О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года №7-33/VIII «О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы», маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 268 755,7 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 50 394,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 218 361,7 тысяч тенге;
2) затраты – 276 208,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 453,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 453,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 453,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы
Б.Биболов
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-47/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Доходы
|
268 755,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
50 394,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
31 373,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
31 373,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
18 558,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 675,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 088,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 795,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары,работы и услуги
|
463,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
463,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
218 361,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
218 361,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
276 208,7
|
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 363,0
|
||
|
1
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 363,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 363,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 363,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 988,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 988,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 988,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 897,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 325,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 766,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
53,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
53,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
53,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
195 802,9
|
|||
|
9
|
Прочие
|
195 802,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
195 802,9
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
195 802,9
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изьятия
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.Дефицит ( профицит) бюджета
|
-7 453,0
|
||||
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 453,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7 453,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7 453,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 453,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-47/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Доходы
|
57 830,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
44 411,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
24 446,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 446,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
19 445,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 100,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 300,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 045,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары,работы и услуги
|
520,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
520,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
13 419,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13 419,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
57 830,0
|
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 576,0
|
||
|
1
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 576,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 576,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 576,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
578,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|||
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 621,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 621,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 621,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 345,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 276,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
55,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
0,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изьятия
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-47/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Доходы
|
58 830,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
45 411,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
25 200,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 200,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
19 840,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 370,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 350,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 120,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары,работы и услуги
|
371,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
371,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
13 419,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13 419,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
58 830,0
|
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 576,0
|
||
|
1
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 576,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 576,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 576,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
578,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|||
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 621,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 621,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 621,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 345,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 276,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
55,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
0,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изьятия
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.