О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 1 авг. 2024 г.

    О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

    Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 45 462 629,4 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 4 134 009,3 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 40 540,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 3 153 713,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 38 134 367,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 45 385 783,8 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -21 908,4 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 908,4 тысяч тенге, в том числе:

    поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 571 554,4 тысяч тенге.»;

    приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель Целиноградского районного маслихата

    Л.Конарбаева

    «СОГЛАСОВАНО»

    Аким Целиноградского района

    Д.Сабырғали

    01 августа 2024 года

    Исполняющий обязанности

    руководителя

    государственного учреждения

    «Отдел экономики и финансов

    Целиноградского района»

    Р.Омаров

    01 августа 2024 года

    Приложение 1 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 01 августа 2024 года

    № 191/25-8

    Приложение 1 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 25 декабря 2023 года

    № 104/15-8

    Районный бюджет на 2024 год

    Категория
    Сумма,
    тысяч тенге
     
    Класс
     
    Подкласс
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    I. Доходы
    45 462 629,4
    1
    Налоговые поступления
    4 134 009,3
    01
    Подоходный налог
    722 225,3
    1
    Корпоративный подоходный налог
    540 143,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    182 082,3
    03
    Социальный налог
    2 529 468,0
    1
    Социальный налог
    2 529 468,0
    04
    Hалоги на собственность
    786 878,0
    1
    Hалоги на имущество
    786 878,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    70 093,0
    2
    Акцизы
    6 420,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    47 000,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    16 673,0
    08
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    25 345,0
    1
    Государственная пошлина
    25 345,0
    2
    Неналоговые поступления
    40 540,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    11 400,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    11 190,0
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    210,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    2 500,0
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    2 500,0
    06
    Прочие неналоговые поступления
    26 640,0
    1
    Прочие неналоговые поступления
    26 640,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    3 153 713,0
    01
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    3 153 713,0
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    3 153 713,0
    4
    Поступления трансфертов
    38 134 367,1
    01
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    67 716,1
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    67 716,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    38 066 651,0
    2
    Трансферты из областного бюджета
    38 066 651,0
    Функциональная группа
    Сумма,
    тысяч тенге
     
    Администратор
     
    Программа
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    II. Затраты
    45 385 783,8
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    830 363,9
     
    112
     
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    56 946,5
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    54 533,0
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    2 413,5
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    330 888,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    330 888,0
     
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    410 263,4
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    79 955,9
     
     
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    2 858,6
     
     
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    1 790,0
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    325 658,9
     
    494
     
    Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
    32 266,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
    32 266,0
    02
     
     
    Оборона
    138 841,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    138 841,0
     
     
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    22 738,0
    006
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
    36 000,0
    007
    Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
    80 103,0
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    649 220,1
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    635 699,1
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    56 637,0
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    61 175,0
    006
    Оказание жилищной помощи
    3 030,0
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    205 468,6
    010
    Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
    2 530,0
    014
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    46 584,1
    017
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    121 770,0
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    36 211,0
     
     
    054
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    64 790,0
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    37 503,4
    485
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    13 521,0
    068
    Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    13 521,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    7 879 689,0
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    6 287 518,4
    003
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    1 419 437,9
    004
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    2 194 443,6
    058
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
    2 673 636,9
     
    496
     
    Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
    1 592 170,6
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
    58 153,0
    016
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    221 994,2
    025
    Освещение улиц в населенных пунктах
    618 609,6
    026
    Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
    195 289,8
    030
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    30 000,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    250 999,9
    035
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    16 000,0
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    201 124,1
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 003 652,0
    456
     
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    105 790,0
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
    48 907,0
    002
    Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
    15 000,0
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    41 883,0
     
    457
     
    Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
    866 722,4
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
    41 337,0
     
     
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    662 909,4
    006
    Функционирование районных (городских) библиотек
    96 963,0
    007
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    31 513,0
     
     
    009
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    4 512,0
     
     
    010
    Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
    19 488,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    10 000,0
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    31 139,6
    011
    Развитие объектов культуры
    31 139,6
    09
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    8 671 512,0
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    8 671 512,0
    036
    Развитие газотранспортной системы
    8 671 512,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    228 659,0
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    140 000,0
     
    099
    Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
    140 000,0
    462
     
    Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
    40 929,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
    40 929,0
     
    463
     
    Отдел земельных отношений района (города областного значения)
    47 730,0
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
    47 730,0
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    142 651,7
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    85 321,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    85 321,0
     
    468
     
    Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    57 330,7
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
    36 121,0
    003
    Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
    19 121,7
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    2 088,0
     12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    12 781 629,6
    485
     
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    12 781 629,6
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    29 746,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 200,0
    022
    Развитие транспортной инфраструктуры
    2 157 877,1
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    120 000,0
    025
    Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    10 157 475,1
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    315 331,4
    13
     
     
    Прочие
    10 827 934,3
    457
    Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
    150 000,0
    052
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    150 000,0
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    100 000,0
     
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    100 000,0
    467
    Отдел строительства района (города областного значения)
    3 347 161,3
    071
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
    134 973,0
    079
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    3 212 188,3
    485
    Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    7 230 773,0
    052
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
    405 773,0
    071
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
    6 825 000,0
     14
     
     
    Обслуживание долга
    300 946,0
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    300 946,0
     
     
    021
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
    300 946,0
     15
     
     
    Трансферты
    1 930 685,2
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    1 930 685,2
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1 344 266,7
    007
    Бюджетные изъятия
    140 391,0
    024
    Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
    327 323,0
    052
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
    0,4
    054
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    118 704,1
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    98 754,0
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    303 776,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    303 776,0
     
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    303 776,0
     
     
    018
    Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
    303 776,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    205 022,0
     01
     
    Погашение бюджетных кредитов
    205 022,0
     
     1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    205 022,0
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета 
    -21 908,4
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    21 908,4
    Поступления займов
    303 776,0
    7
    Поступления займов
    303 776,0
     01
     
    Внутренние государственные займы
    303 776,0
     
    2
    Договоры займа
    303 776,0
    Погашение займов
    1 853 422,0
    16
     
     
    Погашение займов
    1 853 422,0
     
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    1 853 422,0
     
     
    005
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    1 853 422,0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 571 554,4
    01
    Остатки бюджетных средств
    1 571 554,4
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 571 554,4

    Приложение 2 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 01 августа 2024 года

    № 191/25-8

    Приложение 4 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 25 декабря 2023 года

    № 104/15-8

    Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    Всего, в том числе:
    4 917 025,0
    Целевые текущие трансферты, в том числе:
    4 613 249,0
    на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
    3 973,0
    на предоставление услуг санаторно-курортного лечения
    5 370,0
    на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
    32 587,0
    на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    4 571 319,0
    Бюджетные кредиты, в том числе:
    303 776,0
    на реализацию мер социальной поддержки специалистов
    303 776,0

    Приложение 3 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 01 августа 2024 года

    № 191/25-8

    Приложение 5 к решению

    Целиноградского районного маслихата

    от 25 декабря 2023 года

    № 104/15-8

    Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    Всего, в том числе:
    11 356 816,5
    Целевые текущие трансферты, в том числе:
    7 818 258,0
    на выплату государственной адресной социальной помощи
    47 800,0
    на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
    94 146,0
    на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
    4 800,0
    на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
    1 477,0
    на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств
    1 477,0
    на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств
    1 293,0
    на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
    75 566,0
    на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    64 790,0
    на содержание районного дома культуры
    435 349,4
    на укрепление материально-технической базы Целиноградского районного дома культуры
    10 000,0
    капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района
    150 000,0
    инвентаризация надземных и подземных коммуникаций в селе Акмол
    19 121,7
    обеспечение функционирования автомобильных дорог
    20 000,0
    на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    5 529 949,7
    на обеспечение льготного проезда
    13 521,0
    функционирование систем водоснабжения и водоотведения
    221 994,2
    ремонтно-восстановительные работы подстанции «Коянды-Южная» 110/35/10кВ в селе Коянды
    490 000,0
    на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений
    231 200,0
    реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    405 773,0
    Целевые трансферты на развитие, в том числе:
    3 538 558,5
    на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    0,0
    на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    65 129,0
    на развитие газотранспортной системы
    1 238 823,0
    на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
    741 022,5
    на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
    1 134 973,0
    на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    328 851,0
    на развитие объектов культуры
    29 760,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.