О внесении изменений в решение Уланского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 108 «О бюджете сельских округов и поселков Уланского района на 2024-2026 годы»
Уланский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уланского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 108 «О бюджете поселков и сельских округов Уланского района на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Аблакетского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 77231,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15073,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62158,9 тысяч тенге;
2) затраты – 78368,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1136,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1136,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1136,5 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете Аблакетского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 38471,9 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить бюджет Айыртауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 43600,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8748,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34852,0 тысяч тенге;
2) затраты – 44516,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -916,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 916,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 916,2 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Асубулак на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 48181,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11002,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37179,7 тысяч тенге;
2) затраты – 49664,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1482,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1482,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1482,9 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предусмотреть в бюджете поселка Асубулак на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 19442,7 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить бюджет Бозанбайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88163,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12182,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 122,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75859,9 тысяч тенге;
2) затраты – 89431,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1267,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1267,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1267,6 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предусмотреть в бюджете Бозанбайского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 43614,9 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить бюджет поселка Касыма Кайсенова на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 151926,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 55886,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 120,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95920,0 тысяч тенге;
2) затраты – 159957,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8031,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8031,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8031,9 тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить бюджет Саратовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 55640,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9437,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46203,7 тысяч тенге;
2) затраты – 56227,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -586,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 586,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 586,8 тысяч тенге.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Предусмотреть в бюджете Саратовского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 20366,7 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить бюджет Таврического сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 90199,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24027,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1542,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64630,4 тысяч тенге;
2) затраты – 92038,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1839,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1839,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1839,3 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Предусмотреть в бюджете Таврического сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 36092,4 тысяч тенге.»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвердить бюджет Толеген Тохтаровского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 54284,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16931,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37353,5 тысяч тенге;
2) затраты – 64318,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10034,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10034,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10034,0 тысяч тенге.»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Утвердить бюджет Егинсуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 47533,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7364,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 40169,4 тысяч тенге;
2) затраты – 49172,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1639,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1639,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1639,5 тысяч тенге.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Предусмотреть в бюджете Егинсуского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 16964,4 тысяч тенге.»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Утвердить бюджет Багратионовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 45893,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16720,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 29173,6 тысяч тенге;
2) затраты – 46902,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1008,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1008,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1008,7 тысяч тенге.»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Предусмотреть в бюджете Багратионовского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 10267,6 тысяч тенге.»;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Утвердить бюджет Каменского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 33902,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9687,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24215,1 тысяч тенге;
2) затраты – 34973,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1070,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1070,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1070,9 тысяч тенге.»;
пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Предусмотреть в бюджете Каменского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 8887,1 тысяч тенге.»;
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Утвердить бюджет Усть-Каменогорского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 52007,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8531,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43476,3 тысячи тенге;
2) затраты – 53249,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1242,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1242,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1242,2 тысяч тенге.»;
пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Предусмотреть в бюджете Усть-Каменогорского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 20431,3 тысяч тенге.»;
пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Утвердить бюджет Алмасайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 48520,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8899,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39621,6 тысяч тенге;
2) затраты – 49639,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1118,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1118,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1118,7 тысяч тенге.».
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Предусмотреть в бюджете Алмасайского сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 22972,6 тысячи тенге.».
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 25, 28, 37, 40, 43, 46 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Уланского районного маслихата
Г. Калиева
Приложение № 1 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 1 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Аблакетского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
77231,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15073,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2530,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2530,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
12223,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
300,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
220,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10805,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
898,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
320,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
320,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62158,9
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62158,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62158,9
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
38471,9
|
||||
|
|
|
|
Субвенции
|
23687,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
78368,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35470,0
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35470,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35470,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35470,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18499,0
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18499,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18499,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5286,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2770,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10443,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9317,6
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9317,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9317,6
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9317,6
|
|||
|
13
|
Прочие
|
15030,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
15030,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15030,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
15030,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
51,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
51,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
51,8
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1136,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1136,5
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1136,5
|
Приложение № 2 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 4 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Айыртауского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
43600,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8748,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1800,0
|
|||
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
6840,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
102,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
128,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6220,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
390,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
108,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
108,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34852,0
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34852,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34852,0
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
12132,0
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
22720,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
44516,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31770,5
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31770,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31770,5
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31770,5
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11382,8
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11382,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11382,8
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7783,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3099,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1362,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1362,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1362,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1362,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-916,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
916,2
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
916,2
|
Приложение № 3 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 7 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет поселка Асубулак Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
48181,7
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11002,0
|
|
|
0 1
|
Подоходный налог
|
2670,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2670,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
8225,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
152,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
841,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7183,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
49,0
|
|||
|
|
0 5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
107,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
107,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37179,7
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37179,7
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37179,7
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
19442,7
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
17737,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
49664,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27709,5
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27709,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27709,5
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27709,5
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20946,0
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20946,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20946,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9572,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
806,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10568,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
800,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
800,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
209,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
209,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
209,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
209,1
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1482,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1482,9
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1482,9
|
Приложение № 4 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 10 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Бозанбайского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
88163,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12182,0
|
|
|
0 1
|
Подоходный налог
|
3182,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3182,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
8626,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
322,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
78,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7308,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
918,0
|
|||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
374,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
374,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
122,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
122,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
122,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
75859,9
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75859,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75859,9
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
43614,9
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
32245,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
89431,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29648,3
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29648,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29648,3
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29648,3
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36311,0
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36311,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36311,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3240,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24071,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4520,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4520,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4520,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4520,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
18704,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
18704,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18704,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
18704,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
248,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
248,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
248,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
248,2
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1267,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1267,6
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1267,6
|
Приложение № 5 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 13 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет поселка Касыма Кайсенова Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
151926,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
55886,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
25383,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25383,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
30403,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
763,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
231,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
29387,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
22,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
58,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
120,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
120,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
120,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
95920,0
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
95920,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
95920,0
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
63915,0
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
32005,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
159957,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53555,2
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53555,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53555,2
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52355,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1200,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
84378,0
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
84378,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84378,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
33583,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
17546,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
33249,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
16217,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
16217,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16217,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
16217,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5807,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5807,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5807,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5807,7
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8031,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
8031,9
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8031,9
|
Приложение № 6 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 16 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Саратовского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
55640,7
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9437,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1442,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1442,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
7930,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
95,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
330,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5628,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1877,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
65,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
65,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46203,7
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46203,7
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46203,7
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
20366,7
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
25837,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
56227,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30594,3
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30594,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30594,3
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30594,3
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5154,6
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5154,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5154,6
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3468,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
986,6
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
20448,4
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
20448,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20448,4
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20448,4
|
|||
|
13
|
Прочие
|
30,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
30,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
30,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-586,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
586,8
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
586,8
|
Приложение № 7 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 19 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Таврического сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
90199,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
24027,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8266,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8266,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
14465,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
261,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12161,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1803,0
|
|||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1296,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1296,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1542,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1542,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1542,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
64630,4
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
64630,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
64630,4
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
36092,4
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
28538,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ ЗАТРАТЫ
|
92038,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45592,4
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45592,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45592,4
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45592,4
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22367,8
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22367,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22367,8
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2867,8
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3779,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3779,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3779,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3779,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
20209,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
20209,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20209,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
20209,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
90,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
90,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
90,5
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1839,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1839,3
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1839,3
|
Приложение № 8 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 25 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Толеген Тохтаровского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
54284,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16931,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3766,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3766,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
11975,0
|
|
|
1
|
Налог на имущество
|
262,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
464,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7169,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4080,0
|
|||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1190,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1190,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37353,5
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37353,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37353,5
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
3417,5
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
33936,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
64318,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38832,0
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38832,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38832,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38832,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23647,0
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23647,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23647,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20147,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2550,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
950,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1800,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1800,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1800,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
39,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
39,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
39,5
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10034,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10034,0
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10034,0
|
Приложение № 9 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 28 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Егинсуского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
47533,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7364,0
|
|
|
0 1
|
Подоходный налог
|
1097,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1097,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
4354,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
94,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3897,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
345,0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1913,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1913,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
40169,4
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40169,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40169,4
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
16964,6
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
23205,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
49172,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29777,9
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29777,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29777,9
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29777,9
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11374,1
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11374,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11374,1
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4291,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1018,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6064,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7500,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7500,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
520,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
520,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
520,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
520,9
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1639,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1639,5
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1639,5
|
Приложение № 10 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 37 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Багратионовского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
45893,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16720,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8051,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8051,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
7953,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
1370,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1700,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4844,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
39,0
|
|||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
716,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
716,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29173,6
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29173,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29173,6
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
10267,6
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
18906,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
46902,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31752,9
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31752,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31752,9
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31352,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
400,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11983,2
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11983,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11983,2
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8172,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3211,2
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3071,5
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3071,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3071,5
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3071,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
94,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
94,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
94,7
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1008,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1008,7
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1008,7
|
Приложение № 11 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 40 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Каменского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
33902,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9687,0
|
|
|
0 1
|
Подоходный налог
|
300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
300,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
7224,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
210,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3370,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3614,0
|
|||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2163,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2163,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24215,1
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24215,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24215,1
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
8887,1
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
15328,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
34973,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
21706,1
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
21706,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21706,1
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21706,1
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5366,9
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5366,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5366,9
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3966,9
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
400,0
|
|||
|
12
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7900,0
|
||
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7900,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7900,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7900,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1070,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1070,9
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1070,9
|
Приложение № 12 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 43 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Усть-Каменогорского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
52007,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8531,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1545,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1545,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
6263,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
36,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
76,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5717,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
434,0
|
|||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
723,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
723,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
43476,3
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43476,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43476,3
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
20431,3
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
23045,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
53249,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29864,4
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29864,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29864,4
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29864,4
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15039,4
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15039,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15039,4
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6528,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8011,4
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8345,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8345,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8345,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8345,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1242,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1242,2
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1242,2
|
Приложение № 13 к решению
Уланского районного маслихата
от 18 июня 2024 года
№ 151
Приложение № 46 к решению
Уланского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 108
Бюджет Алмасайского сельского округа Уланского района на 2024 год
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
48520,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8899,0
|
|
|
0 1
|
Подоходный налог
|
1622,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1622,0
|
|||
|
|
0 4
|
|
Налоги на собственность
|
7090,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
97,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
13,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6589,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
391,0
|
|||
|
0 5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
187,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
187,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39621,6
|
|
|
|
0 2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39621,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39621,6
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
22972,6
|
||||
|
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
16649,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ.ЗАТРАТЫ
|
49639,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23749,6
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23749,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23749,6
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23749,6
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25017,6
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
10777,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10777,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
10777,0
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14240,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14240,6
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6814,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1646,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5780,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
800,0
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
800,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
72,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
72,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
72,1
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1118,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1118,7
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1118,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.