О бюджете Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года №7-33/VIII «О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы», маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1)доходы – 536 117,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 96 711,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 439 406,8 тысяч тенге;
2) затраты – 542 409,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 292,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 292,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 292,0 тысяч тенге;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы
Б.Биболов
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-38/VIII
Бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.Доходы
|
536 117,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
96 711,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
34 520,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
34 520,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
61 686,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 490,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
535,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
54 000,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 661,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
505,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
439 406,8
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
439 406,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
542 409,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
89 994,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
89 994,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 994,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 150,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 844,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
52 145,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
52 145,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 145,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
52 145,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
0,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 401,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 401,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 401,0
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
27 355,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 846,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
200,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
128,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
128,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
128,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Другие
|
358 740,8
|
|
|
1
|
|
|
Другие
|
358 740,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
358 740,8
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
358 740,8
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|
044
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|
|
|
|
|
Дефицит ( профицит) бюджета
|
-6 292,0
|
|
|
|
|
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 292,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 292,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 292,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 292,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-38/VIII
Бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.Доходы
|
209 833,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
68 589,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
28 520,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 520,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
39 564,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 490,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
535,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
36 778,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
761,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
505,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
141 244,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
141 244,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
209 833,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 484,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 484,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 484,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 640,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 844,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
49 242,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
48 664,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 664,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
48 664,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 979,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 979,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 979,0
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 555,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 424,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
128,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
128,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
128,0
|
|
13
|
|
|
|
Другие
|
60 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Другие
|
60 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 000,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
60 000,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
044
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-38/VIII
Бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.Доходы
|
209 833,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
68 589,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
28 520,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 520,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
39 564,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 490,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
535,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
36 778,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
761,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
505,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
141 244,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
141 244,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
209 833,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 484,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 484,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 484,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 640,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 844,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
49 242,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
48 664,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 664,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
48 664,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
578,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
578,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
578,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 979,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 979,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 979,0
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 555,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 424,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 000,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
128,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
128,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
128,0
|
|
13
|
|
|
|
Другие
|
60 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Другие
|
60 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 000,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
60 000,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
044
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Дефицит ( профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.