О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 26 декабря 2023 года № 17/104-VIII «О бюджете сельских округов и поселков на 2024-2026 годы»
В соответствии со статьями 109-1, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. «1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 64 002,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 378,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 624,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64 002,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 40 477,0 тысяч тенге.
2. «1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:
1) доходы 50 632,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1390,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 242,1 тысяч тенге;
2) затраты – 50 632,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 37 649,0 тысяч тенге.
3. «1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:
1) доходы – 60 430,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 396,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59 034,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 430,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 42 137,0 тысяч тенге.
4. «1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:
1) доходы 51 043,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 290,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 717,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 043,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 31 567,0 тысяч тенге.
5. «1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:
1) доходы –85 015,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 717,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –82 908,4 тысяч тенге;
2) затраты – 85 015,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 53 423,0 тысяч тенге.
6. «1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:
1) доходы – 72 758,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 997,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 761,9 тысяч тенге;
2) затраты – 72 758,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 41 711,0 тысяч тенге.
7. «1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:
1) доходы – 51 492,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 920,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 44 572,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 492,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 38 073,0 тысяч тенге.
8. «1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:
1) доходы – 100 476,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 254,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –91 127,0 тысяч тенге;
2) затраты – 100 476,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 76 832,0 тысяч тенге.
9. «1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:
1) доходы 122 737,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 763,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 974, 0 тысяч тенге;
2) затраты – 122 737,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 47 489,0 тысяч тенге.
10. «1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:
1) доходы – 118 721,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 033,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 688,0 тысяч тенге;
2) затраты – 118 721,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 62 538,0 тысяч тенге.
11. «1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:
1) доходы – 81 687,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 485,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –75 202,6 тысяч тенге;
2) затраты –81 687,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 51 822,0 тысяч тенге.
12. «1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:
1) доходы – 87 411,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 891,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 520,0 тысяч тенге;
2) затраты – 87 411,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 54 347,0 тысяч тенге.
13. «1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2024-2026 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:
1) доходы – 46 857,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 536,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 321,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 857,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 32 190,0 тысяч тенге.
14. «1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2024-2026 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:
1) доходы –63 917,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 867,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54 050,2 тысяч тенге;
2) затраты – 63 917,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2024 год в сумме 46 124,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата города Семей
Р. Сабитов
Приложение 1 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 1 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
64 002,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 378,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 664,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
11,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 600,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
51,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
614,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
614,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
61 624,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61 624,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61 624,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 002,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35 253,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 253,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 253,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 253,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 175,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 175,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 175,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
373,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 802,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 213,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 213,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 213,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 213,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 361,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 361,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 361,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 361,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 4 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50 632,1
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 390,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 119,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
117,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
271,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
271,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
49 242,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 242,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 242,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50 632,1
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31 501,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 501,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 501,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 501,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 530,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 530,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 530,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 210,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 320,1
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 851,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 851,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 851,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 851,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
750,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
750,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
750,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 7 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
60 430,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 396,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
50,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
50,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 316,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
15,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
59 034,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59 034,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59 034,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
60 430,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 398,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 398,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 398,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 398,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 479,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 479,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 479,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 671,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 808,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 056,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 056,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 056,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 056,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
497,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
497,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
497,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
497,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 10 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51 043,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 290,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 490,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 300,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
150,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 700,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
36,0
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
36,0
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
36,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
42 717,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 717,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 717,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51 043,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 272,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 272,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 272,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 272,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 980,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 980,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 980,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 980,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 421,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 421,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 421,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 421,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 370,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 370,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 370,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 370,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 5 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 13 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
85 015,4
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 717,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 665,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
80,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 510,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
61,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
390,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
390,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
390,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
82 908,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 908,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 908,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
85 015,4
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 667,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 667,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 667,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 667,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 422,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 422,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 422,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 908,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 650,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 864,4
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 810,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
15 810,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 810,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 810,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 116,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 116,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 116,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 116,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 16 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
72 758,9
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 997,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
112,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
112,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 285,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 115,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
122,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 600,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
69 761,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69 761,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69 761,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
72 758,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35 619,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 619,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 619,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 619,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 721,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 721,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 721,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 336,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 123,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 262,3
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство
|
12 572,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 572,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 572,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 572,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
846,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
846,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
846,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
846,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 19 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51 492,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 920,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
325,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
325,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 195,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 960,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
90,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
44 572,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44 572,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 572,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51 492,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 992,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 992,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 992,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 992,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
590,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
590,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
590,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
590,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 520,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 520,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 520,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 520,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 390,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 390,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 390,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 390,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 8 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 22 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
100 476,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 254,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
260,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
260,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 994,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 900,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
30,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
95,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
95,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
95,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
91 127,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 127,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 127,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
100 476,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 468,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 468,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 468,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 468,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 675,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 675,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 675,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 898,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 777,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
51 150,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
51 150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 150,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
51 150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 183,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 183,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 183,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 183,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 25 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
122 737,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 763,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
315,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
315,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 048,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 411,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
573,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за пользование природных и других ресурсов
|
6 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
112 974,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112 974,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112 974,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
122 737,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
82 996,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 996,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 996,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 996,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 922,8
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 400,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 400,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 400,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 522,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 522,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 200,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 615,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 707,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 731,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 731,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 731,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 731,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 087,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 087,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 087,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 087,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 28 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
118 721,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 033,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
916,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
916,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 663,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
220,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
64,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 314,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
65,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
454,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
454,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
112 688,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112 688,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112 688,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
118 721,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 803,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 803,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 803,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 803,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 700,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 700,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 700,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 714,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
23 714,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 714,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 714,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
40 504,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
40 504,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 504,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
40 504,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 11 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 31 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
81 687,6
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 485,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 085,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
43,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 511,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
381,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 500,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
75 202,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 202,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75 202,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
81 687,6
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 841,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 841,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 841,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 841,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 760,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 760,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 760,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 760,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 387,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 387,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 387,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 387,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 698,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 698,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 698,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 698,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12 к решению
от 18 июня2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 34 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
87 411,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 891,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 600,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 691,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
876,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 630,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
95,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 600,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
||
|
3
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
74 520,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
74 520,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
74 520,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
87 411,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41 426,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 426,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 426,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 426,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 247,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 247,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 247,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 097,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
29 743,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
29 743,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 743,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
29 743,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 995,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 995,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 995,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 995,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 37 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Чаган на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
46 857,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
536,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
26,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
510,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
480,0
|
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
46 321,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 321,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 321,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46 857,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 935,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 935,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 935,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 935,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 900,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 900,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 350,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 550,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 022,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 022,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 022,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 022,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 14 к решению
от 18 июня 2024года
№ 26/144-VIII
Приложение 40 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Шульбинск на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
63 917,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 867,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 900,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
200,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 600,0
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 100,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
67,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
67,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
54 050,2
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 050,2
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 050,2
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
63 917,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 712,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 712,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 712,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 712,2
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 241,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 241,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 241,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 241,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 964,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
15 964,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 964,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 964,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.