О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 20 февраля 2024 года № 121 «О бюджете Степного сельского округа Житикаринского района на 2024-2026 годы»
Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете Степного сельского округа Житикаринского района на 2024-2026 годы» от 20 февраля 2024 года № 121 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Степного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год, в следующих объемах:
1) доходы – 54 019,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 420,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 599,4 тысяч тенге;
2) затраты – 55 306,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 286,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 286,9 тысяч тенге.»;
пункт 6 дополнить подпунктами 3), 4), 5), 6) следующего содержания:
«3) возмещение прочих текущих расходов;
4) организация водоснабжения населенного пункта Степного сельского округа;
5) разработка технической документации на средний ремонт въезда в село Степное;
6) проведение ведомственной экспертизы технической документации на средний ремонт въезда в село Степное.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата
Н. Уразалинов
Приложение
к решению маслихата
от 31 июля 2024 года
№ 201
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 121
Бюджет Степного сельского округа Житикаринского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
54019,4
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3420,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
190,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
190,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3226,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
57,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
67,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2910,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
192,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
50599,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50599,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50599,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
55306,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31599,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31599,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31599,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30864,6
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
734,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19911,2
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
823,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
823,7
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
823,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19087,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19087,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2829,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16258,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3055,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3055,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3055,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1455,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1600,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
740,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
740,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
740,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
740,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1286,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1286,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.