,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 200,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
396 330,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 366 957,0
|
|||
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 366 957,0
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 346 970,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 346 970,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 178 718,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 178 718,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
2 178 718,0
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 173 575,0
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
5 143,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5 418 975,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5 418 975,6
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
5 418 975,6
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
3 606 112,0
|
|||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
999 487,3
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
22 585,0
|
|||
|
|
|
|
049
|
Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
|
2 400,0
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
788 391,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
17 889 922,7
|
||||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
21 109 130,4
|
||||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 100 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
1 100 000,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 100 000,0
|
|||
|
063
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
1 100 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 172 988,4
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
13 172 988,4
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
12 672 988,4
|
|||
|
064
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
12 672 988,4
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|||
|
082
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
6 836 142,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
4 848 000,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
4 848 000,0
|
|||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
1 848 000,0
|
|||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
3 000 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 988 142,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 988 142,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 988 142,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
3 219 207,7
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
3 219 207,7
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
2 336 609,5
|
|||
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
882 598,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
2 031 235,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
2 031 235,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
2 031 235,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
2 031 235,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
2 031 235,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 031 235,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-35 400 635,6
|
||||
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
35 400 635,6
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
18 880 155,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
18 880 155,0
|
|||
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
10 944 013,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
7 936 142,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
|
16
|
Погашение займов
|
5 576 359,0
|
|||
|
01
|
Погашение займов
|
5 576 359,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
5 576 359,0
|
|||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
2 048 707,0
|
|||
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
882 598,2
|
|||
|
057
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2 645 053,8
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
22 096 839,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
22 096 839,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
22 096 839,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.