О бюджете Кокентауского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 119 560,3тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 763,0тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 109 797,3тысяч тенге;
2) затраты – 119 564,9тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0тысяч тенге»
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств -4,6 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 47 489,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей
А. Оралбеков
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/41-VIII
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
119 560,3
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 763,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
315,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
315,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 048,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 411,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
573,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
6 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
109 797,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
109 797,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
109 797,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
119 564,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
81 498,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 498,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 498,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 498,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 368,4
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 000,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 000,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 368,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 368,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 862,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 798,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 707,7
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 253,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 253,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 253,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 253,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 440,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 440,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 440,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 440,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4,6
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/41-VIII
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
131 328,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 446,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
337,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
337,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 261,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 580,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
613,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 848,0
|
|||
|
3
|
Поступления за пользование природных и других ресурсов
|
6 848,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
120 882,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
120 882,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
120 882,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
131 328,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
88 806,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88 806,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 806,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 806,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 667,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 638,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 638,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 638,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 029,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 029,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 354,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 148,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 527,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 622,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 622,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 622,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 622,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 233,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 233,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 233,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 233,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/41-VIII
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
140 522,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 177,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
360,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
360,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 490,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
69,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 760,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
656,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 327,0
|
|||
|
3
|
Поступления за пользование природных и других ресурсов
|
7 327,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
129 344,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
129 344,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
129 344,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
140 522,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
95 022,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
95 022,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 022,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 022,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 534,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 893,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 893,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 893,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 641,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 641,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 519,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 718,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 404,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 576,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 576,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 576,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 576,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 390,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 390,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 390,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 389,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.