О бюджете Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года №7-33/VIII «О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы», маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 945,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 878,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 067,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29 335,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -390,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 390,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 390,9 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы
Б.Биболов
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июль 2024 года
№ 8-46/VIII
Бюджет Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
28 945,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 878,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
152,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
152,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 726,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
64,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 657,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары , работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 067,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 067,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29 335,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 736,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 736,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 736,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 736,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
0,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
540,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
540,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
540,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
376,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
164,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
59,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
59,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
59,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-390,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
390,9
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
390,9
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
390,9
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
390,9
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-46/VIII
Бюджет Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
32 954,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 878,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
152,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
152,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 726,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
64,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 657,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары , работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 076,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 076,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32 954,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 602,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 602,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 602,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 602,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
578,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
710,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
710,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
710,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
410,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
64,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
64,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
64,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-46/VIII
Бюджет Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
34 592,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 937,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
162,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
162,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 775,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
70,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 700,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары , работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 655,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 655,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
34 592,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 099,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 099,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 099,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 099,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
615,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
615,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
615,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
615,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
810,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
810,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
810,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
460,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
350,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
68,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
68,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
68,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.