О бюджете Достыкского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы
В соотвествии статьям 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункту 1) статьи 6 пункта 1 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 359,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 717,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75 252,1 тысяч тенге;
2) затраты - 77 363,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4,0 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 53 423,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей
А. Оралбеков
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/37-VIII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
77 359,1
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 717,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 665,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
80,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 510,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
61,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
390,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
390,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
390,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
75 252,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 252,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75 252,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
77 363,1
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 869,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 869,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 869,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 869,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 452,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 452,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 452,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 908,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 650,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 894,4
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 160,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
17 160,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 160,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
17 160,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
877,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
877,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
877,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
877,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
4,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа областного значения
|
4,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов
|
4,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/37-VIII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
90 966,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 837,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 782,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
86,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 615,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
66,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
44,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
417,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
417,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
417,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
88 712,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88 712,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
88 712,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
90 966,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 214,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 214,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 214,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 214,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 642,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 642,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 642,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 041,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 765,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 836,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
16 916,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 916,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 916,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
16 916,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 194,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 194,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 194,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/37-VIII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
97 334,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 965,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 907,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
93,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
16,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 728,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
70,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
47,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
47,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
446,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
446,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
446,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
94 923,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
94 923,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
94 923,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
97 334,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 009,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 009,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 009,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 009,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 947,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 947,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 947,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 184,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 888,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 875,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 100,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
18 100,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 278,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 278,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 278,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
1 278,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.