О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района №170 от 29 декабря 2023 года «О бюджете сельского округа Томенарык на 2024-2026 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 2 сент. 2024 г.

    О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района №170 от 29 декабря 2023 года «О бюджете сельского округа Томенарык на 2024-2026 годы»

    Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района №170 от 29 декабря 2023 года «О бюджете сельского округа Томенарык на 2024-2026 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:

    1) доходы – 229 172,5 тысяч тенге,в том числе:

    налоговые поступления – 12 007,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 651,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 140,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –216 374,5 тысяч тенге;

    2) затраты – 236 963,5 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредит – 0;

    погащение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобритение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -7 791,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 791,0 тысяч тенге.».

    приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Г. Жаркинбек

    приложение 1 к решению

    маслихат Жанакорганского районна

    от 2 сентября 2024 года №258

    приложение 1 к решению

    маслихат Жанакорганского районна

    №170 от 29 декабря 2023 года

    Бюджет сельского округа Томенарык на 2024 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
    1. Доходы
    229 172,5
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 007,0
    01
    Подоходный налог
    2 600,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3 600,0
    04
     
    Hалоги на собственность
    8 377,0
    1
    Hалоги на имущество
    407,0
    3
    Земельный налог
    30,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    7 800,0
    5
    Единый земельный налог
    140,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30,0
    3
    Доходы от использования природных и других ресурсов
    30,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    651,0
     
    01
     
    Доходы от государоственной собственности
    460,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    460,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    90,0
    1
    Штрафы, пени, санкц, взыскан, налаг. гос учреж, финансир из гос бюдж, а также содерж и финансир из бюдж.(сметы расх) Нац Банка РК, за искл. поступл. от орг. нефт сект, в Фонд компенс. потерпев и Фонд поддерж инфраст образов и Спец гос фонд
    90,0
    06
    Прочие неналоговые поступления
    101,0
    1
    Прочие неналоговые поступления
    101,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    140,0
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    140,0
    1
    Продажа земли
    140,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    216 374,5
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    216 374,5
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    216 374,5
    Функциональная группа 
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администраторы бюджетных программ 
     
    Программа 
     
    Наименование
    II. Расходы
    236 963,5
    01
     
    Государственные услуги общего характера
    64 599,6
     
    124
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    64 599,6
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 356,6
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    4 243,0
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    14 241,0
     
    124
     
    Социальная помощь
    14 241,0
     
     
    003
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    14 241,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    122 877,1
     
    124
     
    Благоустройство населенных пунктов
    122 877,1
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    90 346,5
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    295,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    32 235,6
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    24 173,0
     
    124
     
    Деятельность в области культуры
    23 888,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    23 888,0
     
    124
     
    Спорт
    285,0
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    285,0
    12
    Транспорт и коммуникация
    5 497,0
    124
    Автомобильный траспорт
    5 497,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    5 497,0
    15
    Трансферты
    5 575,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 575,8
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    5 575,8
    3.Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -7 791,0
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    7 791,0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    7 791,0
    01
    Остатки средств бюджета
    7 791,0
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    7 791,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.