О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 76 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы»
Маслихат района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года № 76 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 114 012,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 56 299,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 750,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;
2) затраты – 121 989,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 977,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 977,2 тысяч тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 548,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 645,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 126 903,0 тысяч тенге;
2) затраты – 142 439,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 891,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 891,4 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 244,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 982,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 404,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24 858,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29 244,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 468,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 385,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 958,0 тысяч тенге;
2) затраты – 79 291,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 823,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 823,1 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 059,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 236,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 155 823,0 тысяч тенге;
2) затраты – 182 873,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 234 097,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 69 192,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 500,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 500,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 163 905,0 тысяч тенге;
2) затраты – 256 517,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 22 420,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 420,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района
Д. Мартин
Приложение 1
к решению маслихата
от «9» июля 2024 года
№ 111
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет поселка Тобол на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
114 012,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
56 299,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
35 358,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 358,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
20 518,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 394,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
708,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
17 980,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
436,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
423,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
423,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
750,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
750,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
750,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
56 963,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 963,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 963,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
121 989,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67 349,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 349,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 349,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 349,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 820,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 820,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
21 530,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 290,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 820,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 820,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 820,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 977,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 977,2
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «9» июля 2024 года
№ 111
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
140 548,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 645,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 527,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 527,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 948,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
165,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
28,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 277,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
478,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
170,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
170,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
126 903,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 903,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 903,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
142 439,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 123,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 123,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 123,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 123,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 418,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 418,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 418,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 874,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
544,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 418,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 418,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 418,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 418,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
86 477,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
86 477,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 477,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
86 477,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 891,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 891,4
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «9» июля 2024 года
№ 111
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
29 244,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 982,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
612,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
612,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 015,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
93,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 955,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
966,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
355,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
355,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
404,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
404,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
404,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24 858,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 858,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 858,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
29 244,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
22 635,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 635,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 635,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 635,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 652,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 652,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 652,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 453,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
199,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 957,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 957,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 957,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 957,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-0,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,1
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «9» июля 2024 года
№ 111
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
65 468,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
22 385,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 352,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 352,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 438,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
528,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
57,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 066,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
787,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 595,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 595,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
125,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
125,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
125,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
42 958,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 958,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 958,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
79 291,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 684,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 684,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 684,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 684,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 232,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 232,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 232,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 616,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 616,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9 374,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 374,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 374,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 374,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 13 823,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 823,1
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «9» июля 2024 года
№ 111
Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Майского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
179 059,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23 236,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
15 809,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 809,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
6 877,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
272,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
9,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 596,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550,0
|
|||
|
2
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
155 823,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
155 823,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
155 823,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
182 873,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35 165,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 165,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 165,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 165,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 836,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 836,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 836,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 937,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 898,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
127 431,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
127 431,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 431,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 951,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
124 480,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
9,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
9,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 814,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 814,5
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «9» июля 2024 года
№ 111
Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
234 097,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
69 192,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
43 868,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
43 868,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
23 933,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
730,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
184,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
19 719,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 391,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
859,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
532,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
500,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
163 905,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163 905,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
163 905,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
256 517,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
53 689,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 689,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 689,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 689,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
58 571,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
58 571,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 571,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
27 196,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 375,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
136 156,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
136 156,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
136 156,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
86 844,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49 312,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-22 420,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
22 420,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.