О бюджете Иртышского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 142,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 920,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 222,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 142,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,4 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 38 073,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей
А. Оралбеков
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/39-VIII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50 142,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 920,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
325,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
325,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 195,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 960,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
90,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 400,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
2400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
43 222,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43 222,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 222,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50 142,4
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 642,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 642,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 642,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 642,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
0.0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
590,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
590,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
590,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 520,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 520,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 520,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 520,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 390,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 390,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 390,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 390,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа областного значения
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,4
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/39-VIII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
55 096,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 404,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
348,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
348,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 488,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
128,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 237,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
96,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 568,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
2 568,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
47 692,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 692,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 692,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
55 096,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 792,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 792,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 792,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 792,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
631,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
631,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
631,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
631,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 186,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 186,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 186,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 186,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 487,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 487,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 487,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 487,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/39-VIII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
58 953,00
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 923,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
372,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
372,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 803,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
137,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
29,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 534,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
103 ,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 748,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
2 748,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
51 030,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 030,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 030,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
58 953,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 788,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 788,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 788,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 788,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
675,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
675,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
675,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
675,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 899,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 899,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 899,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 899,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 591,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 591,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 591,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 591,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.