О бюджете Жиеналинского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Жиеналиского сельского оруга района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 347,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 997,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 67 350,3 тысяч тенге;
2) затраты – 70 348,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 41 711,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей
А. Оралбеков
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/38-VIII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
70 347,3
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 997,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
112,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
112,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1285,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 115,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
122,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 600,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
67 350,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 350,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67 350,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
70 348,1
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
34 053,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 053,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 053,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 053,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 721,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 721,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 721,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 336,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 123,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 262,3
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информаци-онное пространство
|
12 572,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 572,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 572,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 572,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования авто-мобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/38-VIII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
77 852,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 207,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
120,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
120,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 375,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 193,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
130,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 712,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 712,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
74 645,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
74 645,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
74 645,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
77 852,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 112,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 112,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 112,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 112,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 383,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 383,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 383,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 430,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 202,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 751,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пр
Остранство
|
13 452,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 452,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 452,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 452,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
905,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
905,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
905,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
905,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/38-VIII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
83302,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 432,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
129,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
129,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 471,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
45,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
11,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 276,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
139,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 832,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 832,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
79 870,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 870,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 870,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
83 302,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 780,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 780,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 780,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 780,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 160,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 160,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 160,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 530,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 286,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 344,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пр
Остранство
|
14 394,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 394,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 394,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 394,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
968,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
968,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
968,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
968,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.