О бюджете Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года №7-33/VIII «О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы», маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 938,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 322,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 616,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37 396,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 458,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 458,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 458,8 тысяч тенге;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы
Б.Биболов
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-39/VIII
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
34 938,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 322,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
955,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
955,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 638,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
400,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
16,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 150,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 072,0
|
|||
|
05
|
Внутренные налоги на товары,работы и услуги
|
729,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
729,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25 616,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 616,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37 396,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 720,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 720,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 720,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 720,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
0,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
875,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
875,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
875,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
540,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
335,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 800,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1,8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,8
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
048
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1,8
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-2 458,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 458,8
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 458,8
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 458,8
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджтных средств
|
2 458,8
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-39/VIII
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
30 635,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 441,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 055,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 055,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 657,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
405,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
17,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 150,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
85,0
|
|||
|
05
|
Внутренные налоги на товары,работы и услуги
|
729,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
729,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 194,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 194,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30 635,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 771,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 771,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 771,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 771,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
578,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 286,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 286,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 286,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
756,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
530,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
048
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-39/VIII
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
30 642,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 448,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 055,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 055,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 579,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
406,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 155,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
85,0
|
|||
|
05
|
Внутренные налоги на товары,работы и услуги
|
729,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
729,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 194,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 194,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30 642,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 778,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 778,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 778,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 778,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
578,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 286,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 286,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 286,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
756,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
530,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
048
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.