О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93 - VІII «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 117 922,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 334 424,4 тысяч тенге;
2) затраты – 97 488 071,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 921 148,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921 148,9 тысяч тенге:
поступление займов – 13 217 682,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата города Семей
Д. Шакаримов
Приложение к решению
от 10 сентября 2024 года
№ 31/163-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93 – VІII
Бюджет города Семей на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Доходы
|
89 117 922,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
60 272 741,6
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
38 027 696,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
9 597 596,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 430 100,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
15 655 165,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
15 655 165,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 122 162,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2 341 147,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
202 359,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 576 849,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 806,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
966 719,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
80 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
176 315,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
710 404,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
1 500 999,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
1 500 999,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
221 761,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
78 382,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
77 012,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 370,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
143 379,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
143 379,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 288 995,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
9 859 965,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
9 859 965,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
429 030,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
277 830,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
151 200,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18 334 424,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 334 424,4
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
18 334 424,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
97 488 071,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 642 263,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
1 376 378,4
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
241 938,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
72 332,8
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
169 606,0
|
|||
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
1 134 439,6
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
984 059,1
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150 380,5
|
|||
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
20 384,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
20 384,0
|
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
17 366,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 018,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
245 501,1
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
245 501,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
217 456,9
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
28 044,2
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
205 413,3
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
171 011,3
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
171 011,3
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
171 011,3
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
34 402,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
34 402,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
34 402,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
476 560,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
476 560,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
476 560,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
476 560,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
7 958 427,5
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
1 324 798,2
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 324 798,2
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 324 798,2
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
5 853 304,7
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
5 471 556,7
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
15 327,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
748 562,0
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
100 570,0
|
|||
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
257 769,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
579 621,3
|
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
828 734,5
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
2 726 772,9
|
|
02
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
214 200,0
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
381 748,0
|
|||
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
381 748,0
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
780 324,6
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
780 324,6
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
273 498,9
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
10 000,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 663,0
|
|||
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
106 195,1
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
153 794,0
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
129 182,6
|
|||
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
93 991,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 555 157,5
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
28 982 304,3
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
14 897 451,1
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
13 162 001,2
|
|||
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 735 449,9
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 391 164,9
|
||
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
|
140 351,1
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 500,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 235 313,8
|
|||
|
|
|
816
|
|
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
12 693 688,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
196 257,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
848 864,6
|
|||
|
004
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
2 747 738,1
|
|||
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
539 724,6
|
|||
|
006
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
1 502 417,0
|
|||
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
54 240,0
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
6 804 447,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
3 005 654,0
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
15 201,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
15 201,0
|
|||
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
2 990 453,0
|
|
|
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
373 240,2
|
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
3 802,9
|
|||
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
1 702 509,0
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
584 104,9
|
|||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
326 796,0
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 567 199,2
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
9 567 199,2
|
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 279 068,3
|
|
|
|
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
679 610,0
|
|
|
|
|
034
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
28 445,0
|
|
|
|
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 580 075,9
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 955 459,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
604 745,9
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
604 745,9
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
604 745,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
602 192,8
|
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
554 009,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
56 981,7
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
260 550,6
|
|||
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
6 900,0
|
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
182 801,5
|
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
46 776,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
48 183,0
|
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
48 183,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
486 249,3
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
324 726,3
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
319 726,3
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
5 000,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
161 523,0
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
161 523,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
262 271,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
78 023,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
64 727,0
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 400,0
|
|||
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
11 896,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
184 248,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
106 476,3
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
66 221,7
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 550,0
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
249 619,5
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
115 564,3
|
|
|
|
462
|
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
115 564,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
96 564,3
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 000,0
|
|||
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
125 557,2
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
125 557,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
113 307,2
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 250,0
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
8 498,0
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
8 498,0
|
||
|
|
056
|
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
|
8 498,0
|
||
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 478 768,2
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 478 768,2
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
927 346,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
208 363,7
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
718 983,2
|
|||
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
551 421,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
141 403,3
|
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
390 361,0
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 861,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
13 796,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
17 175 190,9
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 079 105,8
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
10 079 105,8
|
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 898 304,9
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
4 702 001,5
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
3 478 799,4
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
7 096 085,1
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 096 085,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
177 085,1
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 000,0
|
|||
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
6 900 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 285 581,5
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
165 721,8
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
60 434,3
|
|
|
|
|
026
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
60 434,3
|
|
|
|
469
|
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
105 287,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
92 759,1
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 528,4
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 119 859,7
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 000 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
1 000 000,0
|
|
497
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
119 859,7
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
119 859,7
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
771 728,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
771 728,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
771 728,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
771 728,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
22 733 903,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
22 733 903,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
22 733 903,0
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
56 224,7
|
|||
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
22 087 181,0
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
579 897,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
10 600,3
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-449 001,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
449 001,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 921 148,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 921 148,9
|
||||
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
13 217 682,0
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
10 305 166,0
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 008 632,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.