О бюджете Акбулакского сельского округа района Жаңасемей области Абай на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII «О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы» маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 737,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 396,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54 341,0 тысяч тенге;
2) затраты – 55 738,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
поступление займов -0,0 тысяч тенге;
погашение займов -0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1,7 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 42 137,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей
А. Оралбеков
Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/35-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
55 737,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 396,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
50,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
50,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 316,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
15,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
54 341,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 341,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 341,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
55 738,7
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35 555,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 555,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 555,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 555,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 279,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 279,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 279,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 671,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 608,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 406,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 406,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 406,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 406,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
497,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
497,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
497,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
497,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1,7
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/35-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
64 660,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 494,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
54,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
54,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 408,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
16,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 070,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
321,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
32,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
63 166,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63 166,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63 166,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 660,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 016,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 016,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 016,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 016,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 423,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 423,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 423,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 858,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 565,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 690,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 690,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 690,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 690,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
531,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
531,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
531,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
531,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Жаңасемей
от 22 июля 2024 года
№9/35-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
69 186,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 598,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
58,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
58,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 506,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
17,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 145,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
343,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
34,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
67 588,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 588,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67 588,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
69 186,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 817,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 817,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 817,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 817,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 433,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 433,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 433,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 058,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 374,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 368,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 368,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 368,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 368,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
568,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
568,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
568,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
568,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.