О внесении изменений и дополнений в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области от 21 декабря 2023 года № 92 «Об утверждении Уилского районного бюджета на 2024-2026 годы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области «Об утверждении Уилского районного бюджета на 2024-2026 годы» от 21 декабря 2023 года № 92 следующие изменения и дополнение:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 401 909,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 870 656 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 28 310 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 90 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 502 853,3 тысяч тенге;
2) затраты – 6 072 388,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11 139 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 51 688 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 40 549 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -681 617,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета – 681 617,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 216 105 тысяч тенге;
погашение займов – 40 549 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 506 061,8 тенге.».
дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Учесть в районном бюджете на 2024 год поступление за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов:
164 417 тысяч тенге – для выкупа готового жилья для его последующего предоставления в аренду очередникам местного исполнительного органа.
Распределение сумм бюджетных кредитов определяется на основании постановления акимата района.».
Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учесть в районном бюджете на 2024 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
1) 63 898 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
2) 615 300 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;
3) 12 983 тысяч тенге – на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие определяется на основании постановления акимата района.».
Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть в районном бюджете на 2024 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
1) 125 613 тысяч тенге – на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 60 000 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
3) 14 601 тысяч тенге – на гарантированный социальный пакет;
4) 25 731 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
5) 12 259 тысяч тенге – на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
6) 149 157 тысяч тенге – на социальную помощь для нуждающихся граждан при наступлении трудной жизненной ситуации;
7) 53 293 тысяч тенге – на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.».
Пункт 10 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 282 235,6 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Уилского районного маслихата
С. Г. Займолдин
Приложение к решению
Уилского районного маслихата
от 13 июня 2024 года № 150
Приложение 1 к решению
Уилского районного маслихата
от 21 декабря 2023 года
Уилский районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
І. Доходы
|
5 401 909,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
870 656
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
443 414
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
24 200
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
419 214
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
373 013
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
373 013
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
41 800
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
41 800
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
800
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 042
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
224
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 800
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 018
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
6 387
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
6 387
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
28 310
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
12 210
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 400
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 810
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
16 100
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
16 100
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
90
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
90
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
90
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 502 853,3
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
548,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
548,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 502 305
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 502 305
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. Затраты
|
6 072 388,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
939 459
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
279 705,8
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
52 074
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 082
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 250
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
742
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
227 631,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
191 321
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 378
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
18 932,8
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
1 401
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 401
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
487
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
914
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
658 352,2
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
64 865
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
48 195
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 670
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
62 920
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
57 187
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 160
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
573
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
530 567,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
45 130
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
80 000
|
|||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
1 447,2
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
403 990
|
|||
|
02
|
Оборона
|
137 023
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
9 804
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
9 804
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
9 804
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
127 219
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
127 219
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
24 009
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
103 210
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
501 775
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
90 501
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
90 501
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
90 501
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
341 657
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
341 657
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
24 334
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
343
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
214 345
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
23 710
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
78 925
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
69 617
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
69 617
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
33 535
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
951
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 000
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
5 126
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
21 005
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
444 065
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
355 977
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
355 977
|
|||
|
007
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
98 020
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
800
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
52 000
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 580
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
203 577
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
88 088
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
88 088
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
16 070
|
|||
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
8 120
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
63 898
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
416 508
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
149 796
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
149 796
|
|||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
149 796
|
|||
|
2
|
Спорт
|
12 855
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
12 855
|
|||
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
4 000
|
|||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
4 900
|
|||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
3 955
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
150 592
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
150 592
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
14 000
|
|||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
136 169
|
|||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
423
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
103 265
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
103 265
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
51 307
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
21 437
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
30 521
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
47 431
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
22 331
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
22 331
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
22 331
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
25 100
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
25 100
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
25 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 487 013
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 487 013
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 487 013
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 287 281
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
40 000
|
|||
|
034
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
150 461
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
9 271
|
|||
|
13
|
Прочие
|
298 219,6
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
15 984
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
3 000
|
|||
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
3 000
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
12 984
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
12 984
|
|||
|
9
|
Прочие
|
282 235,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
282 235,6
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
282 235,6
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
28 857
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
28 857
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
28 857
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
28 857
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
772 037,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
772 037,5
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
772 037,5
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
400 259,5
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
72 094
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
281 955
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
17 729
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
11 139
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
51 688
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
51 688
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
51 688
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
51 688
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
51 688
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
40 549
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
40 549
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
40 549
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-681 617,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
681 617,8
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
216 105
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
216 105
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
216 105
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
40 549
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
40 549
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
40 549
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
40 549
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
506 061,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
506 061,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
506 061,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.