О бюджете Алгабасского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 50 634,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 290,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 308,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 634,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,9 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 31 567,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей
А. Оралбеков
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/00-VIII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50 634,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 290,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 490,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 300,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
150,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 700,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
36,0
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
36,0
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
36,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
42 308,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 308,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 308,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50 634,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 173,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 173,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 173,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 173,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 980,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 980,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 980,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 980,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 811,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 811,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 811,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 811,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 670,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 670,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 670,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 670,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
используемые остатки бюджетных средств
|
0,9
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/00-VIII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
54 616,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 870,3
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
107,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
107,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 594,3
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,8
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 391,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
160,5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 169,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 169,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
38,52
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
38,52
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
38,52
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
45 707,18
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 707,18
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 707,18
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54 616,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31 321,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 321,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 321,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 321,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 119,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 119,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 119,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 119,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 290,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 290,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 290,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 290,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 886,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 886,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 886,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 886,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/00-VIII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
58 439,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 491,21
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
114,48
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
114,48
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 705,89
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45,79
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 488,37
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
171,73
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 670,83
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 670,83
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
41,21
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
41,21
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
41,21
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
48 906,68
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 906,68
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 906,68
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
58 439,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 513,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 513,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 513,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 513,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 267,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 267,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 267,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 267,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 221,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 221,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 221,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 221,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 438,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 438,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 438,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 438,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.